ORDONANTA DE URGENTA Nr. 66 din 29 iunie 2005
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 5 iulie 2005
Avand in vedere:
- actele normative prin care au fost aprobate masuri fiscale si cheltuieli
suplimentare dupa publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
cu implicatii asupra veniturilor si cheltuielilor bugetare stabilite pentru
anul 2005;
- revizuirea indicatorilor macroeconomici estimati pentru anul 2005, in
functie de realizarile pe anii 2003 si 2004;
- necesitatea diminuarii tintei de deficit bugetar pe anul 2005 pentru
sprijinirea stabilitatii macroeconomice, respectiv pentru reducerea deficitului
de cont curent si a inflatiei;
- necesitatea asigurarii fondurilor suplimentare pentru finantarea
activitatilor si structurilor din domeniile pentru care se poate activa clauza
de salvgardare;
- urgenta asigurarii fondurilor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor
naturale produse in primavara acestui an;
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile
ulterioare, potrivit carora legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul
exercitiului bugetar prin legi de rectificare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata, si al art. 6
din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAP. 1
Dispozitii generale
Art. 1
Bugetul de stat pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul
2005 nr. 511/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
1.121 si nr. 1.121 bis din 29 noiembrie 2004, se modifica si se completeaza
potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
Art. 2
(1) Sinteza modificarilor bugetului de stat pe anul 2005, detaliata, la
venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole,
subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa
nr. 1.
(2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de
finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si
alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
(3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite si anexele
la acestea sunt prevazute in anexa nr. 3*).
------------
*) Anexa nr. 3 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 577 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul
pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",
sos. Panduri nr. 1.
CAP. 2
Structura si regimul veniturilor bugetare
Art. 3
La veniturile bugetului de stat pe anul 2005 se aproba urmatoarele influente:
- miliarde lei -
VENITURI - TOTAL 1.220,4
din care:
Venituri curente 1.762,4
din acestea:
a) venituri fiscale: 1.588,4
- impozite directe 13.766,5
din care:
- impozitul de profit 10.223,0
- impozitul pe salarii 650,0
- impozitul pe venit -18.214,0
- cote si sume defalcate din impozitul pe venit
(se scad) 21.695,5
- alte impozite directe -918,0
- contributii 330,0
- impozite indirecte -12.178,1
din care:
- taxa pe valoarea adaugata -9.117,1
- taxa pe valoarea adaugata incasata 17.833,3
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru bugetele locale (se scad) -26.950,4
- accize -3.379,0
- taxe vamale 1.878,0
- alte impozite indirecte -1.560,0
b) venituri nefiscale 174,0
Venituri din capital -530,0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate -12,0
CAP. 3
Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare
Art. 4
In structura economica influentele privind cheltuielile bugetului de stat
pe anul 2005 se prezinta astfel:
- miliarde lei -
CHELTUIELI - TOTAL -9.743,0
din care:
1. Cheltuieli curente -1.612,7
din acestea:
a) cheltuieli de personal 3.028,8
b) cheltuieli materiale si servicii 3.482,6
c) subventii -463,9
d) transferuri -7.824,5
e) dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli -4.116,3
f) rezerve 4.280,6
2. Cheltuieli de capital -903,2
3. Imprumuturi acordate -92,0
4. Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane
la credite -7.135,1
din acestea:
a) Rambursari de credite externe, plati de dobanzi si
comisioane la credite externe contractate de
ordonatorii de credite: -7.086,4
- rambursari de credite externe -4.837,7
- plati de dobanzi si comisioane -2.248,7
b) Rambursari de credite interne, plati de dobanzi si
comisioane la credite interne contractate de
ordonatorii de credite: -48,7
- rambursari de credite interne -22,2
- plati de dobanzi si comisioane -26,5
Art. 5
(1) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa se incadreze in
cheltuielile de personal, numarul maxim de posturi si in structura acestora,
prevazute pentru fiecare in anexa nr. 3, prin stabilirea si comunicarea
numarului de posturi, salariilor de baza, indemnizatiilor de conducere si a
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevazute de lege,
ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite
bugetare.
(2) In aplicarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 511/2004, influentele
aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizeaza pe luni
de catre ordonatorul principal de credite bugetare si se comunica Ministerului
Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante de urgenta.
(3) Incepand cu data de 1 iulie 2005, cheltuielile cu transportul si
cazarea aferente deplasarilor interne si externe efectuate in conditiile legii
de catre institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de
subordonare, se asigura de la titlul "Cheltuieli materiale si
servicii".
Art. 6
Alineatul (4) al articolului 8 din Legea nr. 511/2004 se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
"(4) Sumele aferente cresterilor salariale acordate in anul 2005 in
conditiile stabilite prin lege, prevazute in bugetul Ministerului Finantelor
Publice - "Actiuni generale", au fost repartizate ordonatorilor
principali de credite in functie de executia bugetara si de necesitatile de
finantare. Cresterile salariale acordate in anul 2005 Senatului, Camerei
Deputatilor, precum si personalului Ministerului Apararii Nationale se asigura din
bugetele aprobate acestora."
Art. 7
(1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la
bugetul de stat pe anul 2005, se majoreaza cu suma de 3.811,1 miliarde lei, din
care: 1.983,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.024,6 miliarde lei
cheltuieli materiale si servicii, 24,2 miliarde lei subventii, 192,0 miliarde
lei transferuri, 745,8 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu
suma de 158,9 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si
comisioane la credite.
(2) Cheltuielile pentru autoritatile publice se modifica dupa cum urmeaza:
- miliarde lei -
a) Administratia Prezidentiala +54,1
b) Autoritati legislative +24,2
c) Autoritati judecatoresti +2.220,6
d) Alte organe ale autoritatilor publice -10,6
e) Autoritati executive +1.522,8
(3) In bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul
"Autoritati publice", titlul "Cheltuieli materiale si
servicii", este cuprinsa si suma de 15,0 miliarde lei necesara pentru
acordarea de asistenta consulara in situatii deosebite.
Art. 8
(1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala,
care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2005, se majoreaza cu suma de
2.954,3 miliarde lei, din care: 2.850,8 miliarde lei cheltuieli de personal,
2.283,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 71,8 miliarde lei
subventii si 382,5 miliarde lei transferuri, si se diminueaza cu suma de 878,1
miliarde lei la cheltuieli de capital si cu suma de 1.756,1 miliarde lei la
rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.
(2) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, pe
capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 5.656,6 miliarde lei la ordine
publica si siguranta nationala si se diminueaza cu suma de 2.702,3 miliarde lei
la aparare nationala.
Art. 9
(1) Cheltuielile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul de stat
pe anul 2005, se majoreaza cu suma de 5.508,1 miliarde lei, din care: 786,6
miliarde lei cheltuieli de personal, 283,7 miliarde lei cheltuieli materiale si
servicii, 63,6 miliarde lei subventii, 5.726,3 miliarde lei transferuri, si se
diminueaza cu suma de 194,5 miliarde lei la cheltuieli de capital si cu suma de
1.157,6 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane
la credite.
(2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza
cu suma de 58,9 miliarde lei pentru invatamant, 346,5 miliarde lei pentru
cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret, 5.932,8
miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
indemnizatii si se diminueaza cu suma de 830,1 miliarde lei pentru sanatate.
Art. 10
Alineatele (9) si (12) ale articolului 13 din Legea nr. 511/2004 se
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(9) In bugetul Ministerului Sanatatii este prevazuta si suma de
2.278,7 miliarde lei, reprezentand transferuri de la bugetul de stat catre
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru
finantarea programelor privind compensarea in proportie de 90% a medicamentelor
acordate in ambulatoriu, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 59/2004 privind
masuri de intarire a disciplinei financiar-economice in sistemul sanitar,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 597/2004, cu modificarile
ulterioare.
..........................................................................
(12) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului, de la capitolul "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare
si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", se
finanteaza cheltuielile aferente gratuitatilor si reducerilor la transportul pe
calea ferata, metrou, auto si naval, de care beneficiaza, in conditiile legii,
persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea recunostintei fata de
eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane
din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi
ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate
pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, prin
Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de
serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, precum si
prin Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare."
Art. 11
(1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si
ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2005, se diminueaza cu
suma de 1.272,0 miliarde lei, din care: 2,3 miliarde lei la cheltuieli de
personal, 125,2 miliarde lei la transferuri, 344,7 miliarde lei la cheltuieli
de capital si 799,8 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si
comisioane la credite.
(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si
ape, pe capitole de cheltuieli, se diminueaza cu suma de 1.112,1 miliarde lei
pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si cu suma de 159,9 miliarde
lei pentru mediu si ape.
Art. 12
(1) Cheltuielile pentru actiuni economice, care se finanteaza din bugetul
de stat pe anul 2005, se diminueaza cu suma de 6.521,8 miliarde lei, din care:
6,8 miliarde lei la cheltuieli de personal, 81,3 miliarde lei la cheltuieli
materiale si servicii, 599,5 miliarde lei la subventii, 2.379,7 miliarde lei la
transferuri, 227,0 miliarde lei la cheltuieli de capital si 3.227,5 miliarde
lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.
(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se
diminueaza cu suma de 589,1 miliarde lei pentru industrie, 1.085,3 miliarde lei
pentru agricultura si silvicultura, 4.771,3 miliarde lei pentru transporturi si
comunicatii si 76,1 miliarde lei pentru alte actiuni economice.
Art. 13
Articolul 16 din Legea nr. 511/2004 se completeaza cu un nou alineat,
alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului, la capitolul <<Transporturi si comunicatii>>, titlul
<<Subventii>>, este prevazuta suma de 5.868,0 miliarde lei
reprezentand subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de
calatori, conform pachetului social minim."
Art. 14
Articolul 18 din Legea nr. 511/2004 se completeaza cu un nou alineat,
alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Sumele ce se scutesc la plata, in conditiile prevederilor alin.
(1) si (2), precum si ale art. 19, prin exceptie de la prevederile art. 111 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se compenseaza cu
taxa pe valoarea adaugata de rambursat, inregistrata de catre agentii economici
beneficiari, nominalizati prin hotarare a Guvernului."
Art. 15
(1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de
stat pe anul 2005, se diminueaza cu suma de 2.468,4 miliarde lei, din care:
2.582,9 miliarde lei la cheltuieli de personal, 27,8 miliarde lei la cheltuieli
materiale si servicii, 24,0 miliarde lei la subventii, 4,7 miliarde lei la
cheltuieli de capital si 35,2 miliarde lei la rambursari de credite, plati de
dobanzi si comisioane la credite, si se majoreaza cu suma de 206,2 miliarde lei
la transferuri.
(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se
diminueaza cu suma de 2.554,9 miliarde lei pentru alte actiuni si se majoreaza
cu suma de 86,5 miliarde lei pentru cercetare stiintifica.
Art. 16
Articolul 23 din Legea nr. 511/2004 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"Art. 23
In anul 2005 se aloca din bugetul de stat transferuri catre bugetul
asigurarilor sociale de stat in suma de 108,0 miliarde lei reprezentand
contributii pentru biletele de odihna destinate salariatilor din institutiile
publice, asigurati in sistemul public de pensii."
Art. 17
Imprumuturile acordate de la bugetul de stat se diminueaza cu suma de 92,0
miliarde lei, din care: 65,0 miliarde lei imprumuturi acordate pentru
finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
interguvernamentale, 23,3 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice
care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea
intretinerii materiale, si 3,7 miliarde lei imprumuturi acordate persoanelor
care beneficiaza de statutul de refugiat si protectie umanitara conditionata.
Art. 18
(1) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu
suma de 101,8 miliarde lei.
(2) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului se majoreaza cu suma de
4.178,8 miliarde lei.
CAP. 4
Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental
Art. 19
Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 19.625,1 miliarde lei.
Art. 20
Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli
se diminueaza cu suma de 4.116,3 miliarde lei, din care: 138,0 miliarde lei la
dobanzi aferente datoriei publice interne, 459,9 miliarde lei la dobanzi,
comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe, 2.232,7 miliarde
lei la diferente de curs aferente datoriei publice externe, 885,7 miliarde lei
la diferente de curs aferente datoriei publice interne si 400,0 miliarde lei
comisioane percepute la decontarea operatiunilor prin contul curent general al
Trezoreriei Statului.
CAP. 5
Dispozitii referitoare la bugetele locale
Art. 21
(1) Incepand cu anul 2005, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru
ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si
combustibili petrolieri, sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu
handicap, cultura si culte si echilibrarea bugetelor locale se asigura din sume
defalcate din taxa pe valoarea adaugata.
(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, pentru
anul 2005, pentru asigurarea ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se diminueaza cu suma de
6.019,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru asigurarea
ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni
si combustibili petrolieri, sunt in suma de 6.019,9 miliarde lei si sunt
prevazute in anexa nr. 5.
(4) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, pe anul
2005, pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap,
cultura si culte si echilibrarea bugetelor locale se diminueaza cu suma de
15.320,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6.
(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinate finantarii
contributiilor pentru personalul neclerical, se majoreaza cu suma de 13,3
miliarde lei.
(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea
sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura si culte, inclusiv
cele prevazute la alin. (5), si pentru echilibrarea bugetelor locale sunt in
suma de 15.333,9 miliarde lei si sunt prevazute in anexa nr. 7.
(7) Sumele pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu
handicap, prevazute in anexa nr. 7, se repartizeaza pe comune, orase,
municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti si pe judete de catre consiliul
judetean, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin
hotarare, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a
directiei generale a finantelor publice si a directiei de munca, solidaritate
sociala si familie, in functie de numarul asistentilor personali ai persoanelor
cu handicap grav si de numarul de persoane asistate in institutiile de
asistenta sociala a persoanelor cu handicap.
(8) Unitatile Trezoreriei Statului sunt abilitate sa introduca in executia
bugetului de stat si a bugetelor locale modificarile determinate de aplicarea
prevederilor alin. (2), (3), (4) si (6), pe baza conturilor de executie
intocmite de presedintii consiliilor judetene si primarii comunelor, oraselor,
municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile
lucratoare de la publicarea prezentei ordonante de urgenta.
Art. 22
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea
energiei termice livrate populatiei pe anul 2005 se diminueaza cu 6,4 miliarde
lei, potrivit anexei nr. 8, ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) al
art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor
masuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru incalzirea
locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate
de alimentare cu energie termica, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 430/2004.
Art. 23
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinate finantarii
cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2005,
se majoreaza cu suma de 5.603,1 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 9 si 9a.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinate finantarii
cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, prezentate in
anexa nr. 9, se repartizeaza pe comune, orase, municipii si sectoare ale
municipiului Bucuresti de catre consiliul judetean, respectiv de catre Consiliul
General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare si cu asistenta tehnica de
specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului
scolar judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
Art. 24
Transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii
finantate partial din imprumuturi externe pe anul 2005 se diminueaza cu suma de
100,0 miliarde lei.
CAP. 6
Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate
Art. 25
(1) Anexa nr. 12 privind bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate pe anul 2005 la Legea nr. 511/2004 se modifica si se
inlocuieste cu anexa nr. 10.
(2) Prevederile art. 5 din prezenta ordonanta de urgenta se aplica si
bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(3) Unitatile sanitare cu paturi vor deconta contravaloarea medicamentelor
achizitionate in anul 2003, inclusiv a celor din cadrul subprogramului
"Preventia si controlul in diabet si boli de nutritie", din sume
prevazute in acte aditionale distincte la contractele incheiate in anul 2005,
fara a avea in vedere nivelul indicatorilor contractati si realizati.
(4) Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul
2005 este prevazut cu un deficit de 2.596,1 miliarde lei, care se acopera la
finele anului bugetar din disponibilitatile din anii precedenti inregistrate la
acest buget.
CAP. 7
Dispozitii finale
Art. 26
(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia de
a propune lunar trecerea la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
a eventualelor economii identificate in bugetele lor.
(2) Guvernul este abilitat sa diminueze cheltuielile, respectiv Fondul de
rezerva bugetara si deficitul bugetului de stat pe anul 2005, cu eventualele
economii rezultate potrivit alin. (1) si sa suplimenteze:
a) cheltuielile si deficitul bugetului Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate pe anul 2005;
b) cheltuielile si deficitul din credite externe pe anul 2005.
(3) Din eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) Guvernul poate
suplimenta:
a) bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat;
b) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si
transferurile de la bugetul de stat pentru bugetele locale.
Art. 27
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile
prevazute la art. 26 in volumul si in structura bugetului de stat, bugetului
creditelor externe, bugetelor ordonatorilor principali de credite, bugetului
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe anul 2005.
(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca
modificarile determinate de aplicarea prevederilor art. 26 in anexele la
bugetele lor si in bugetele ordonatorilor de credite din subordine.
(3) Bugetele de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral
din venituri proprii, prevazute in anexele la bugetele ordonatorilor principali
de credite, pot fi majorate, atat la venituri, cat si la cheltuieli, prin
hotarare a Guvernului, in situatia in care veniturile proprii incasate depasesc
prevederile anuale aprobate.
Art. 28
(1) Pentru anul 2005 se suspenda aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 2
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea
in perioada 2001 - 2006 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si
acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat,
aprobata prin Legea nr. 313/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
In anul 2005 suma negativa a taxei pe valoarea adaugata rezultata din
deconturile de T.V.A., rambursata Administratiei Nationale a Rezervelor de
Stat, se retine ca venituri proprii din alte surse si se utilizeaza prin
derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta
pentru titei si produse petroliere, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 677/2002, pentru finantarea cheltuielilor de capital, cu modificarea
corespunzatoare a sursei de finantare a programului de acumulare a stocurilor
minime de siguranta pentru titei si produse petroliere.
(2) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va elabora instructiuni
pentru incasarea si utilizarea sumei rambursate cu avizul Ministerului
Finantelor Publice.
(3) Dispozitiile referitoare la Administratia Nationala a Rezervelor de
Stat cuprinse la alin. (1) si (2) ale art. 43 din Legea nr. 511/2004 se abroga.
Art. 29
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru
perioada ramasa pana la finele anului 2005, institutiilor publice, indiferent
de sistemul de finantare si de subordonare, li se interzice achizitionarea de
autoturisme si mobilier.
(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) achizitionarea de autoturisme
si mobilier pentru:
a) institutii publice nou-infiintate prin lege, numai daca acestea nu
provin din restructurarea altor institutii publice, deja existente;
b) activitatile specifice desfasurate de ministere si organe de
specialitate ale administratiei publice centrale, care, potrivit art. 5 alin.
(3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, se aproba prin hotarare a Guvernului;
c) proiecte finantate din imprumuturi externe si/sau fonduri
nerambursabile.
(3) Achizitiile publice de mobilier si autoturisme aflate in curs de
desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor
definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii
procedurilor respective, numai in conditiile in care autoritatea contractanta a
transmis deja, pana la acea data, comunicarea privind rezultatul aplicarii
procedurii de achizitie publica.
Art. 30
Aplicarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr.
1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la indemnizatia
membrilor comisiilor de concurs si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor,
se suspenda pana la data de 31 decembrie 2005.
Art. 31
(1) Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe sa incheie angajamente
legale in anul 2005, in limita sumei de 324 miliarde lei, cu termene de plata
in anul 2006, reprezentand achizitii de bunuri, servicii si lucrari necesare
organizarii celei de-a XI-a reuniuni la nivel de sefi de stat si de guvern a
Organizatiei Internationale a Francofoniei.
(2) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Comertului sa incheie
angajamente legale in anul 2005, in limita sumei de 50 miliarde lei, cu termene
de plata in anul 2006, pentru contractarea actiunilor necesare organizarii de
targuri, expozitii si misiuni economice.
Art. 32
Dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se
repartizeaza si creditele bugetare retinute conform art. 21 din Legea nr.
500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
Art. 33
Anexele*) nr. 1 - 10 fac parte integranta din prezenta ordonanta de
urgenta.
------------
*) Anexele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a si 10 sunt reproduse in facsimil.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Ionel Popescu
ANEXA 1
BUGETUL DE STAT
pe anul 2005
- SINTEZA -
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
I - Capitol
II - Subcapitol
III - Titlu/Articol
IV - Alineat
Anexa nr. 1 Pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
|0001 VENITURI - TOTAL
|
| 357.376.477.152 1.220.439.000 358.596.916.152
|
|
|
|0002 I. VENITURI CURENTE
|
| 356.156.915.880 1.762.439.000 357.919.354.880 |
|
|
|0003 A. VENITURI FISCALE
|
| 336.117.915.880 1.588.439.000 337.706.354.880
|
| |
|0004 A1. IMPOZITE DIRECTE
|
| 75.272.524.962 13.766.575.038 89.039.100.000
|
| |
|0101 IMPOZITUL PE PROFIT
|
| 60.710.000.000 10.223.000.000 70.933.000.000
|
| |
| 01 Impozit pe profit de la agenti economici
|
| 57.518.000.000 9.312.000.000 66.830.000.000
|
| |
| 02 Impozit pe profit de la bancile comerciale
|
| 3.192.000.000 911.000.000 4.103.000.000
|
| |
|0201 IMPOZITUL PE SALARII
|
| 150.000.000 650.000.000 800.000.000
|
| |
| 01 Impozitul pe salarii - total -
|
| 150.000.000 650.000.000 800.000.000
|
|
|
|0601 IMPOZITUL PE VENIT
|
| 76.737.000.000 -18.214.000.000 58.523.000.000
|
|
|
| 01 Impozit pe venituri din activitati independente
|
| 1.603.000.000 -103.000.000 1.500.000.000
|
|
|
| 02 Impozit pe venituri din salarii
|
| 66.437.000.000 -19.762.000.000 46.675.000.000
|
|
|
| 03 Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
|
| 641.000.000 275.000.000 916.000.000
|
|
|
| 04 Impozit pe venituri din dividende |
| 6.400.000.000 6.400.000.000
|
|
|
| 05 Impozit pe venituri din dobanzi |
| 230.000.000 518.000.000 748.000.000
|
|
|
| 06 Impozit pe alte venituri
|
| 140.000.000 50.000.000 190.000.000
|
|
|
| 07 Impozit pe venit din pensii
|
| 349.000.000 251.000.000 600.000.000
|
|
|
| 08 Impozitul pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din
|
| premii si din prime in bani si/sau natura
|
| 550.000.000 300.000.000 850.000.000
|
|
|
| 09 Impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului de
|
| proprietate asupra valorilor mobiliare si vanzarea partilor
|
| sociale
|
| 200.000.000 100.000.000 300.000.000
|
|
|
| 10 Regularizari
|
| -1.000.000.000 -1.000.000.000
|
|
|
| 11 Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice forma a
|
| drepturilor de proprietate intelectuala
|
| 250.000.000 50.000.000 300.000.000
|
|
|
| 12 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice
|
| nerezidente
|
| 550.000.000 9.000.000 559.000.000
|
|
|
| 13 Impozit pe veniturile din activitati agricole
|
| 7.000.000 -2.000.000 5.000.000
|
|
|
| 14 Impozitul pe veniturile obtinute din valorificarea de bunuri
|
| in regim de consignatie si din activitati desfasurate
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 2 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial
|
| 200.000.000 50.000.000 250.000.000
|
|
|
| 15 Impozitul pe veniturile incasate din activitatile de expertiza
|
| contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
|
| 30.000.000 30.000.000
|
| |
| 16 Impozit pe veniturile realizate in baza unor
|
| conventii/contracte civile de prestari servicii, incheiate in
|
| conditiile Codului civil |
| 150.000.000 50.000.000 200.000.000
|
|
|
|0701 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)
|
| -69.684.475.038 21.695.575.038 -47.988.900.000
|
|
|
| 01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) |
| -48.343.970.000 355.070.000 -47.988.900.000
|
|
|
| 02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea
|
| sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura si
|
| culte si echilibrarea bugetelor locale (se scad)
|
| -15.320.616.596 15.320.616.596
|
| |
| 03 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social si
|
| ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si
|
| combustibili petrolieri (se scad)
|
| -6.019.888.442 6.019.888.442
|
|
|
|0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE |
| 6.540.000.000 -918.000.000 5.622.000.000
|
|
|
| 01 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice
|
| nerezidente
|
| 3.650.000.000 3.650.000.000
|
| |
| 02 Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite
|
| sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorilor
|
| 19.000.000 -14.000.000 5.000.000
|
| |
| 03 Impozitul pe dividende de la societatile comerciale
|
| 2.850.000.000 -1.030.000.000 1.820.000.000
|
| |
| 07 Contributia agentilor economici pentru invatamantul de stat
|
| 100.000.000 100.000.000
|
| |
| 09 Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania al
|
| societatilor comerciale si organizatiilor economice straine
|
| 15.000.000 30.000.000 45.000.000
|
|
|
| 30 Alte incasari din impozite directe
|
| 6.000.000 -4.000.000 2.000.000
|
|
|
|0901 CONTRIBUTII
|
| 820.000.000 330.000.000 1.150.000.000
|
|
|
| 04 Contributia individuala de asigurari sociale
|
| 720.000.000 280.000.000 1.000.000.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 3 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 09 Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap
|
| 100.000.000 50.000.000 150.000.000
|
|
|
|1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE
|
| 260.845.390.918 -12.178.136.038 248.667.254.880
|
|
|
|1301 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
|
| 126.656.390.918 -9.117.136.038 117.539.254.880
|
|
|
| 01 TVA incasata
|
| 186.094.000.000 17.833.300.000 203.927.300.000
|
| |
| 04 Sume defalcate din TVA pentru institutiile de invatamant
|
| preuniversitar de stat, cresele, centrele judetene si
|
| locale de consultanta agricola precum si pentru sustinerea
|
| sistemului de protectie a copilului (se scad)
|
| -49.541.159.114 -5.603.074.000 -55.144.233.114
|
| |
| 05 Sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice
|
| livrate populatiei (se scad)
|
| -4.975.073.000 6.427.000 -4.968.646.000
|
|
|
| 08 Sume defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale
|
| (se scad) |
| -2.300.000.000 -2.300.000.000
|
|
|
| 09 Sume defalcate din TVA pentru retehnologizarea, modernizarea |
| si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si
|
| distributie a energiei termice (se scad)
|
| -2.450.407.472 -2.450.407.472
|
| |
| 10 Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de
|
| protectie a persoanelor cu handicap, cultura, culte si
|
| echilibrarea bugetelor locale (se scad)
|
| -15.333.900.596 -15.333.900.596
|
|
|
| 11 Sume defalcate din TVA pentru ajutor social si ajutor pentru
|
| incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili
|
| petrolieri (se scad)
|
| -6.019.888.442 -6.019.888.442
|
|
|
| 12 Sume defalcate din TVA pentru finantarea serviciilor
comunitare|
| de evidenta a persoanelor (se scad) |
| -170.969.496 -170.969.496
|
|
|
|1401 ACCIZE |
| 97.733.000.000 -3.379.000.000 94.354.000.000
|
|
|
|1601 TAXE VAMALE
|
| 16.752.000.000 1.878.000.000 18.630.000.000
|
|
|
| 01 Taxe vamale de la persoane juridice
|
| 16.682.000.000 1.863.000.000 18.545.000.000
|
|
|
| 02 Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane fizice
|
| prin unitatile vamale
|
| 70.000.000 15.000.000 85.000.000
|
|
|
|1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE |
| 19.704.000.000 -1.560.000.000 18.144.000.000
|
|
|
| 01 Taxe pentru jocurile de noroc |
| 820.000.000 -170.000.000 650.000.000
|
|
|
| 02 Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate
|
| la termen
|
| 1.000.000 1.000.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 4 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
|
| functionare
|
| 750.000.000 300.000.000 1.050.000.000
|
|
|
| 04 Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si
|
| exploatare a resurselor minerale |
| 200.000.000 -180.000.000 20.000.000
|
|
|
| 07 Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra
|
| carburantilor auto livrati la intern de producatori precum si
|
| pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra
|
| carburantilor auto importati
|
| 850.000.000 -850.000.000
|
|
|
| 11 Venituri din timbrul judiciar
|
| 30.000.000 30.000.000
|
|
|
| 12 Taxe de timbru pentru activitatea notariala
|
| 10.000.000 10.000.000
|
|
|
| 15 Amenzi judiciare
|
| 35.000.000 -10.000.000 25.000.000
|
|
|
| 16 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de
|
| stat |
| 50.000.000 15.000.000 65.000.000
|
|
|
| 18 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
|
| publicitatea lor
|
| 730.000.000 -130.000.000 600.000.000
|
|
|
| 19 Venituri cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare
cuprinsa|
| in tariful energiei electrice si termice
|
| 2.450.000.000 -1.000.000.000 1.450.000.000
|
| |
| 21 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
|
| 450.000.000 50.000.000 500.000.000
|
| |
| 22 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din
|
| import
|
| 25.000.000 25.000.000 50.000.000
|
|
|
| 23 Contributia agentilor economici din turism
|
| 15.000.000 15.000.000
|
|
|
| 24 Impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale
|
| 5.625.000.000 -2.213.000.000 3.412.000.000 |
|
|
| 26 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii
|
| vamale
|
| 1.800.000.000 -400.000.000 1.400.000.000
|
|
|
| 27 Venituri cu destinatie speciala din cotele aplicate asupra
|
| veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
|
| 500.000.000 500.000.000
|
|
|
| 28 Impozit pe veniturile microintreprinderilor
|
| 5.402.000.000 2.957.000.000 8.359.000.000
|
|
|
| 30 Alte incasari din impozite indirecte
|
| 17.000.000 -10.000.000 7.000.000
|
|
|
|1900 B. VENITURI NEFISCALE |
| 20.039.000.000 174.000.000 20.213.000.000
|
|
|
|2001 VARSAMINTE DIN PROFITUL |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 5 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| NET AL REGIILOR AUTONOME
|
| 2.030.000.000 -1.030.000.000 1.000.000.000
|
|
|
|2101 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE
|
| 4.445.000.000 -1.957.000.000 2.488.000.000
|
|
|
| 02 Venituri din taxe pentru prestatii vamale
|
| 800.000.000 -794.000.000 6.000.000
|
|
|
| 03 Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea
|
| autorizatiilor de transport in trafic international
|
| 40.000.000 -22.000.000 18.000.000
|
|
|
| 04 Taxe consulare
|
| 1.652.000.000 -452.000.000 1.200.000.000
|
|
|
| 05 Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decat
cele|
| sanitare, de pe langa institutii
|
| 30.000.000 -24.000.000 6.000.000
|
|
|
| 10 Taxe si alte venituri din protectia mediului
|
| 14.000.000 14.000.000
|
|
|
| 12 Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si
|
| activitatilor autofinantate
|
| 12.000.000 12.000.000
|
| |
| 13 Varsaminte din veniturile institutiilor publice si
|
| activitatilor autofinantate
|
| 6.000.000 6.000.000
|
| |
| 17 Taxe pentru invatamant
|
| 2.500.000 -1.700.000 800.000
|
| |
| 18 Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
|
| 25.000.000 -5.800.000 19.200.000
|
| |
| 19 Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub
|
| egida organizatiilor internationale
|
| 200.000.000 -199.000.000 1.000.000
|
|
|
| 20 Venituri din prestari de servicii
|
| 1.200.000.000 -715.000.000 485.000.000
|
|
|
| 21 Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal
|
| 45.000.000 10.000.000 55.000.000
|
|
|
| 22 Venituri din producerea riscurilor asigurate
|
| 10.500.000 -5.500.000 5.000.000
|
|
|
| 30 Alte venituri de la institutiile publice
|
| 440.000.000 80.000.000 520.000.000
|
| |
| 34 Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
|
| 140.000.000 140.000.000
|
| |
|2201 DIVERSE VENITURI
|
| 13.564.000.000 3.161.000.000 16.725.000.000
|
| |
| 01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
|
| 40.000.000 40.000.000
|
| |
| 03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit
|
| dispozitiilor legale
|
| 2.450.000.000 515.000.000 2.965.000.000
|
|
|
| 04 Incasari din cota retinuta, conform Codului penal
|
| 1.000.000 1.000.000
|
|
|
| 05 Restituiri de fonduri din finantarea
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 6 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| bugetara a anilor precedenti
|
| 1.958.000.000 1.958.000.000
|
| |
| 07 Venituri din concesiuni si inchirieri
|
| 6.700.000.000 1.300.000.000 8.000.000.000
|
| |
| 08 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a
|
| declaratiei de impozite si taxe
|
| 100.000.000 -65.000.000 35.000.000
|
| |
| 09 Venituri din dobanzi
|
| 28.000.000 892.000.000 920.000.000
|
| |
| 11 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu
handicap|
| neincadrate
|
| 1.350.000.000 1.350.000.000
|
|
|
| 12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si
|
| alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit Legii
|
| 300.000.000 -100.000.000 200.000.000
|
|
|
| 19 Venituri din dividende |
| 70.000.000 180.000.000 250.000.000
|
|
|
| 20 Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din
|
| drepturile de pensii si asigurari sociale militare
|
| 1.000.000 1.000.000
|
|
|
| 21 Venituri din despagubiri
|
| 1.000.000 4.000.000 5.000.000
|
|
|
| 30 Incasari din alte surse
|
| 565.000.000 435.000.000 1.000.000.000
|
|
|
|3000 II. VENITURI DIN CAPITAL
|
| 1.133.000.000 -530.000.000 603.000.000
|
|
|
|3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
|
| 1.133.000.000 -530.000.000 603.000.000
|
|
|
| 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
|
| publice
|
| 623.000.000 -168.000.000 455.000.000
|
| |
| 02 Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele de stat
|
| si de mobilizare
|
| 45.000.000 -2.000.000 43.000.000
|
|
|
| 03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile
|
| statului
|
| 55.000.000 55.000.000
|
|
|
| 08 Venituri obtinute in procesul de stingerea creantelor bugetare
|
| 465.000.000 -415.000.000 50.000.000
|
|
|
|4000 VII. DONATII SI SPONSORIZARI
|
| 11.561.272 11.561.272
|
|
|
|4001 DONATII SI SPONSORIZARI
|
| 11.561.272 11.561.272
|
|
|
| 01 Donatii si sponsorizari
|
| 11.561.272 11.561.272
|
|
|
|4200 VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE
|
| 75.000.000 -12.000.000 63.000.000 |
|
|
|4201 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE
|
| 75.000.000 -12.000.000 63.000.000
|
| |
| 09 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
|
| acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
|
| 60.000.000 -20.000.000 40.000.000
|
|
|
| 10 Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de
redresare|
| financiara |
| 13.000.000 7.000.000 20.000.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 7 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 11 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
|
| proiecte de investitii in turism
|
| 1.000.000 1.000.000
|
| |
| 15 Incasari din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor
|
| fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare
|
| de venituri, in vederea intretinerii materiale
|
| 1.000.000 1.000.000
|
|
|
| 17 Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de
agentiile|
| guvernamentale si administrate prin agentii de credit
|
| 1.000.000 1.000.000
|
| |
|5001 BUGET DE STAT
|
| 387.965.042.195 -9.743.031.642 378.222.010.553
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 323.380.986.738 -1.612.747.284 321.768.239.454
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 61.672.227.628 3.028.800.396 64.701.028.024
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 46.190.328.692 3.482.565.002 49.672.893.694
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 27.144.901.466 -463.879.925 26.681.021.541
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 12.825.002.743 102.120.075 12.927.122.818
|
|
|
| 35 02 Subventii pe produse si activitati |
| 4.810.248.412 -24.000.000 4.786.248.412
|
|
|
| 35 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
|
| 2.593.650.311 -542.000.000 2.051.650.311
|
|
|
| 35 04 Subventii pentru transportul feroviar public de calatori
|
| 5.868.000.000 5.868.000.000
|
|
|
| 35 05 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
|
| 1.048.000.000 1.048.000.000
|
|
|
| 36 PRIME
|
| 1.800.000.000 1.800.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 151.343.293.868 -7.824.532.678 143.518.761.190
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 21.661.960.565 -11.826.602.647 9.835.357.918
|
|
|
| 39 02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele
|
| destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in
|
| localitati rurale si urbane
|
| 400.000.000 400.000.000
|
|
|
| 39 03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru investitii finantate partial din imprumuturi
externe|
| 1.700.000.000 -100.000.000 1.600.000.000
|
|
|
| 39 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 8 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| de stat |
| 11.734.645.647 -11.626.645.647 108.000.000
|
|
|
| 39 05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru lucrarile de cadastru imobiliar
|
| 54.072.200 54.072.200
|
|
|
| 39 07 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap
|
| 4.212.481.918 4.212.481.918
|
| |
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen
|
| 200.651.674 -10.594 200.641.080
|
| |
| 39 11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa
de|
| libertate sau arest preventiv
|
| 268.393.126 53.594 268.446.720
|
|
|
| 39 13 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate
|
| 2.278.700.000 2.278.700.000
|
| |
| 39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale si
|
| alimentarea cu apa a satelor
|
| 283.000.000 283.000.000
|
|
|
| 39 19 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru constructii de locuinte
|
| 233.140.000 233.140.000
|
|
|
| 39 20 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii
planurilor|
| urbanistice generale si a regulamentelor locale de
urbanism|
| 26.185.000 26.185.000
|
|
|
| 39 24 Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de
|
| interes local
|
| 33.300.000 33.300.000
|
|
|
| 39 25 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice
de|
| termoficare
|
| 64.746.000 64.746.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 9 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 39 31 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| din Fondul de interventie
|
| 133.785.000 -100.000.000 33.785.000
|
|
|
| 39 34 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
|
| seismic al constructiilor existente cu destinatie de
|
| locuinta
|
| 38.860.000 38.860.000
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 129.681.333.303 4.002.069.969 133.683.403.272
|
|
|
| 40 01 Locuinte
|
| 274.070.500 72.000.000 346.070.500
|
|
|
| 40 02 Burse
|
| 2.902.551.661 -46.000.000 2.856.551.661
|
|
|
| 40 03 Alocatii si alte ajutoare pentru copii
|
| 11.540.169.400 514.145.745 12.054.315.145
|
|
|
| 40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
|
| 34.387.556.481 5.265.501.219 39.653.057.700
|
| |
| 40 06 Servicii sociale
|
| 15.016.723 -4.203.123 10.813.600
|
| |
| 40 08 Ajutoare sociale
|
| 51.840.000 51.840.000
|
| |
| 40 09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
|
| 497.461.189 4.016.611 501.477.800
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 1.612.189.280 -90.077.778 1.522.111.502
|
| |
| 40 15 Plati compensatorii
|
| 360.780.902 156.412.762 517.193.664
|
| |
| 40 16 Plan national de cercetare-dezvoltare si inovare
|
| 2.223.753.144 -106.598.612 2.117.154.532
|
|
|
| 40 17 Alocatia familiala complementara
|
| 3.198.000.000 -45.600.000 3.152.400.000
|
|
|
| 40 18 Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare
|
| 797.453.677 -400.000.000 397.453.677
|
|
|
| 40 20 Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii
Europene|
| 692.663.661 692.663.661
|
|
|
| 40 21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
|
| 863.216.929 -243.000.000 620.216.929
|
|
|
| 40 22 Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
|
| conservare sau de inchidere a minelor
|
| 781.400.000 -11.400.000 770.000.000
|
| |
| 40 23 Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din
|
| sectorul minier
|
| 532.070.000 532.070.000
|
| |
| 40 24 Plan sectorial
|
| 100.000.000 419.175.710 519.175.710
|
| |
| 40 25 Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
|
| 1.260.000.000 168.480.000 1.428.480.000
|
| |
| 40 26 Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
|
| 6.809.068.411 1.046.400.000 7.855.468.411
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 10 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
|
| 98.000.000 -21.764.530 76.235.470
|
| |
| 40 28 Executarea silita a creantelor bugetare
|
| 40.200.000 15.563.000 55.763.000
|
| |
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 1.388.572.193 250.399.300 1.638.971.493
|
|
|
| 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal
|
| 20.000.000 20.000.000
|
| |
| 40 31 Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al
|
| animalelor
|
| 52.000.000 52.000.000
|
| |
| 40 32 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
|
| minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc
|
| subventii de la bugetul de stat, potrivit legii
|
| 264.434.000 264.434.000
|
|
|
| 40 33 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
|
| imaginii si intereselor romanesti peste hotare
|
| 73.000.000 73.000.000
|
| |
| 40 34 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
|
| organizatiilor reprezentative ale acestora
|
| 203.865.400 -70.000.000 133.865.400
|
|
|
| 40 35 Finantarea partidelor politice
|
| 70.300.000 70.300.000
|
|
|
| 40 36 Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
|
| social-cultural
|
| 4.700.000 4.700.000
|
|
|
| 40 37 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
|
| combatere a intolerantei
|
| 25.000.000 25.000.000
|
|
|
| 40 38 Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului |
| si al rezistentei
Sighet" |
| 5.090.000 5.090.000
|
| |
| 40 39 Comenzi de stat pentru carti si publicatii
|
| 33.000.000 33.000.000
|
| |
| 40 41 Asociatii si fundatii
|
| 106.142.880 106.142.880
|
| |
| 40 42 Alocatie de incredintare si plasament familial
|
| 426.120.000 69.960.000 496.080.000
|
| |
| 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de razboi
|
| 81.740.000 81.740.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 11 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 44 Programe pentru sanatate
|
| 1.170.414.752 1.000.000 1.171.414.752
|
| |
| 40 45 Programe pentru tineret
|
| 56.035.280 -4.000.000 52.035.280
|
| |
| 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
|
| Roman
|
| 68.000.000 50.000.000 118.000.000
|
| |
| 40 48 Meteorologie si hidrologie
|
| 443.459.107 443.459.107
|
| |
| 40 49 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
|
| 10.000.000 10.000.000
|
| |
| 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
|
| 83.409.183 83.409.183
|
| |
| 40 52 Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
|
| prevenirii si combaterii epizootiilor
|
| 70.000.000 10.000.000 80.000.000
|
|
|
| 40 53 Sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 13.700.303.765 -537.155.587 13.163.148.178
|
|
|
| 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic national
|
| 65.000.000 65.000.000
|
| |
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 8.821.526.250 -1.941.155.597 6.880.370.653
|
| |
| 40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
|
| navigatie
|
| 1.287.420.278 -14.831.819 1.272.588.459
|
|
|
| 40 57 Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
|
| superior |
| 9.826.318.635 9.826.318.635
|
|
|
| 40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a
|
| creditelor bancare acordate studentilor
|
| 3.000.000 3.000.000
|
| |
| 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
|
| 326.000.000 326.000.000
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 1.955.196.093 44.000.000 1.999.196.093
|
|
|
| 40 61 Sustinerea cultelor
|
| 187.720.000 187.720.000
|
|
|
| 40 62 Stimularea exporturilor
|
| 4.350.160.000 -392.000.000 3.958.160.000
|
|
|
| 40 63 Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de
|
| calamitati naturale in agricultura
|
| 215.000.000 -45.000.000 170.000.000
|
| |
| 40 66 Contributia statului la salarizarea personalului de cult
|
| 1.123.602.000 1.123.602.000
|
| |
| 40 68 Programe de protectie sociala si integrare
|
| socioprofesionala a persoanelor cu handicap
|
| 32.670.000 32.670.000 |
|
|
| 40 69 Completarea primelor de asigurare
|
| 50.000.000 50.000.000
|
| |
| 40 70 Sustinerea sistemului de protectie
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 12 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| a copilului
|
| 144.528.000 -2.324.903 142.203.097
|
|
|
| 40 71 Indemnizatia de merit
|
| 170.566.320 170.566.320
|
|
|
| 40 75 Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,
|
| pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
|
| din afara granitelor
|
| 38.575.000 -3.800.000 34.775.000
|
|
|
| 40 79 Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta
|
| 45.130.460 45.130.460
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 3.604.349.420 67.820.937 3.672.170.357
|
|
|
| 40 81 Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi
|
| mici si mijlocii
|
| 288.000.000 288.000.000
|
|
|
| 40 82 Transferuri pentru actiuni de ecologizare
|
| 152.800.420 152.800.420
|
|
|
| 40 83 Transferuri catre Consiliul National de Formare
|
| Profesionala a Adultilor
|
| 13.211.059 13.211.059
|
|
|
| 40 84 Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei -
Decembrie |
| 1989" din municipiul
Timisoara |
| 3.292.000 3.292.000
|
| |
| 40 86 Programul de realizare a sistemului national antigrindina
|
| 52.017.120 52.017.120
|
| |
| 40 87 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate
de|
| structurile sportive de drept privat
|
| 515.500.000 515.500.000
|
| |
| 40 88 Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
|
| Varstnice
|
| 4.944.340 4.944.340
|
|
|
| 40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri
|
| 5.000.000 50.000.000 55.000.000
|
|
|
| 40 90 Ajutor pentru incalzirea locuintei
|
| 3.000.000.000 -2.000.000 2.998.000.000
|
|
|
| 40 91 Renta viagera
|
| 43.157.000 43.157.000
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 1.026.824.484 -119.008.093 907.816.391
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 2.890.453.269 -52.885.273 2.837.567.996
|
|
|
| 40 95 Programe ISPA
|
| 305.851.669 305.851.669
|
| |
| 40 96 Programe SAPARD
|
| 1.024.100.208 1.024.100.208
|
| |
| 40 98 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
|
| dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
|
| 716.370.760 -50.000.000 666.370.760
|
|
|
| 49 DOBANZI
|
| 34.751.740.000 -4.116.276.360 30.635.463.640
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 13 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 50 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
|
| 11.371.000.000 -138.000.000 11.233.000.000
|
|
|
| 50 02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei
|
| publice externe |
| 10.729.200.000 -459.936.360 10.269.263.640
|
|
|
| 50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor
|
| de stat si de riscul imprumuturilor
|
| 2.193.900.000 2.193.900.000
|
| |
| 50 04 Diferente de curs aferente datoriei publice externe
|
| 9.057.640.000 -2.232.640.000 6.825.000.000
|
| |
| 50 05 Diferente de curs aferente datoriei publice interne
|
| 1.000.000.000 -885.700.000 114.300.000
|
|
|
| 50 06 Comisioane pentru operatiunile prin contul curent general
|
| al Trezoreriei Statului
|
| 400.000.000 -400.000.000
|
| |
| 60 REZERVE
|
| 478.495.084 4.280.576.281 4.759.071.365
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 28.497.782.982 -903.216.740 27.594.566.242
|
| |
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 129.160.900 -92.000.000 37.160.900
|
| |
| 80 02 Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
|
| aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
|
| interguvernamentale |
| 100.000.000 -65.000.000 35.000.000
|
|
|
| 80 05 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de
|
| statutul de refugiat si protectie umanitara conditionata
|
| 5.837.760 -3.676.860 2.160.900
|
|
|
| 80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara
|
| activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in
|
| vederea intretinerii materiale
|
| 23.323.140 -23.323.140
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 35.957.111.575 -7.135.067.618 28.822.043.957
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 35.612.686.669 -7.086.353.566 28.526.333.103
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 24.044.060.745 -4.837.675.553 19.206.385.192
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 11.568.625.924 -2.248.678.013 9.319.947.911
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 14 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| aferente acestora
|
| 344.424.906 -48.714.052 295.710.854
|
|
|
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 124.159.000 -22.182.950 101.976.050
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 220.265.906 -26.531.102 193.734.804
|
|
|
|5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
|
| 26.372.171.486 3.811.084.178 30.183.255.664
|
|
|
|5101 AUTORITATI PUBLICE |
| 26.372.171.486 3.811.084.178 30.183.255.664
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 23.875.129.475 3.224.200.710 27.099.330.185
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 16.274.166.810 1.983.461.065 18.257.627.875
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile |
| 11.676.203.876 1.349.409.935 13.025.613.811
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 2.177.895.405 495.562.021 2.673.457.426
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 325.634.493 43.812.312 369.446.805
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 780.629.334 102.241.503 882.870.837
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 1.255.791.961 -12.767.667 1.243.024.294
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 831.924.742 -11.565.742 820.358.528
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 423.867.691 -1.201.925 422.665.766
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale
|
| 58.011.741 5.202.961 63.214.702
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 6.332.949.802 1.024.567.974 7.357.517.776
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 45.634.000 800.000 46.434.000
|
|
|
| 22 Hrana
|
| 30.963.770 30.963.770
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 18.760.000 200.000 18.960.000
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 2.844.259.073 235.548.840 3.079.807.913
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 804.915.281 147.596.372 952.511.653
|
| |
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
|
| si echipament
|
| 190.410.482 38.567.000 228.977.482
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 221.119.113 122.054.000 343.173.113
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 541.701.500 329.777.300 871.478.800
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 97.915.702 7.547.010 105.462.712
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 1.519.020.881 142.477.452 1.661.498.333
|
|
|
| 32 Fondul Presedintelui
|
| 8.250.000 8.250.000
|
|
|
| 33 Fondul Primului-ministru
|
| 10.000.000 10.000.000
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 64.086.608 24.189.315 88.275.923
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 64.086.608 24.189.315 88.275.923
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 15 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.203.926.255 191.982.356 1.395.908.611
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 1.203.926.255 191.982.356 1.395.908.611
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 667.152.085 -51.886.804 615.265.281
|
| |
| 40 15 Plati compensatorii
|
| 1.130.000 500.000 1.630.000
|
| |
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 1.358.075 1.358.075
|
|
|
| 40 41 Asociatii si fundatii |
| 26.392.880 26.392.880
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 248.325.000 -56.245.926 192.079.074
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 6.516.740 6.516.740
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 11.175.075 200.000.000 211.175.075
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 6.914.460 -864.711 6.049.749
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 234.961.940 100.479.797 335.441.737
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.824.984.511 745.766.698 2.570.751.209
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 1.802.984.511 745.766.698 2.548.751.209
|
| |
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
|
| companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital
|
| majoritar de stat
|
| 22.000.000 22.000.000
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 672.057.500 -158.883.230 513.174.270
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 672.057.500 -158.883.230 513.174.270
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 465.925.000 -93.849.830 372.075.170
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 206.132.500 -65.033.400 141.099.100
|
|
|
| 01 Administratia Prezidentiala
|
| 154.173.096 54.093.100 208.266.196
|
|
|
| 02 Autoritati Legislative
|
| 2.518.621.274 24.189.315 2.542.810.589
|
|
|
| 03 Autoritati Judecatoresti
|
| 8.099.666.988 2.220.677.346 10.320.344.334
|
|
|
| 04 Alte organe ale autoritatilor publice
|
| 1.317.963.158 -10.630.850 1.307.332.308
|
|
|
| 05 Autoritati executive
|
| 14.281.746.970 1.522.755.267 15.804.502.237
|
|
|
|5400 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 86.730.893.752 2.954.318.219 89.685.211.971
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 65.830.835.002 5.588.565.621 71.419.400.623
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 16 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 33.755.299.002 2.850.795.385 36.606.094.387
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 25.577.755.819 2.283.460.974 27.861.216.793 |
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 3.948.664.193 71.829.000 4.020.493.193
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 3.948.664.193 71.829.000 4.020.493.193
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.549.115.988 382.480.262 2.931.596.250
|
| |
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 465.642.111 465.642.111
|
| |
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen
|
| 197.248.985 -53.594 197.195.391
|
| |
| 39 11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa
|
| de libertate sau arest preventiv
|
| 268.393.126 53.594 268.446.720
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 2.083.473.877 382.480.262 2.465.954.139
|
|
|
| 40 09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
|
| 3.500.000 100.000 3.600.000
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 621.862.621 -1.169.179 620.693.442
|
|
|
| 40 15 Plati compensatorii |
| 359.650.902 155.912.762 515.563.664
|
|
|
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| interesului statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 4.000.000 100.000.000 104.000.000
|
| |
| 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal
|
| 15.000.000 15.000.000
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 881.654.153 69.000.000 950.654.153
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 197.806.201 58.636.679 256.442.880
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 11.493.409.592 -878.110.608 10.615.298.984
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 9.406.649.158 -1.756.136.794 7.650.512.364
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 17 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 9.288.083.314 -1.759.824.668 7.528.258.646
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 7.873.814.330 -1.468.396.950 6.405.417.380
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.414.268.984 -291.427.718 1.122.841.266
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 118.565.844 3.687.874 122.253.718
|
|
|
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 22.500.000 22.500.000
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 96.065.844 3.687.874 99.753.718
|
|
|
|5401 APARARE NATIONALA
|
| 42.627.763.086 -2.702.278.219 39.925.484.867
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 29.232.796.017 -770.733.713 28.462.062.304
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 13.581.499.385 -269.401.949 13.312.097.436 |
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 9.917.520.470 123.784.348 10.041.304.818
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 750.571.590 84.464.769 835.036.359
|
| |
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 107.659.019 1.361.628 109.020.647
|
| |
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 647.922.149 8.664.904 656.587.053
|
| |
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 2.157.826.157 -487.677.598 1.670.148.559
|
| |
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 313.766.587 -31.376.659 282.389.928
|
| |
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 1.844.059.570 -456.300.939 1.387.758.631
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 13.994.353.707 -601.244.526 13.393.109.181
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 446.657.501 359.241.317 805.898.818
|
|
|
| 22 Hrana |
| 4.652.659.911 -132.259.899 4.520.400.012
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 90.996.244 -21.795.000 69.201.244
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 2.331.400.526 -58.940.830 2.272.459.696
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 3.617.023.789 -220.070.222 3.396.953.567
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 1.211.944.581 -152.141.138 1.059.803.443
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 291.281.116 -48.700.629 242.580.487
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 247.816.065 -44.647.433 203.168.632
|
|
|
| 29 Carti si publicatii |
| 15.470.542 -319.952 15.150.590
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli |
| 1.089.103.432 -281.610.740 807.492.692
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 1.656.942.925 99.912.762 1.756.855.687
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 98.300.177 98.300.177
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 18 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen |
| 98.300.177 98.300.177
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 1.558.642.748 99.912.762 1.658.555.510
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 612.693.442 612.693.442
|
|
|
| 40 15 Plati compensatorii
|
| 359.650.902 155.912.762 515.563.664
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 586.298.404 -56.000.000 530.298.404
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 9.162.670.411 -1.091.037.848 8.071.632.563
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 9.162.670.411 -1.091.037.848 8.071.632.563
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 4.232.296.658 -840.506.658 3.391.790.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 4.232.296.658 -840.506.658 3.391.790.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 3.645.184.330 -715.904.330 2.929.280.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 587.112.328 -124.602.328 462.510.000
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 505.299.044 -1.455.914 503.843.130
|
| |
| 02 Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii
|
| 31.690.778.659 -1.752.762.604 29.938.016.055
|
| |
| 03 Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru constituirea
|
| fortei de reactie rapida
|
| 9.874.179.944 -1.070.492.249 8.803.687.695
|
| |
| 04 Parteneriat pentru pace
|
| 197.854.537 -33.480.214 164.374.323
|
| |
| 05 Plati compensatorii
|
| 359.650.902 155.912.762 515.563.664
|
| |
|5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 44.103.130.666 5.656.596.438 49.759.727.104
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 36.598.038.985 6.359.299.334 42.957.338.319
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 20.173.799.617 3.120.197.334 23.293.996.951
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 15.515.286.899 2.036.540.838 17.551.827.737
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 560.857.864 135.419.384 696.277.248
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 72.298.919 10.014.673 82.313.592
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 1.097.615.985 142.788.859 1.240.404.844
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 345.973.725 -33.955.623 312.018.102
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 19 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 187.995.743 -12.337.724 175.658.019
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 157.977.982 -21.617.899 136.360.083
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale
|
| 3.666.225 -3.000 3.663.225
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 11.583.402.112 2.884.705.500 14.468.107.612
|
| |
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 245.445.984 336.817.402 582.263.386
|
| |
| 22 Hrana
|
| 5.537.792.806 143.500.000 5.681.292.806
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 16.010.000 1.800.000 17.810.000
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 1.331.462.711 48.175.550 1.379.638.261
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 515.296.540 85.150.000 600.446.540
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 1.081.171.728 1.591.138.200 2.672.309.928
|
| |
| 27 Reparatii curente
|
| 105.793.692 22.787.387 128.581.079
|
| |
| 28 Reparatii capitale
|
| 118.466.500 48.131.000 166.597.500
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 5.384.000 3.000.000 8.384.000
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 665.875.847 -45.294.039 620.581.808
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 3.948.664.193 71.829.000 4.020.493.193
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 3.948.664.193 71.829.000 4.020.493.193
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 892.173.063 282.567.500 1.174.740.563
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile |
| 367.341.934 367.341.934
|
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen
|
| 98.948.808 -53.594 98.895.214
|
|
|
| 39 11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa
|
| de libertate sau arest preventiv
|
| 268.393.126 53.594 268.446.720
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 524.831.129 282.567.500 807.398.629
|
|
|
| 40 09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
|
| 3.500.000 100.000 3.600.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 20 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 9.169.179 -1.169.179 8.000.000
|
|
|
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 4.000.000 100.000.000 104.000.000
|
| |
| 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal
|
| 15.000.000 15.000.000
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 295.355.749 125.000.000 420.355.749
|
| |
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 197.806.201 58.636.679 256.442.880
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.330.739.181 212.927.240 2.543.666.421
|
| |
| 71 Stocuri pentru rezerve de stat si de mobilizare
|
| 1.000.000 1.000.000
|
| |
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 1.607.800.788 389.836.363 1.997.637.151
|
| |
| 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar
|
| 721.938.393 -176.909.123 545.029.270
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 5.174.352.500 -915.630.136 4.258.722.364
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 5.055.786.656 -919.318.010 4.136.468.646
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 4.228.630.000 -752.492.620 3.476.137.380
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 827.156.656 -166.825.390 660.331.266
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 118.565.844 3.687.874 122.253.718
|
| |
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 22.500.000 22.500.000
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 96.065.844 3.687.874 99.753.718
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 3.506.161.058 509.173.216 4.015.334.274
|
|
|
| 02 Politie |
| 12.610.905.573 2.281.472.436 14.892.378.009
|
|
|
| 03 Protectie si paza contra incendiilor
|
| 1.842.221.708 489.778.292 2.332.000.000
|
|
|
| 04 Paza si supravegherea frontierei |
| 3.455.798.772 409.526.228 3.865.325.000
|
|
|
| 05 Jandarmerie |
| 5.085.118.714 490.416.386 5.575.535.100
|
|
|
| 06 Siguranta nationala
|
| 9.869.387.923 1.067.796.481 10.937.184.404
|
|
|
| 07 Penitenciare
|
| 4.201.336.193 71.829.000 4.273.165.193
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
|
| siguranta nationala
|
| 3.532.200.725 336.604.399 3.868.805.124
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 21 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
|5700 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
|
| 109.821.322.671 5.508.117.470 115.329.440.141
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 99.579.041.728 6.860.192.262 106.439.233.990
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 4.735.157.094 786.631.661 5.521.788.755
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 9.012.779.960 283.687.304 9.296.467.264
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 4.908.227.499 63.583.767 4.971.811.266
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 4.908.227.499 63.583.767 4.971.811.266
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 80.922.877.175 5.726.289.530 86.649.166.705
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 6.600.238.367 43.000 6.600.281.367
|
|
|
| 39 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale de stat
|
| 108.000.000 108.000.000
|
|
|
| 39 07 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap
|
| 4.212.481.918 4.212.481.918
|
| |
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen
|
| 1.056.449 43.000 1.099.449
|
| |
| 39 13 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate
|
| 2.278.700.000 2.278.700.000
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 74.322.638.808 5.726.246.530 80.048.885.338
|
| |
| 40 02 Burse
|
| 2.872.367.390 -46.000.000 2.826.367.390
|
| |
| 40 03 Alocatii si alte ajutoare pentru copii
|
| 11.540.169.400 514.145.745 12.054.315.145
|
| |
| 40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
|
| 34.387.556.481 5.265.501.219 39.653.057.700
|
| |
| 40 06 Servicii sociale
|
| 15.016.723 -4.203.123 10.813.600
|
| |
| 40 08 Ajutoare sociale
|
| 51.840.000 51.840.000
|
|
|
| 40 09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
|
| 493.961.189 3.916.611 497.877.800
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 51.760.824 -6.572.843 45.187.981
|
|
|
| 40 17 Alocatia familiala complementara
|
| 3.198.000.000 -45.600.000 3.152.400.000
|
|
|
| 40 25 Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
|
| 1.260.000.000 168.480.000 1.428.480.000
|
|
|
| 40 32 Sprijinirea organizatiilor |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 22 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele
|
| decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat,
|
| potrivit legii
|
| 264.434.000 264.434.000
|
| |
| 40 33 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
|
| imaginii si intereselor romanesti peste hotare
|
| 73.000.000 73.000.000
|
|
|
| 40 34 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
|
| organizatiilor reprezentative ale acestora |
| 203.865.400 -70.000.000 133.865.400
|
|
|
| 40 36 Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
|
| social-cultural
|
| 4.700.000 4.700.000
|
|
|
| 40 37 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
|
| combatere a intolerantei
|
| 25.000.000 25.000.000
|
| |
| 40 38 Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului |
| si al rezistentei
Sighet" |
| 5.090.000 5.090.000
|
|
|
| 40 39 Comenzi de stat pentru carti si publicatii
|
| 33.000.000 33.000.000
|
|
|
| 40 41 Asociatii si fundatii
|
| 43.200.000 43.200.000
|
|
|
| 40 42 Alocatie de incredintare si plasament familial
|
| 426.120.000 69.960.000 496.080.000 |
|
|
| 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de razboi
|
| 81.740.000 81.740.000
|
| |
| 40 44 Programe pentru sanatate
|
| 1.170.414.752 1.000.000 1.171.414.752
|
| |
| 40 45 Programe pentru tineret
|
| 56.035.280 -4.000.000 52.035.280
|
| |
| 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
|
| Roman
|
| 68.000.000 50.000.000 118.000.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 13.783.750 -3.418.085 10.365.665
|
|
|
| 40 57 Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
|
| superior |
| 9.826.318.635 9.826.318.635
|
|
|
| 40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a
|
| creditelor bancare acordate studentilor
|
| 3.000.000 3.000.000
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 1.067.025.200 -25.000.000 1.042.025.200
|
|
|
| 40 61 Sustinerea cultelor
|
| 187.720.000 187.720.000
|
|
|
| 40 66 Contributia statului la salarizarea personalului de cult
|
| 1.123.602.000 1.123.602.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 23 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 68 Programe de protectie sociala si integrare
|
| socioprofesionala a persoanelor cu handicap
|
| 32.670.000 32.670.000
|
| |
| 40 70 Sustinerea sistemului de protectie a copilului
|
| 144.528.000 -2.324.903 142.203.097
|
| |
| 40 71 Indemnizatia de merit
|
| 127.470.000 127.470.000
|
| |
| 40 75 Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,
|
| pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
|
| din afara granitelor |
| 38.575.000 -3.800.000 34.775.000
|
|
|
| 40 79 Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta
|
| 45.130.460 45.130.460
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 534.181.275 39.010.535 573.191.810
|
|
|
| 40 83 Transferuri catre Consiliul National de Formare
|
| Profesionala a Adultilor
|
| 13.211.059 13.211.059
|
| 40 84 Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei -
Decembrie |
| 1989" din municipiul Timisoara
|
| 3.292.000 3.292.000
|
|
|
| 40 87 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate
de|
| structurile sportive de drept privat
|
| 515.500.000 515.500.000
|
| |
| 40 88 Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
|
| Varstnice
|
| 4.944.340 4.944.340
|
|
|
| 40 90 Ajutor pentru incalzirea locuintei
|
| 3.000.000.000 -2.000.000 2.998.000.000
|
| |
| 40 91 Renta viagera
|
| 43.157.000 43.157.000
|
| |
| 40 93 Programe comunitare
|
| 424.556.460 -43.993.680 380.562.780
|
| |
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 815.152.190 -128.954.946 686.197.244
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.445.866.522 -194.463.007 3.251.403.515
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 6.796.414.421 -1.157.611.785 5.638.802.636 |
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 6.687.628.359 -1.130.693.359 5.556.935.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 5.480.758.715 -907.620.715 4.573.138.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.206.869.644 -223.072.644 983.797.000
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 24 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| aferente acestora
|
| 108.786.062 -26.918.426 81.867.636
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 108.786.062 -26.918.426 81.867.636
|
|
|
|5701 INVATAMANT |
| 23.330.499.941 58.884.014 23.389.383.955
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 20.514.490.177 407.415.447 20.921.905.624
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 2.778.567.459 696.878.771 3.475.446.230
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 2.123.153.278 516.767.944 2.639.921.222
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 318.132.467 138.728.937 456.861.404
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 47.481.730 14.609.656 62.091.386
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 149.116.657 36.242.966 185.359.623
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 98.889.908 -11.830.995 87.058.913
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 80.028.896 -8.496.839 71.532.057
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 18.861.012 -3.334.156 15.526.856
|
| |
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale
|
| 6.493.419 2.360.263 8.853.682
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 2.998.448.780 -237.855.074 2.760.593.706
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 510.515.709 -3.537.543 506.978.166
|
|
|
| 22 Hrana
|
| 513.136.762 -41.603.124 471.533.638
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 8.849.582 -200.000 8.649.582
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 533.311.180 -18.646.959 514.664.221
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 75.482.153 -18.926.500 56.555.653
|
| |
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 309.970.200 -22.612.796 287.357.404
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 93.181.031 981.606 94.162.637
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 209.152.300 1.875.982 211.028.282
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 37.232.980 463.125 37.696.105
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 233.912.737 -140.648.865 93.263.872
|
|
|
| 31 Manuale
|
| 436.130.690 436.130.690
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 1.276.669.160 47.886.811 1.324.555.971
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 1.276.669.160 47.886.811 1.324.555.971
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 13.460.804.778 -99.495.061 13.361.309.717
|
| |
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 1.056.449 43.000 1.099.449
|
| |
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 25 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen
|
| 1.056.449 43.000 1.099.449
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 13.459.748.329 -99.538.061 13.360.210.268
|
|
|
| 40 02 Burse
|
| 2.872.367.390 -46.000.000 2.826.367.390
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 1.270.799 1.270.799
|
| |
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 6.983.750 -1.728.085 5.255.665
|
| |
| 40 57 Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
|
| superior
|
| 9.826.318.635 9.826.318.635
|
|
|
| 40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a
|
| creditelor bancare acordate studentilor
|
| 3.000.000 3.000.000
|
|
|
| 40 66 Contributia statului la salarizarea personalului de cult
|
| 13.555.000 13.555.000
|
|
|
| 40 71 Indemnizatia de merit |
| 35.280.000 35.280.000
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 267.315.275 267.315.275
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 325.350.260 -40.100.000 285.250.260
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 108.307.220 -11.709.976 96.597.244
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.946.603.702 -146.113.007 1.800.490.695
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 762.965.589 -79.294.897 683.670.692
|
|
|
| 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar
|
| 1.183.638.113 -66.818.110 1.116.820.003
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 869.406.062 -202.418.426 666.987.636
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 760.620.000 -175.500.000 585.120.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 330.690.000 -81.828.000 248.862.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 429.930.000 -93.672.000 336.258.000
|
| |
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 108.786.062 -26.918.426 81.867.636
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 108.786.062 -26.918.426 81.867.636
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 162.269.125 -14.102.887 148.166.238
|
| |
| 02 Invatamant prescolar
|
| 26.420.361 1.627.376 28.047.737
|
| |
| 03 Invatamant primar si gimnazial
|
| 200.000.000 -82.411.915 117.588.085
|
| |
| 04 Invatamant liceal
|
| 1.924.627.829 -108.773.910 1.815.853.919
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 26 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 09 Invatamant superior
|
| 13.486.246.154 -133.296.282 13.352.949.872
|
| |
| 10 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
|
| 174.000.000 174.000.000
|
| |
| 14 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
|
| 797.000.000 10.000.000 807.000.000
|
| |
| 20 Centre de calificare si recalificare
|
| 12.651.131 485.064 13.136.195
|
| |
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 1.010.341.300 1.010.341.300
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni de invatamant
|
| 5.536.944.041 385.356.568 5.922.300.609
|
|
|
|5801 SANATATE
|
| 15.177.610.369 -830.142.260 14.347.468.109
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 8.125.314.663 116.580.099 8.241.894.762
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 1.263.232.112 138.010.522 1.401.242.634
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 952.313.971 91.564.650 1.043.878.621
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 189.878.234 39.098.884 228.977.118
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj |
| 28.464.032 2.742.650 31.206.682
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 66.712.108 6.409.526 73.121.634
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 21.217.000 -2.258.721 18.958.279
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 15.758.000 -1.575.800 14.182.200
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 5.459.000 -682.921 4.776.079
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale |
| 4.646.767 453.533 5.100.300
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 2.033.307.537 -3.694.917 2.029.612.620
|
|
|
| 22 Hrana |
| 404.263.834 1.314.445 405.578.279
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 721.035.109 -5.513.412 715.521.697
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 262.477.685 967.912 263.445.597
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 402.032.335 -1.025.000 401.007.335
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament |
| 29.313.174 -342.000 28.971.174
|
|
|
| 27 Reparatii curente |
| 79.017.920 3.344.674 82.362.594
|
|
|
| 28 Reparatii capitale |
| 38.650.040 38.650.040
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 5.195.200 -15.000 5.180.200
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 91.322.240 -2.426.536 88.895.704
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 233.636.352 10.500.000 244.136.352
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 27 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| institutii publice
|
| 233.636.352 10.500.000 244.136.352
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 4.595.138.662 -28.235.506 4.566.903.156
|
| |
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 2.278.700.000
2.278.700.000|
| |
| 39 13 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate
|
| 2.278.700.000 2.278.700.000|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 2.316.438.662 -28.235.506 2.288.203.156
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 25.296.250 -3.163.506 22.132.744
|
| |
| 40 44 Programe pentru sanatate
|
| 1.170.414.752 1.000.000 1.171.414.752
|
| |
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 1.067.025.200 -25.000.000 1.042.025.200
|
| |
| 40 79 Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta
|
| 45.130.460 45.130.460
|
| |
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 8.572.000 -1.072.000 7.500.000
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.230.958.347 -15.000.000 1.215.958.347
|
| |
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 1.230.958.347 -15.000.000 1.215.958.347
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 5.821.337.359 -931.722.359 4.889.615.000
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 5.821.337.359 -931.722.359 4.889.615.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 5.103.495.715 -814.779.715 4.288.716.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane |
| 717.841.644 -116.942.644 606.899.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala |
| 652.608.657 132.314.751 784.923.408
|
|
|
| 03 Spitale |
| 1.419.840.229 -252.542.359 1.167.297.870
|
|
|
| 05 Crese
|
| 5.978.705 100.000 6.078.705
|
|
|
| 07 Centre de transfuzii sanguine
|
| 725.200.000 725.200.000
|
|
|
| 09 Centre de sanatate
|
| 35.882.154 35.882.154
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 3.699.673.231 3.699.673.231
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni sanitare
|
| 8.638.427.393 -710.014.652 7.928.412.741
|
|
|
|5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
|
| SI DE TINERET |
| 8.887.442.215 346.527.203 9.233.969.418
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 8.666.365.490 386.197.203 9.052.562.693
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 309.737.179 -7.396.126 302.341.053
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 216.848.826 642.481 217.491.307
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 34.131.010 -218.128 33.912.882
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 28 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| de somaj
|
| 6.458.990 -510.725 5.948.265
|
| |
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 14.498.158 -2.225.025 12.273.134
|
| |
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 36.924.037 -5.082.941 31.841.096
|
| |
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 10.427.836 -1.505.290 8.922.546
|
| |
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 26.496.201 -3.577.651 22.918.550
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale
|
| 876.157 -1.788 874.369
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.902.065.242 457.000.000 2.359.065.242
|
| |
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 95.302.000 95.302.000
|
| |
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 1.438.185.935 450.000.000 1.888.185.935
|
| |
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 7.226.600 7.226.600
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 8.958.889 8.958.889 |
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 2.027.000 11.500.000 13.527.000
|
| |
| 29 Carti si publicatii
|
| 13.034.744 13.034.744
|
| |
| 30 Alte cheltuieli
|
| 337.330.074 -4.500.000 332.830.074
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 3.381.976.269 3.196.956 3.385.173.225
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 3.381.976.269 3.196.956 3.385.173.225
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 3.072.586.800 -66.603.627 3.005.983.173
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 3.072.586.800 -66.603.627 3.005.983.173
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 19.672.600 -2.918.162 16.754.438
|
|
|
| 40 32 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
|
| minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc
|
| subventii de la bugetul de stat, potrivit legii
|
| 264.434.000 264.434.000
|
|
|
| 40 33 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
|
| imaginii si intereselor romanesti peste hotare
|
| 73.000.000 73.000.000
|
|
|
| 40 34 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
|
| organizatiilor reprezentative ale acestora
|
| 203.865.400 -70.000.000 133.865.400
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 29 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 36 Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
|
| social-cultural
|
| 4.700.000 4.700.000
|
|
|
| 40 37 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
|
| combatere a intolerantei |
| 25.000.000 25.000.000
|
|
|
| 40 38 Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului
|
| si al rezistentei
Sighet" |
| 5.090.000 5.090.000
|
|
|
| 40 39 Comenzi de stat pentru carti si publicatii
|
| 33.000.000 33.000.000
|
|
|
| 40 41 Asociatii si fundatii
|
| 33.550.000 33.550.000
|
|
|
| 40 45 Programe pentru tineret
|
| 56.035.280 -4.000.000 52.035.280
|
|
|
| 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
|
| Roman
|
| 68.000.000 50.000.000 118.000.000
|
| |
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 6.800.000 -1.690.000 5.110.000
|
| |
| 40 61 Sustinerea cultelor
|
| 187.720.000 187.720.000
|
|
|
| 40 66 Contributia statului la salarizarea personalului de cult
|
| 1.110.047.000 1.110.047.000
|
|
|
| 40 71 Indemnizatia de merit
|
| 92.190.000 92.190.000
|
|
|
| 40 75 Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,
|
| pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
|
| din afara granitelor
|
| 38.575.000 -3.800.000 34.775.000
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 193.722.000 3.460.535 197.182.535
|
|
|
| 40 84 Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei -
Decembrie |
| 1989" din municipiul Timisoara |
| 3.292.000 3.292.000
|
|
|
| 40 87 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate |
| de structurile sportive de drept privat
|
| 515.500.000 515.500.000
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 84.719.520 -2.082.000 82.637.520
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 53.674.000 -35.574.000 18.100.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 199.216.725 -35.000.000 164.216.725
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 199.216.725 -35.000.000 164.216.725
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 21.860.000 -4.670.000 17.190.000
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 30 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| credite externe contractate de ordonatorii de credite
|
| 21.860.000 -4.670.000 17.190.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 8.685.000 -2.155.000 6.530.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 13.175.000 -2.515.000 10.660.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 320.745.000 -48.030.828 272.714.172
|
|
|
| 02 Biblioteci publice nationale
|
| 140.246.034 22.500.000 162.746.034
|
|
|
| 04 Muzee |
| 528.009.615 4.379.211 532.388.826
|
|
|
| 05 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
|
| 683.525.253 4.670.000 688.195.253
|
|
|
| 13 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
|
| 460.000.000 460.000.000
|
|
|
| 14 Centre culturale |
| 120.000.000 120.000.000
|
|
|
| 15 Culte religioase
|
| 1.336.342.000 -3.800.000 1.332.542.000
|
|
|
| 16 Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii
|
| culturale
|
| 6.000.000 6.000.000
|
|
|
| 20 Activitatea sportiva
|
| 1.854.070.582 53.772.841 1.907.843.423
|
|
|
| 21 Activitatea de tineret |
| 117.410.800 -4.000.000 113.410.800
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate |
| 219.505.000 219.505.000
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
|
| activitatea sportiva si de tineret
|
| 3.101.587.931 317.035.979 3.418.623.910
|
|
|
|6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
|
| 62.425.770.146 5.932.848.513 68.358.618.659
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 62.272.871.398 5.949.999.513 68.222.870.911
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 383.620.344 -40.861.506 342.758.838
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 269.344.986 -32.248.393 237.096.593
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 53.857.015 -1.789.345 52.067.670
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj |
| 8.080.349 -967.452 7.112.897
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate |
| 18.854.148 -2.257.388 16.596.760
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 32.137.122 -3.437.686 28.699.436
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 13.552.122 -1.125.212 12.426.910
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 18.585.000 -2.312.474 16.272.526
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale |
| 1.346.724 -161.242 1.185.482
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 2.078.958.401 68.237.295 2.147.195.696
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social |
| 1.276.045.712 12.806.069 1.288.851.781
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 31 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 375.000 375.000
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 95.756.953 600.000 96.356.953
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 22.839.679 22.839.679
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 18.952.394 18.952.394
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 24.693.200 24.693.200
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 18.280.000 16.000.000 34.280.000
|
|
|
| 29 Carti si publicatii |
| 4.141.880 4.141.880
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli |
| 617.873.583 38.831.226 656.704.809
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 15.945.718 2.000.000 17.945.718
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 15.945.718 2.000.000 17.945.718
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 59.794.346.935 5.920.623.724 65.714.970.659
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 4.320.481.918 4.320.481.918
|
|
|
| 39 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale de stat |
| 108.000.000 108.000.000
|
|
|
| 39 07 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap
|
| 4.212.481.918 4.212.481.918
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 55.473.865.017 5.920.623.724 61.394.488.741
|
| |
| 40 03 Alocatii si alte ajutoare pentru copii
|
| 11.540.169.400 514.145.745 12.054.315.145
|
|
|
| 40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
|
| 34.387.556.481 5.265.501.219 39.653.057.700
|
|
|
| 40 06 Servicii sociale
|
| 15.016.723 -4.203.123 10.813.600
|
|
|
| 40 08 Ajutoare sociale |
| 51.840.000 51.840.000
|
|
|
| 40 09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
|
| 493.961.189 3.916.611 497.877.800
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 5.521.175 -491.175 5.030.000
|
|
|
| 40 17 Alocatia familiala complementara |
| 3.198.000.000 -45.600.000 3.152.400.000
|
|
|
| 40 25 Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
|
| 1.260.000.000 168.480.000 1.428.480.000
|
|
|
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 100.000 100.000
|
| |
| 40 41 Asociatii si fundatii
|
| 43.200.000 43.200.000
|
| |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 32 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 42 Alocatie de incredintare si plasament familial
|
| 426.120.000 69.960.000 496.080.000
|
|
|
| 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de razboi
|
| 81.740.000 81.740.000
|
|
|
| 40 68 Programe de protectie sociala si integrare
|
| socioprofesionala a persoanelor cu handicap
|
| 32.670.000 32.670.000
|
|
|
| 40 70 Sustinerea sistemului de protectie a copilului
|
| 144.528.000 -2.324.903 142.203.097
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri |
| 73.144.000 35.550.000 108.694.000
|
|
|
| 40 83 Transferuri catre Consiliul National de Formare
|
| Profesionala a Adultilor
|
| 13.211.059 13.211.059
|
|
|
| 40 88 Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
|
| Varstnice
|
| 4.944.340 4.944.340
|
| |
| 40 90 Ajutor pentru incalzirea locuintei
|
| 3.000.000.000 -2.000.000 2.998.000.000
|
| |
| 40 91 Renta viagera
|
| 43.157.000 43.157.000
|
| |
| 40 93 Programe comunitare
|
| 14.486.680 -1.811.680 12.675.000
|
| |
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 644.598.970 -80.598.970 564.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 69.087.748 1.650.000 70.737.748
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 69.087.748 1.650.000 70.737.748
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 83.811.000 -18.801.000 65.010.000
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 83.811.000 -18.801.000 65.010.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 37.888.000 -8.858.000 29.030.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane |
| 45.923.000 -9.943.000 35.980.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 876.326.636 -95.299.048 781.027.588
|
|
|
| 09 Ajutor social
|
| 3.071.840.000 -2.000.000 3.069.840.000
|
|
|
| 14 Alocatia de incredintare si plasament familial
|
| 431.873.000 69.960.000 501.833.000
|
|
|
| 15 Alocatia de stat pentru copii
|
| 11.895.973.273 514.145.745 12.410.119.018
|
|
|
| 17 Ajutoare pentru sotii de militari in termen
|
| 7.363.000 1.029.704 8.392.704
|
|
|
| 18 Centre de primire, triere si cazare a persoanelor
|
| solicitante a statutului de refugiat |
| 17.705.702 17.650.000 35.355.702
|
|
|
| 19 Alocatia pentru familiile cu copii
|
| 4.508.183.000 122.880.000 4.631.063.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 33 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 20 Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R., veterani
|
| de razboi si pentru alte categorii de beneficiari
|
| 20.552.885.823 5.011.260.045 25.564.145.868
|
| |
| 21 Pensii militari
|
| 14.339.274.681 296.470.163 14.635.744.844
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 514.590.683 -29.215.977 485.374.706
|
|
|
| 29 Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani
|
| 5.220.800 246.907 5.467.707
|
|
|
| 37 Ajutoare speciale
|
| 3.152.390.400 3.152.390.400
|
|
|
| 38 Indemnizatii nevazatori salariati
|
| 2.675.600 2.675.600
|
|
|
| 43 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
|
| 144.528.000 -2.324.903 142.203.097
|
|
|
| 48 Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala
|
| a persoanelor cu handicap
|
| 32.670.000 32.670.000
|
|
|
| 50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,
|
| ajutoare si indemnizatii
|
| 2.857.252.825 32.249.000 2.889.501.825
|
| |
| 53 Servicii sociale
|
| 15.016.723 -4.203.123 10.813.600
|
| |
|6300 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU
|
| SI APE
|
| 10.623.214.349 -1.272.015.982 9.351.198.367
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 3.027.210.056 -127.570.234 2.899.639.822
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 549.484.586 -2.351.400 547.133.186
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 307.109.170 307.109.170
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 11.281.000 11.281.000
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 11.281.000 11.281.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.159.335.300 -125.218.834 2.034.116.466
|
| |
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 635.257.200 635.257.200
|
| |
| 39 05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
|
| lucrarile de cadastru imobiliar
|
| 54.072.200 54.072.200
|
|
|
| 39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale si
|
| alimentarea cu apa a satelor |
| 283.000.000 283.000.000
|
|
|
| 39 19 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru constructii de locuinte
|
| 233.140.000 233.140.000
|
|
|
| 39 20 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
|
| urbanistice generale si
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 34 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
|______________|________________________|_________________|____________________|
| a regulamentelor locale de urbanism
|
| 26.185.000 26.185.000
|
| |
| 39 34 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
|
| finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al
|
| constructiilor existente cu destinatia de locuinta
|
| 38.860.000 38.860.000
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 1.524.078.100 -125.218.834 1.398.859.266
|
|
|
| 40 01 Locuinte |
| 274.070.500 72.000.000 346.070.500
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 125.046.409 -15.638.095 109.408.314
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila |
| 634.200.000 -121.234.647 512.965.353
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 144.761.191 -18.103.593 126.657.598
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 346.000.000 -42.242.499 303.757.501
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 4.187.344.693 -344.668.380 3.842.676.313
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 3.408.659.600 -799.777.368 2.608.882.232
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 3.408.659.600 -799.777.368 2.608.882.232
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 1.569.645.000 -380.558.816 1.189.086.184
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.839.014.600 -419.218.552 1.419.796.048
|
| |
|6301 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
|
| 7.105.769.821 -1.112.128.759 5.993.641.062
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.479.308.700 -30.508.279 1.448.800.421
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 11.281.000 11.281.000
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 11.281.000 11.281.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.468.027.700 -30.508.279 1.437.519.421
|
| |
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 635.257.200 635.257.200
|
|
|
| 39 05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
|
| lucrarile de cadastru imobiliar
|
| 54.072.200 54.072.200
|
| |
| 39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale si
|
| alimentarea cu apa a satelor
|
| 283.000.000 283.000.000
|
|
|
| 39 19 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru constructii de locuinte |
| 233.140.000 233.140.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 35 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 39 20 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii
|
| planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
|
| de urbanism |
| 26.185.000 26.185.000
|
|
|
| 39 34 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
|
| finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al
|
| constructiilor existente cu destinatia de locuinta
|
| 38.860.000 38.860.000
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 832.770.500 -30.508.279 802.262.221
|
|
|
| 40 01 Locuinte
|
| 274.070.500 72.000.000 346.070.500
|
| |
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 558.700.000 -102.508.279 456.191.721
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.648.529.021 -344.668.380 2.303.860.641
|
| |
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 1.594.311.021 -59.788.780 1.534.522.241
|
| |
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
|
| companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital
|
| majoritar de stat |
| 1.054.218.000 -284.879.600 769.338.400
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 2.977.932.100 -736.952.100 2.240.980.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 2.977.932.100 -736.952.100 2.240.980.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 1.505.470.000 -372.520.000 1.132.950.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.472.462.100 -364.432.100 1.108.030.000
|
|
|
| 08 Locuinte
|
| 3.747.855.921 -375.642.130 3.372.213.791
|
|
|
| 50 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte
|
| 3.357.913.900 -736.486.629 2.621.427.271
|
|
|
|6401 MEDIU SI APE
|
| 3.517.444.528 -159.887.223 3.357.557.305
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.547.901.356 -97.061.955 1.450.839.401
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 549.484.586 -2.351.400 547.133.186
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 398.755.678 398.755.678
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 85.959.436 85.959.436
|
| |
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 11.962.671 11.962.671
|
| |
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 27.913.023 27.913.023
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 36 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 22.750.227 -2.351.400 20.398.827
|
| |
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 8.400.000 -600.000 7.800.000
|
| |
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 14.350.227 -1.751.400 12.598.827
|
| |
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale
|
| 2.143.551 2.143.551
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 307.109.170 307.109.170
|
| |
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 91.673.854 91.673.854
|
| |
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 167.639.388 167.639.388
|
| |
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 12.914.196 12.914.196
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 16.493.000 16.493.000
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 90.000 90.000
|
| |
| 29 Carti si publicatii
|
| 5.487.000 5.487000
|
| |
| 30 Alte cheltuieli
|
| 12.811.732 12.811.723
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 691.307.600 -94.710.555 596.597.045
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 691.307.600 -94.710.555 596.597.045
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 125.046.409 -15.638.095 109.408.314
|
| |
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 75.500.000 -18.726.368 56.773.632
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 144.761.191 -18.103.593 126.657.598
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 346.000.000 -42.242.499 303.757.501
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.538.815.672 1.538.815.672
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 166.600.000 166.600.000
|
|
|
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
|
| companiilor nationale si societatilor comerciale cu
|
| capital majoritar de stat
|
| 1.372.215.672 1.372.215.672
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 430.727.500 -62.825.268 367.902.232
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 430.727.500 -62.825.268 367.902.232
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 64.175.000 -8.038.816 56.136.184
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 37 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 366.552.500 -54.786.452 311.766.048
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 354.475.131 -7.076.400 347.398.731
|
| |
| 02 Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice
|
| 2.435.901.693 -62.825.268 2.373.076.425
|
| |
| 03 Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul
|
| poluarii
|
| 727.067.704 -89.985.555 637.082.149
|
|
|
|6600 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
|
| 91.376.021.362 -6.521.784.692 84.854.236.670
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 68.836.787.081 -3.067.259.808 65.769.527.273
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 1.993.157.559 -6.811.197 1.986.346.362
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 3.909.878.374 -81.302.583 3.828.575.791
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 17.985.948.747 -599.482.007 17.386.466.740
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 3.866.050.024 -57.482.007 3.808.568.017
|
| |
| 35 02 Subventii pe produse si activitati
|
| 4.610.248.412 4.610.248.412
|
| |
| 35 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
|
| 2.593.650.311 -542.000.000 2.051.650.311
|
| |
| 35 04 Subventii pentru transportul feroviar public de calatori
|
| 5.868.000.000 5.868.000.000
|
|
|
| 35 05 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
|
| 1.048.000.000 1.048.000.000
|
|
|
| 36 PRIME
|
| 1.800.000.000 1.800.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 43.147.802.401 -2.379.664.021 40.768.138.380
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 498.046.000 498.046.000
|
|
|
| 39 02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele
|
| destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in
|
| localitati rurale si urbane |
| 400.000.000 400.000.000
|
|
|
| 39 24 Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de
|
| interes local
|
| 33.300.000 33.300.000
|
|
|
| 39 25 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice
de|
| termoficare
|
| 64.746.000 64.746.000
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 42.649.756.401 -2.379.664.021 40.270.092.380
|
|
|
| 40 02 Burse
|
| 22.200.000 22.200.000
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 93.158.602 -13.185.662 79.972.940
|
|
|
| 40 18 Transferuri aferente restructurarii
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 38 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| industriei de aparare
|
| 797.453.677 -400.000.000 397.453.677
|
| |
| 40 20 Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii
Europene|
| 692.663.661 692.663.661
|
| |
| 40 21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
|
| 863.216.929 -243.000.000 620.216.929
|
| |
| 40 22 Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
|
| conservare sau de inchidere a minelor
|
| 781.400.000 -11.400.000 770.000.000
|
| |
| 40 23 Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din
|
| sectorul minier
|
| 532.070.000 532.070.000
|
|
|
| 40 26 Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
|
| 6.809.068.411 1.046.400.000 7.855.468.411
|
|
|
| 40 31 Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al
|
| animalelor |
| 52.000.000 52.000.000
|
|
|
| 40 48 Meteorologie si hidrologie |
| 443.459.107 443.459.107
|
|
|
| 40 49 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor |
| 10.000.000 10.000.000
|
|
|
| 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
|
| 83.409.183 83.409.183
|
|
|
| 40 52 Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
|
| prevenirii si combaterii epizootiilor
|
| 70.000.000 10.000.000 80.000.000
|
|
|
| 40 53 Sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 13.700.303.765 -537.155.587 13.163.148.178
|
|
|
| 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic national
|
| 65.000.000 65.000.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila |
| 7.902.190.000 -1.754.405.240 6.147.784.760
|
|
|
| 40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si |
| navigatie
|
| 1.287.420.278 -14.831.819 1.272.588.459
|
|
|
| 40 62 Stimularea exporturilor
|
| 4.350.160.000 -392.000.000 3.958.160.000
|
|
|
| 40 63 Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de
|
| calamitati naturale in agricultura
|
| 215.000.000 -45.000.000 170.000.000
|
| |
| 40 69 Completarea primelor de asigurare
|
| 50.000.000 50.000.000
|
| |
| 40 80 Alte transferuri
|
| 4.000.000 17.600.000 21.600.000
|
| |
| 40 81 Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi
|
| mici si mijlocii
|
| 288.000.000 288.000.000
|
|
|
| 40 82 Transferuri pentru actiuni de
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 39 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| ecologizare
|
| 152.800.420 152.800.420
|
| |
| 40 86 Programul de realizare a sistemului national antigrindina
|
| 52.017.120 52.017.120
|
| |
| 40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri
|
| 5.000.000 50.000.000 55.000.000
|
| |
| 40 93 Programe comunitare
|
| 37.592.173 -4.395.909 33.196.264
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 1.243.850.438 -38.289.804 1.205.560.634
|
|
|
| 40 95 Programe ISPA
|
| 305.851.669 305.851.669
|
|
|
| 40 96 Programe SAPARD |
| 1.024.100.208 1.024.100.208
|
|
|
| 40 98 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
|
| dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
|
| 716.370.760 -50.000.000 666.370.760
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 7.046.063.385 -227.051.443 6.819.011.942
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 15.493.170.896 -3.227.473.441 12.265.697.455
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 15.376.097.896 -3.201.989.941 12.174.107.955
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 8.627.867.700 -1.980.809.242 6.647.058.458
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 6.748.230.196 -1.221.180.699 5.527.049.497
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 117.073.000 -25.483.500 91.589.500
|
| |
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 101.659.000 -22.182.950 79.476.050
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 15.414.000 -3.300.550 12.113.450
|
|
|
|6601 INDUSTRIE
|
| 9.920.237.754 -589.074.379 9.331.163.375
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 8.008.774.254 -514.196.879 7.494.577.375
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 343.299.468 -56.290.879 287.008.589
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile |
| 248.553.775 -50.000.000 198.553.775
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat |
| 28.495.538 28.495.538
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 4.274.331 4.274.331
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 9.973.438 9.973.438
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 51.289.998 -6.290.879 44.999.119
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 5.000.000 -500.000 4.500.000
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 40 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| in strainatate
|
| 46.289.998 -5.790.879 40.499.119
|
| |
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale
|
| 712.388 712.388
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 374.479.650 374.479.650
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 60.000.000 60.000.000
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 16.000.000 16.000.000 |
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 2.500.000 2.500.000
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 3.151.520 3.151.520
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 2.800.000 2.800.000
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 290.028.130 290.028.130
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 4.602.518.320 4.602.518.320
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 34.351.597 34.351.597
|
|
|
| 35 02 Subventii pe produse si activitati
|
| 4.566.716.412 4.566.716.412
|
| |
| 35 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
|
| 1.450.311 1.450.311
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.688.476.816 -457.906.000 2.230.570.816
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 2.688.476.816 -457.906.000 2.230.570.816
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 25.729.722 -6.366.600 19.363.122
|
| |
| 40 18 Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare
|
| 797.453.677 -400.000.000 397.453.677
|
| |
| 40 22 Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
|
| conservare sau de inchidere a minelor
|
| 781.400.000 -11.400.000 770.000.000
|
| |
| 40 23 Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din
|
| sectorul minier
|
| 532.070.000 532.070.000
|
|
|
| 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
|
| 83.409.183 83.409.183
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 271.045.000 -30.705.000 240.340.000
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 4.000.000 4.000.000
|
|
|
| 40 82 Transferuri pentru actiuni de ecologizare
|
| 152.800.420 152.800.420
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 2.441.314 2.441.314
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 38.127.500 -9.434.400 28.693.100
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 41 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.373.526.000 1.373.526.000
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 220.000.000 220.000.000
|
|
|
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
companiilor|
| nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de
|
| stat
|
| 1.153.526.000 1.153.526.000
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 537.937.500 -74.877.500 463.060.000
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 537.937.500 -74.877.500 463.060.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 478.292.500 -106.442.500 371.850.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane |
| 59.645.000 31.565.000 91.210.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 840.301.751 -62.657.479 777.644.272
|
|
|
| 02 Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de
|
| resurse minerale
|
| 160.000.000 160.000.000
|
|
|
| 03 Combustibili minerali solizi
|
| 2.700.218.000 2.700.218.000
|
|
|
| 06 Resurse minerale, altele decat combustibili
|
| 3.789.494.412 -11.400.000 3.778.094.412
|
|
|
| 07 Industrie prelucratoare |
| 399.209.603 399.209.603
|
|
|
| 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei |
| 2.031.013.988 -515.016.900 1.515.997.088
|
|
|
|6701 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
|
| 27.030.593.529 -1.085.270.875 25.945.322.654
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 25.751.623.529 -1.175.223.507 24.576.400.022
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 1.180.112.319 67.299.200 1.247.412.519
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 883.535.112 39.945.956 923.481.068
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 176.707.022 25.859.718 202.566.740
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 26.506.053 1.198.379 27.704.432
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 61.847.457 2.796.217 64.643.674
|
| |
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 27.100.000 -2.700.800 24.399.200
|
| |
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 19.100.000 -1.700.000 17.400.000
|
| |
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 8.000.000 -1.000.800 6.999.200
|
| |
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale
|
| 4.417.675 199.730 4.617.405
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 752.053.000 -61.302.583 690.750.417
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 42 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 22 Hrana
|
| 1.800.000 1.800.000
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 5.400.000 5.400.000
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 156.412.146 33.697.417 190.109.563
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 477.022.953 -95.000.000 382.022.953 |
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 20.130.524 30.130.524
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 13.230.000 13.230.000
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 65.358.320 65.358.320
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 4.579.120 4.579.120
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 8.119.937 8.119.937
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 6.358.298.427 -599.482.007 5.758.816.420
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 3.766.098.427 -57.482.007 3.708.616.420
|
| |
| 35 03 Subventii pentru acoperirea
|
| diferentelor de pret si tarif
|
| 2.592.200.000 -542.000.000 2.050.200.000
|
|
|
| 36 PRIME
|
| 1.800.000.000 1.800.000.000
|
|
|
| 37 Prime acordate producatorilor agricoli
|
| 1.800.000.000 1.800.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 15.661.158.783 -581.738.117 15.079.420.666
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 15.661.158.783 -581.738.117 15.079.420.666
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 45.000.000 -5.600.000 39.400.000
|
| |
| 40 31 Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al
|
| animalelor
|
| 52.000.000 52.000.000
|
|
|
| 40 52 Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
|
| prevenirii si combaterii epizootiilor
|
| 70.000.000 10.000.000 80.000.000
|
|
|
| 40 53 Sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 13.700.303.765 -537.155.587 13.163.148.178
|
|
|
| 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic national
|
| 65.000.000 65.000.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila |
| 159.305.000 -19.532.720 139.772.280
|
|
|
| 40 63 Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de
|
| calamitati naturale in agricultura
|
| 215.000.000 -45.000.000 170.000.000
|
|
|
| 40 69 Completarea primelor de asigurare
|
| 50.000.000 50.000.000
|
|
|
| 40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri
|
| 5.000.000 50.000.000 55.000.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 43 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 275.449.810 -34.449.810 241.000.000
|
|
|
| 40 96 Programe SAPARD
|
| 1.024.100.208 1.024.100.208
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 979.990.000 161.740.177 1.141.730.177
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 349.990.000 161.740.177 511.730.177
|
|
|
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
companiilor|
| nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de
|
| stat
|
| 630.000.000 630.000.000
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 298.980.000 -71.787.545 227.192.455
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 298.980.000 -71.787.545 227.192.455
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 163.080.000 -37.708.242 125.371.758
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 135.900.000 -34.079.303 101.820.697
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 1.085.397.507 10.773.673 1.096.171.180
|
| |
| 02 Amendare soluri acide si alcaline
|
| 80.000.000 -25.000.000 55.000.000
|
| |
| 03 Acoperire sume fixe la seminte
|
| 852.200.000 -242.000.000 610.200.000
|
|
|
| 04 Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal
|
| 480.241.177 -70.000.000 410.241.177
|
|
|
| 05 Reproductie si selectie animale
|
| 264.086.495 264.086.495
|
|
|
| 06 Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole
|
| 79.275.000 -19.616.100 59.658.900
|
|
|
| 07 Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate
|
| producatorilor agricoli
|
| 40.000.000 40.000.000
|
| |
| 10 Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 14.077.753.575 -537.155.587 13.540.597.988
|
| |
| 14 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a
|
| eroziunii solului
|
| 2.214.220.000 -317.626.481 1.896.593.519
|
| |
| 15 Silvicultura
|
| 577.907.705 153.424.883 731.332.588
|
| |
| 17 Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea
|
| epizootiilor
|
| 70.000.000 10.000.000 80.000.000
|
|
|
| 18 Despagubiri in caz de calamitati naturale
|
| 215.000.000 -45.000.000 170.000.000
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 5.332.367.765 82.111.787 5.414.479.552
|
|
|
| 50 Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
|
| silviculturii |
| 1.662.144.305 -85.183.050 1.576.961.255
|
|
|
|6801 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
|
| 37.540.421.189 -4.771.262.637 32.769.158.552
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 44 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 19.849.106.604 -1.719.914.621 18.129.191.983
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 346.283.561 -29.719.629 216.563.932
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 164.516.981 -20.230.924 144.286.057
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 34.091.000 -3.885.376 30.205.624
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 4.935.510 -606.928 4.328.582
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 11.516.188 -1.416.165 10.100.023
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 30.406.002 -3.479.081 26.926.921
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 12.917.898 -1.291.319 11.626.579
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 17.488.104 -2.187.762 15.300.342
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
boli|
| profesionale
|
| 817.880 -1000.155 716.725
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 2.166.400.469 2.166.400.469
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 2.577.436 2.577.436
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 3.573 3.573
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 75.322.201 75.322.201
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 32.012.425 32.012.425
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 8.457.346 8.457.346
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 1.469.517.809 -1.000.000 1.469.517.809
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 545.925.980 1.500.000 545.925.980
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 4.303.957 4.303.957
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 28.279.742 -500.000 28.279.742
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 7.005.132.000 7.005.132.000
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 45.600.000 45.600.000
|
| |
| 35 02 Subventii pe produse si activitati
|
| 43.532.000 43.532.000
|
| |
| 35 04 Subventii pentru transportul feroviar public de calatori
|
| 5.868.000.000 5.868.000.000
|
| |
| 35 05 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
|
| 1.048.000.000 1.048.000.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 10.431.290.574 -1.690.194.992 8.741.095.582
|
| |
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 433.300.000 433.300.000
|
| |
| 39 02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 45 - mii lei
-
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate
|
| constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati
|
| rurale si urbane |
| 400.000.000 400.000.000
|
|
|
| 39 24 Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de
|
| interes local
|
| 33.300.000 33.300.000
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 9.997.990.574 -1.690.194.992 8.307.795.582
|
|
|
| 40 02 Burse
|
| 22.200.000 22.200.000
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 22.224.800 -1.184.300 21.040.500
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 7.411.840.000 -1.695.099.630 5.716.740.370
|
|
|
| 40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
|
| navigatie
|
| 1.287.420.278 -14.831.819 1.272.588.459
|
| |
| 40 80 Alte transferuri
|
| 17.600.000 17.600.000
|
| |
| 40 93 Programe comunitare
|
| 18.725.193 -2.341.743 16.383.450
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 929.728.634 5.662.500 935.391.134
|
|
|
| 40 95 Programe ISPA
|
| 305.851.669 305.851.669
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.828.943.689 -157.886.620 3.671.057.069
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 164.946.324 -21.430.000 143.516.324
|
|
|
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
companiilor|
| nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de
|
| stat
|
| 3.568.613.165 -132.833.490 3.435.779.675
|
|
|
| 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar
|
| 95.384.200 -3.623.130 91.761.070
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 13.862.370.896 -2.893.461.396 10.968.909.500
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 13.745.297.896 -2.867.977.896 10.877.320.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 7.468.565.200 -1.715.605.200 5.752.960.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 6.276.732.696 -1.152.372.696 5.124.360.000
|
| |
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 117.073.000 -25.483.500 91.589.500
|
|
|
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 101.659.000 -22.182.950 79.476.050
|
| |
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 15.414.000 -3.300.500 12.113.450
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 1.529.449.999 -175.630.056 1.353.819.943
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 46 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 02 Aviatie civila
|
| 2.589.545.395 -397.320.378 2.192.225.017
|
| |
| 03 Navigatie civila
|
| 1.062.995.600 -142.297.610 920.697.990
|
| |
| 05 Drumuri si poduri
|
| 15.646.121.686 -2.895.855.971 12.750.265.715
|
| |
| 06 Transport feroviar
|
| 12.930.838.005 -956.791.012 11.974.046.993
|
| |
| 07 Transport in comun
|
| 3.624.586.304 -199.744.480 3.424.841.824
|
| |
| 08 Aeroporturi de interes local
|
| 33.300.000 33.300.000
|
| |
| 09 Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala
|
| 123.584.200 -3.623.130 119.961.070
|
|
|
|6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
|
| 16.884.768.890 -76.176.801 16.808.592.089
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 15.227.282.694 342.075.199 15.569.357.893
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 223.461.211 11.900.111 235.361.322
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile |
| 154.032.626 9.414.934 163.447.560
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 32.499.305 2.560.902 35.060.207
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj |
| 4.835.962 282.447 5.118.409
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 10.931.650 659.045 11.590.695
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 20.068.435 -1.064.292 19.004.143
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 11.017.983 -465.000 10.552.983
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 9.050.452 -599.292 8.451.160
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
boli|
| profesionale |
| 1.093.233 47.075 1.140.308
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 616.945.255 -20.000.000 596.945.255
|
|
|
| 22 Hrana
|
| 147.744 147.744
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 25.380 25.380
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 246.052.367 -19.000.000 227.052.367
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 77.137.832 77.137.832
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament |
| 5.456.041 5.456.041
|
|
|
| 27 Reparatii curente |
| 26.138.402 -100.000 26.038.402
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 54.120.000 54.120.000
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 1.317.599 1.317.599
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 206.549.890 -900.000 205.649.890
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 20.000.000 20.000.000
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 20.000.000 20.000.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 47 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat |
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 38 TRANSFERURI
|
| 14.366.876.228 350.175.088 14.717.051.316
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 64.746.000 64.746.000
|
|
|
| 39 25 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru|
| retehnologizarea centralelor termice si electrice de
|
| termoficare
|
| 64.746.000 64.746.000
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 14.302.130.228 350.175.088 14.652.305.316
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 204.080 -34.762 169.318
|
|
|
| 40 20 Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii
Europene|
| 692.663.661 692.663.661
|
|
|
| 40 21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
|
| 863.216.929 -243.000.000 620.216.929
|
|
|
| 40 26 Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
|
| 6.809.068.411 1.046.400.000 7.855.468.411
|
|
|
| 40 48 Meteorologie si hidrologie |
| 443.459.107 443.459.107
|
|
|
| 40 49 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
|
| 10.000.000 10.000.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila |
| 60.000.000 -9.067.890 50.932.110
|
|
|
| 40 62 Stimularea exporturilor
|
| 4.350.160.000 -392.000.000 3.958.160.000
|
|
|
| 40 81 Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi
|
| mici si mijlocii
|
| 288.000.000 288.000.000
|
|
|
| 40 86 Programul de realizare a sistemului national antigrindina
|
| 52.017.120 52.017.120
|
|
|
| 40 93 Programul comunitare |
| 16.425.666 -2.054.166 14.371.500
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila |
| 544.494 -68.094 476.400
|
|
|
| 40 98 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
|
| dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
|
| 716.370.760 -50.000.000 666.370.760
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 863.603.696 -230.905.000 632.698.696
|
|
|
| 71 Stocuri pentru rezerve de stat si de mobilizare
|
| 742.678.364 -230.000.000 512.678.364
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 120.815.902 -905.000 119.910.902
|
|
|
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
companiilor|
| nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de
|
| stat
|
| 109.430 109.430
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 48 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
|
| 793.882.500 -187.347.000 606.535.500
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 793.882.500 -187.347.000 606.535.500
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 517.930.000 -121.053.300 396.876.700
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane |
| 275.952.500 -66.293.700 209.658.800
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 262.989.888 -16.528.772 246.461.116
|
|
|
| 02 Rezerve de stat si de mobilizare
|
| 1.313.581.920 -233.701.029 1.079.880.891
|
|
|
| 03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
|
| 11.285.782 11.285.782
|
|
|
| 04 Meteorologie si hidrologie
|
| 1.085.209.107 -158.797.000 926.412.107
|
|
|
| 05 Stimulare productie de export si a exportului
|
| 4.350.160.000 -392.000.000 3.958.160.000
|
|
|
| 07 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
|
| dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii |
| 1.021.340.920 -50.000.000 971.340.920
|
|
|
| 10 Sistemul National Antigrindina
|
| 52.017.120 52.017.120
|
|
|
| 13 Promovarea si dezvoltarea turismului
|
| 191.102.652 191.102.652
|
|
|
| 18 Fondul National de Preaderare
|
| 6.809.068.411 1.046.400.000 7.855.468.411
|
|
|
| 19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
|
| 1.495.043.890 -243.000.000 1.252.043.890
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 20.000.000 20.000.000
|
|
|
| 27 Parcuri industriale
|
| 60.836.700 60.836.700
|
|
|
| 50 Alte cheltuieli pentru actiuni economice
|
| 212.132.500 -28.550.000 183.582.500
|
| |
|7100 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI
|
| 14.221.591.944 -2.468.405.109 11.753.186.835
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 13.541.317.665 -2.428.530.109 11.112.787.556
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 4.364.962.577 -2.582.925.118 1.782.037.459
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.049.855.567 -27.848.667 1.022.006.900
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 226.693.419 -24.000.000 202.693.419
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 26.693.419 26.693.419
|
|
|
| 35 02 Subventii pe produse si activitati
|
| 200.000.000 -24.000.000 176.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 7.899.806.102 206.243.676 8.106.049.778
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 2.346.240 2.346.240
|
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 49 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| de persoanele care satisfac serviciul militar in termen
|
| 2.346.240 2.346.240
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 7.897.459.862 206.243.676 8.103.703.538
|
| |
| 40 02 Burse
|
| 7.984.271 7.984.271
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 53.208.739 -1.625.195 51.583.544
|
| |
| 40 16 Plan national de cercetare-dezvoltare si inovare
|
| 2.223.753.144 -106.598.612 2.117.154.532
|
| |
| 40 24 Plan sectorial
|
| 100.000.000 419.175.710 519.175.710
|
|
|
| 40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
|
| 98.000.000 -21.764.530 76.235.470
|
|
|
| 40 28 Executarea silita a creantelor bugetare
|
| 40.200.000 15.563.000 55.763.000
|
|
|
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 1.383.214.118 150.299.300 1.533.513.418
|
|
|
| 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal |
| 5.000.000 5.000.000
|
|
|
| 40 35 Finantarea partidelor politice |
| 70.300.000 70.300.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 23.027.500 -5.851.699 17.175.801
|
|
|
| 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
|
| 326.000.000 326.000.000
|
|
|
| 40 71 Indemnizatia de merit
|
| 43.096.320 43.096.320
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 3.054.993.070 -188.789.598 2.866.203.472
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 413.000.200 -51.650.200 361.350.000
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 52.682.500 -2.514.500 50.168.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 500.114.279 -4.690.000 495.424.279
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 180.160.000 -35.185.000 144.975.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 180.160.000 -35.185.000 144.975.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 26.050.000 -6.440.000 19.610.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 154.110.000 -28.745.000 125.365.000
|
| |
|7101 CERCETARE STIINTIFICA
|
| 7.228.147.082 86.543.477 7.314.690.559
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 7.006.674.466 91.233.477 7.097.907.943
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 50 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 773.215.574 51.286.588 824.502.162
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 603.692.347 31.427.345 635.119.692
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 105.847.889 16.119.655 121.967.544
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 15.973.239 713.021 16.686.260
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 42.049.125 2.278.354 44.327.479
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 3.378.751 594.551 3.973.302
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 2.288.751 287.125 2.575.876
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 1.090.000 307.426 1.397.426
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale
|
| 2.274.223 153.662 2.427.885
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 497.482.174 -28.774.217 468.707.957
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 7.406.400 2.875.014 10.281.414
|
|
|
| 22 Hrana |
| 28.498.949 -2.758.672 25.740.277
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 362.150 362.150
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 58.538.541 4.985.000 63.523.541
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 93.845.130 -15.799.906 78.045.224
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 6.673.319 3.729.682 10.403.001
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 6.346.595 -1.000.000 5.346.595
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 19.906.476 19.906.476
|
|
|
| 29 Carti si publicatii |
| 2.537.085 2.537.085
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli |
| 273.367.529 -20.805.335 252.562.194
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 26.693.419 26.693.419
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 26.693.419 26.693.419
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 5.709.283.299 68.721.106 5.778.004.405
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 74.880 74.880
|
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen
|
| 74.880 74.880
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 5.709.208.419 68.721.106 5.777.929.525
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 51 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 02 Burse
|
| 7.984.271 7.984.271
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 51.985.086 -1.678.894 50.306.192
|
|
|
| 40 16 Plan national de cercetare-dezvoltare si inovare
|
| 2.223.753.144 -106.598.612 2.117.154.532
|
|
|
| 40 24 Plan sectorial
|
| 100.000.000 419.175.710 519.175.710 |
|
|
| 40 41 Asociatii si fundatii
|
| 3.000.000 3.000.000
|
| |
| 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
|
| 326.000.000 326.000.000
|
| |
| 40 71 Indemnizatia de merit
|
| 43.096.320 43.096.320
|
| |
| 40 80 Alte transferuri
|
| 2.526.689.598 -188.789.598 2.337.900.000
|
| |
| 40 93 Programe comunitare
|
| 410.000.000 -51.275.000 358.725.000
|
| |
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 16.700.000 -2.112.500 14.587.500
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 221.472.616 -4.690.000 216.782.616
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 221.472.616 -4.690.000 216.782.616
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 268.127.330 57.726.850 325.854.180
|
|
|
| 02 Cercetare fundamentala
|
| 746.118.889 30.596.135 776.715.024
|
|
|
| 03 Cercetare aplicativa si experimentala
|
| 5.980.374.163 -346.013.872 5.634.360.291
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica
|
| 233.526.700 344.234.364 577.761.064
|
|
|
|7201 ALTE ACTIUNI |
| 6.993.444.862 -2.554.948.586 4.438.496.276
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 6.534.643.199 -2.519.763.586 4.014.879.613
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 3.591.747.003 -2.634.211.706 957.535.297
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 2.957.041.813 -2.227.984.587 729.057.226
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 348.073.440 -214.274.189 133.799.251
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 55.445.726 -37.118.425 18.327.301
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 201.829.694 -151.318.921 50.510.773
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 22.149.169 724.850 22.874.019
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 14.000.000 1.600.000 15.600.000
|
| |
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 8.149.169 -875.150 7.274.019
|
| |
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale
|
| 7.207.161 -4.240.434 2.966.727
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 552.373.393 925.550 553.298.943
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 2.000.000 1.000.000 3.000.000
|
|
|
| 22 Hrana
|
| 50.709.737 8.994.834 59.704.571 |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 52 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 219.706.514 6.306.366 226.012.880
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 40.508.700 40.508.700
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament |
| 62.583.574 1.000.000 63.583.574
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 9.000.000 9.000.000
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 2.455.000 55.000 2.510.000
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 165.409.868 -16.430.650 148.979.218
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 200.000.000 -24.000.000 176.000.000
|
|
|
| 35 02 Subventii pe produse si activitati
|
| 200.000.000 -24.000.000 176.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.190.522.803 137.522.570 2.328.045.373
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 2.271.360 2.271.360
|
| |
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen
|
| 2.271.360 2.271.360
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 2.188.251.443 137.522.570 2.325.774.013
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 1.223.653 53.699 1.277.352
|
| |
| 40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
|
| 98.000.000 -21.764.530 76.235.470
|
| |
| 40 28 Executarea silita a creantelor bugetare
|
| 40.200.000 15.563.000 55.763.000
|
|
|
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 1.383.214.118 150.299.300 1.533.513.418
|
|
|
| 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal
|
| 5.000.000 5.000.000
|
|
|
| 40 35 Finantarea partidelor politice
|
| 70.300.000 70.300.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila |
| 23.027.500 -5.851.699 17.175.801
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri |
| 528.303.472 528.303.472
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 3.000.200 -375.200 2.625.000
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 35.982.500 -402.000 35.580.500
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 278.641.663 278.641.663
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 278.641.663 278.641.663
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 53 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 180.160.000 -35.185.000 144.975.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 180.160.000 -35.185.000 144.975.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 26.050.000 -6.440.000 19.610.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 154.110.000 -28.745.000 125.365.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala vamala si unitati teritoriale
|
| 1.028.649.580 103.132.386 1.131.781.966
|
|
|
| 05 Sistemul national de decoratii
|
| 52.920.000 -4.093.100 48.826.900
|
| |
| 06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale
|
| 7.150.000 -5.187.500 1.962.500
|
| |
| 07 Protectie civila
|
| 294.333.473 37.195.198 331.528.671
|
| |
| 08 Executarea silita a creantelor bugetare
|
| 40.200.000 15.563.000 55.763.000
|
| |
| 10 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului potrivit dispozitiilor legale
|
| 1.783.214.118 150.299.300 1.933.513.418
|
|
|
| 11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in cadrul |
| procesului penal
|
| 5.000.000 5.000.000
|
|
|
| 12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru
|
| trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale
|
| 272.418.056 -7.005.000 265.413.056
|
| |
| 13 Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei
|
| 128.303.472 128.303.472
|
| |
| 14 Proiect privind infrastructura urbana
|
| 76.710.000 -9.580.000 67.130.000
|
| |
| 18 Masuri active pentru combaterea somajului
|
| 6.983.750 -5.137.550 1.846.200
|
| |
| 19 Zboruri speciale
|
| 200.000.000 -24.000.000 176.000.000
|
| |
| 20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
|
| 161.800.000 -37.554.530 124.245.470
|
|
|
| 22 Proiecte de finantare rurala
|
| 11.330.000 -2.810.000 8.520.000
|
|
|
| 30 Suma globala pentru proiecte si masuri nenominalizate
|
| 2.763.070.790 -2.763.070.790
|
|
|
| 50 Alte cheltuieli
|
| 161.361.623 -2.700.000 158.661.623
|
|
|
|8400 Partea a XI-a TRANSFERURI
|
| 13.460.430.647 -11.826.645.647 1.633.785.000
|
|
|
|8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 54 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| DE STAT
|
| 13.460.430.647 -11.826.645.647 1.633.785.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 13.460.430.647 -11.826.645.647 1.633.785.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 13.460.430.647 -11.826.645.647 1.633.785.000
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 13.460.430.647 -11.826.645.647 1.633.785.000
|
|
|
| 39 03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru investitii finantate partial din imprumuturi |
| externe
|
| 1.700.000.000 -100.000.000 1.600.000.000
|
|
|
| 39 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale de stat
|
| 11.626.645.647 -11.626.645.647
|
| |
| 39 31 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din
|
| Fondul de interventie
|
| 133.785.000 -100.000.000 33.785.000
|
|
|
| 03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
|
| investitii finantate partial din imprumuturi externe
|
| 1.700.000.000 -100.000.000 1.600.000.000
|
|
|
| 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale de stat
|
| 11.626.645.647 -11.626.645.647
|
| |
| 05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din
|
| Fondul de interventie
|
| 133.785.000 -100.000.000 33.785.000
|
| |
|8600 Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 129.160.900 -92.000.000 37.160.900
|
| |
|8601 IMPRUMUTURI
|
| 129.160.900 -92.000.000 37.160.900
|
| |
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 129.160.900 -92.000.000 37.160.900
|
| |
| 80 02 Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
|
| aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
|
| interguvernamentale |
| 100.000.000 -65.000.000 35.000.000
|
|
|
| 80 05 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de |
| statutul de refugiat si protectie umanitara conditionata
|
| 5.837.760 -3.676.860 2.160.900
|
|
|
| 80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara
|
| activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in
|
| vederea intretinerii materiale
|
| 23.323.140 -23.323.140
|
|
|
| 02 Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 55 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale
|
| 100.000.000 -65.000.000 35.000.000
|
| |
| 05 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul
|
| de refugiat si protectie umanitara conditionata
|
| 5.837.760 -3.676.860 2.160.900
|
|
|
| 11 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara
|
| activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in
|
| vederea intretinerii materiale
|
| 23.323.140 -23.323.140
|
| |
|8800 Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI
|
| 34.751.740.000 -4.116.276.360 30.635.463.640
|
| |
|8801 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI
|
| 34.751.740.000 -4.116.276.360 30.635.463.640
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 34.751.740.000 -4.116.276.360 30.635.463.640
|
|
|
| 49 DOBANZI
|
| 34.751.740.000 -4.116.276.360 30.635.463.640
|
|
|
| 50 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
|
| 11.371.000.000 -138.000.000 11.233.000.000
|
|
|
| 50 02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei
|
| publice externe
|
| 10.729.200.000 -459.936.360 10.269.263.640
|
| |
| 50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor
|
| de stat si de riscul imprumuturilor
|
| 2.193.900.000 2.193.900.000
|
|
|
| 50 04 Diferente de curs aferente datoriei publice externe
|
| 9.057.640.000 -2.232.640.000 6.825.000.000
|
|
|
| 50 05 Diferente de curs aferente datoriei publice interne
|
| 1.000.000.000 -885.700.000 114.300.000
|
|
|
| 50 06 Comisioane pentru operatiunile prin contul curent general
al|
| Trezoreriei Statului
|
| 400.000.000 -400.000.000
|
|
|
| 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
|
| 11.371.000.000 -138.000.000 11.233.000.000
|
|
|
| 02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei
|
| publice externe |
| 10.729.200.000 -459.936.360 10.269.263.640
|
|
|
| 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de
|
| stat si de riscul imprumuturilor
|
| 2.193.900.000 2.193.900.000
|
| |
| 04 Diferente de curs aferente datoriei publice externe
|
| 9.057.640.000 -2.232.640.000 6.825.000.000
|
| |
| 05 Diferente de curs aferente datoriei
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 56 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| publice interne |
| 1.000.000.000 -885.700.000 114.300.000
|
|
|
| 06 Comisioane pentru operatiunile prin contul curent general al
|
| Trezoreriei Statului
|
| 400.000.000 -400.000.000
|
| |
|9500 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA
|
| 478.495.084 4.280.576.281 4.759.071.365
|
|
|
|9501 FONDURI DE REZERVA
|
| 478.495.084 4.280.576.281 4.759.071.365
|
|
|
| 60 REZERVE
|
| 478.495.084 4.280.576.281 4.759.071.365
|
|
|
| 01 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
|
| 412.280.084 101.750.285 514.030.369
|
|
|
| 02 Fond de interventie la dispozitia Guvernului
|
| 66.215.000 4.178.825.996 4.245.040.996
|
|
|
|9901 DEFICIT |
| -30.588.565.043 10.963.470.642 -19.625.094.401
|
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 2
SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe anul 2005
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
I - Capitol
II - Subcapitol
III - Titlu/Articol
IV - Alineat
Anexa nr. 2 Pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
|5000 TOTAL GENERAL
|
| 499.118.865.896 -22.966.254.515 476.152.611.381
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 406.445.261.607 -11.449.311.703 394.995.949.904
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 65.597.642.705 3.189.886.924 68.787.529.629
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 58.482.972.585 2.960.151.983 61.443.124.568
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 27.371.401.466 -597.269.925 26.774.131.541
|
|
|
| 36 PRIME
|
| 1.800.000.000 1.800.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 217.963.009.767 -17.166.380.606 200.796.629.161
|
|
|
| 49 DOBANZI |
| 34.751.740.000 -4.116.276.360 30.635.463.640
|
|
|
| 60 REZERVE |
| 478.495.084 4.280.576.281 4.759.071.365
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 56.543.229.714 -4.368.590.794 52.174.638.920
|
|
|
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 153.547.400 -58.000.000 95.547.400
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 35.976.827.175 -7.115.352.018 28.861.475.157
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 35.632.402.269 -7.066.637.966 28.565.764.303
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 24.044.060.745 -4.837.675.553 19.206.385.192
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 11.588.341.524 -2.228.962.413 9.359.379.111
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora |
| 344.424.906 -48.714.052 295.710.854
|
|
|
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 124.159.000 -22.182.950 101.976.050
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 220.265.906 -26.531.102 193.734.804
|
|
|
|5001 BUGET DE STAT
|
| 387.965.042.195 -9.743.031.642 378.222.010.553
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 323.380.986.738 -1.612.747.284 321.768.239.454
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 61.672.227.628 3.028.800.396 64.701.028.024
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 46.190.328.692 3.482.565.002 49.672.893.694
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 27.144.901.466 -463.879.925 26.681.021.541
|
| |
| 36 PRIME
|
| 1.800.000.000 1.800.000.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 151.343.293.868 -7.824.532.678 143.518.761.190
|
| |
| 49 DOBANZI
|
| 34.751.740.000 -4.116.276.360 30.635.463.640
|
| |
| 60 REZERVE
|
| 478.495.084 4.280.576.281 4.759.071.365
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 28.497.782.982 -903.216.740 27.594.566.242
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 Pag. 2 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 129.160.900 -92.000.000 37.160.900
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 35.957.111.575 -7.135.067.618 28.822.043.957
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 35.612.686.669 -7.086.353.566 28.526.333.103
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 24.044.060.745 -4.837.675.553 19.206.385.192
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 11.568.625.924 -2.248.678.013 9.319.947.911
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 344.424.906 -48.714.052 295.710.854
|
| |
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 124.159.000 -22.182.950 101.976.050
|
| |
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 220.265.906 -26.531.102 193.734.804
|
| |
|5101 AUTORITATI PUBLICE
|
| 26.372.171.486 3.811.084.178 30.183.255.664
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 23.875.129.475 3.224.200.710 27.099.330.185
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 16.274.166.810 1.983.461.065 18.257.627.875
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 6.332.949.802 1.024.567.974 7.357.517.776
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 64.086.608 24.189.315 88.275.923
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 1.203.926.255 191.982.356 1.395.908.611
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 1.824.984.511 745.766.698 2.570.751.209
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA |
| CREDITE
|
| 672.057.500 -158.883.230 513.174.270
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 672.057.500 -158.883.230 513.174.270
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 465.925.000 -93.849.830 372.075.170
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 206.132.500 -65.033.400 141.099.100
|
|
|
| 01 Administratia Prezidentiala
|
| 154.173.096 54.093.100 208.266.196
|
|
|
| 02 Autoritati Legislative
|
| 2.518.621.274 24.189.315 2.542.810.589
|
|
|
| 03 Autoritati Judecatoresti
|
| 8.099.666.988 2.220.677.346 10.320.344.334
|
| |
| 04 Alte organe ale autoritatilor publice
|
| 1.317.963.158 -10.630.850 1.307.332.308
|
| |
| 05 Autoritati executive
|
| 14.281.746.970 1.522.755.267 15.804.502.237
|
| |
|5401 APARARE NATIONALA
|
| 42.627.763.086 -2.702.278.219 39.925.484.867
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 29.232.796.017 -770.733.713 28.462.062.304
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 13.581.499.385 -269.401.949 13.312.097.436
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 13.994.353.707 -601.244.526 13.393.109.181
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.656.942.925 99.912.762 1.756.855.687
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 Pag. 3 - mii lei
-
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 9.162.670.411 -1.091.037.848 8.071.632.563
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 4.232.296.658 -840.506.658 3.391.790.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 4.232.296.658 -840.506.658 3.391.790.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 3.645.184.330 -715.904.330 2.929.280.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 587.112.328 -124.602.328 462.510.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala |
| 505.299.044 -1.455.914 503.843.130
|
|
|
| 02 Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii
|
| 31.690.778.659 -1.752.762.604 29.938.016.055
|
|
|
| 03 Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru constituirea |
| fortei de reactie rapida
|
| 9.874.179.944 -1.070.492.249 8.803.687.695
|
|
|
| 04 Parteneriat pentru pace
|
| 197.854.537 -33.480.214 164.374.323
|
|
|
| 05 Plati compensatorii
|
| 359.650.902 155.912.762 515.563.664
|
|
|
|5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 44.103.130.666 5.656.596.438 49.759.727.104
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 36.598.038.985 6.359.299.334 42.957.338.319
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 20.173.799.617 3.120.197.334 23.293.996.951
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 11.583.402.112 2.884.705.500 14.468.107.612
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 3.948.664.193 71.829.000 4.020.493.193
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 892.173.063 282.567.500 1.174.740.563
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.330.739.181 212.927.240 2.543.666.421
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 5.174.352.500 -915.630.136 4.258.722.364
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 5.055.786.656 -919.318.010 4.136.468.646
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 4.228.630.000 -752.492.620 3.476.137.380
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 827.156.656 -166.825.390 660.331.266
|
| |
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 118.565.844 3.687.874 122.253.718
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite interne
|
| 22.500.000 22.500.000
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 96.065.844 3.687.874 99.753.718
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 3.506.161.058 509.173.216 4.015.334.274
|
|
|
| 02 Politie
|
| 12.610.905.573 2.281.472.436 14.892.378.009
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 4 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 03 Protectie si paza contra incendiilor
|
| 1.842.221.708 489.778.292 2.332.000.000
|
|
|
| 04 Paza si supravegherea frontierei
|
| 3.455.798.772 409.526.228 3.865.325.000
|
|
|
| 05 Jandarmerie
|
| 5.085.118.714 490.416.386 5.575.535.100 |
|
|
| 06 Siguranta nationala
|
| 9.869.387.923 1.067.796.481 10.937.184.404
|
| |
| 07 Penitenciare
|
| 4.201.336.193 71.829.000 4.273.165.193
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
|
| siguranta nationala
|
| 3.532.200.725 336.604.399 3.868.805.124
|
|
|
|5701 INVATAMANT
|
| 23.330.499.941 58.884.014 23.389.383.955
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 20.514.490.177 407.415.447 20.921.905.624
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 2.778.567.459 696.878.771 3.475.446.230
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 2.998.448.780 -237.855.074 2.760.593.706
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 1.276.669.160 47.886.811 1.324.555.971
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 13.460.804.778 -99.495.061 13.361.309.717
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.946.603.702 -146.113.007 1.800.490.695
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 869.406.062 -202.418.426 666.987.636
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 760.620.000 -175.500.000 585.120.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 330.690.000 -81.828.000 248.862.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 429.930.000 -93.672.000 336.258.000
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 108.786.062 -26.918.426 81.867.636
|
| |
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 108.786.062 -26.918.426 81.867.636
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 162.269.125 -14.102.887 148.166.238
|
| |
| 02 Invatamant prescolar
|
| 26.420.361 1.627.376 28.047.737
|
|
|
| 03 Invatamant primar si gimnazial
|
| 200.000.000 -82.411.915 117.588.085
|
|
|
| 04 Invatamant liceal
|
| 1.924.627.829 -108.773.910 1.815.853.919
|
|
|
| 09 Invatamant superior
|
| 13.486.246.154 -133.296.282 13.352.949.872
|
|
|
| 10 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
|
| 174.000.000 174.000.000
|
|
|
| 14 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
|
| 797.000.000 10.000.000 807.000.000
|
|
|
| 20 Centre de calificare si recalificare |
| 12.651.131 485.064 13.136.195
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 1.010.341.300 1.010.341.300
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni de invatamant
|
| 5.536.944.041 385.356.568 5.922.300.609
|
|
|
|5801 SANATATE
|
| 15.177.610.369 -830.142.260 14.347.468.109
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 8.125.314.663 116.580.099 8.241.894.762
|
|
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 5 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 1.263.232.112 138.010.522 1.401.242.634
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 2.033.307.537 -3.694.917 2.029.612.620
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 233.363.352 10.500.000 244.136.352
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 4.595.138.662 -28.235.506 4.566.903.156
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 1.230.958.347 -15.000.000 1.215.958.347
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA |
| CREDITE
|
| 5.821.337.359 -931.722.359 4.889.615.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 5.821.337.359 -931.722.359 4.889.615.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 5.103.495.715 -814.779.715 4.288.716.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 717.841.644 -116.942.644 600.899.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 652.608.657 132.314.751 784.923.408
|
|
|
| 03 Spitale
|
| 1.419.840.229 -252.542.359 1.167.297.870
|
|
|
| 05 Crese
|
| 5.978.705 100.000 6.078.705
|
| |
| 07 Centre de transfuzii sanguine
|
| 725.200.000 725.200.000
|
| |
| 09 Centre de sanatate
|
| 35.882.154 35.882.154
|
| |
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 3.699.673.231 3.699.673.231
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni sanitare
|
| 8.638.427.393 -710.014.652 7.928.412.741
|
| |
|5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
|
| TINERET
|
| 8.887.442.215 346.527.203 9.233.969.418
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 8.666.365.490 386.197.203 9.052.562.693
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 309.737.179 -7.396.126 302.341.053
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.902.065.242 457.000.000 2.359.065.242
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 3.381.976.269 3.196.956 3.385.175.225
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 3.072.586.800 -66.603.627 3.005.983.173
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 199.216.725 -35.000.000 164.216.725
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 21.860.000 -4.670.000 17.190.000 |
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 21.860.000 -4.670.000 17.190.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 8.685.000 -2.155.000 6.530.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 13.175.000 -2.515.000 10.660.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala |
| 320.745.000 -48.030.828 272.714.172
|
|
|
| 02 Biblioteci publice nationale |
| 140.246.034 22.500.000 162.746.034
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 6 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 04 Muzee |
| 528.009.615 4.379.211 532.388.826
|
|
|
| 05 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
|
| 683.525.253 4.670.000 688.195.253
|
|
|
| 13 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
|
| 460.000.000 460.000.000
|
|
|
| 14 Centre culturale |
| 120.000.000 120.000.000
|
|
|
| 15 Culte religioase
|
| 1.336.342.000 -3.800.000 1.332.542.000
|
|
|
| 16 Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii
|
| culturale
|
| 6.000.000 6.000.000
|
|
|
| 20 Activitatea sportiva
|
| 1.854.070.582 53.772.841 1.907.843.423
|
|
|
| 21 Activitatea de tineret |
| 117.410.800 -4.000.000 113.410.800
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate |
| 219.505.000 219.505.000
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
|
| activitatea sportiva si de tineret
|
| 3.101.587.931 317.035.979 3.418.623.910
|
|
|
|6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
|
| 62.425.770.146 5.932.848.513 68.358.618.659
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 62.272.871.398 5.949.999.513 68.222.870.911
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 383.620.344 -40.861.506 342.758.838
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 2.078.958.401 68.237.295 2.147.195.696
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 15.945.718 2.000.000 17.945.718
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 59.794.346.935 5.920.623.724 65.714.970.659
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 69.087.748 1.650.000 70.737.748
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 83.811.000 -18.801.000 65.010.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 83.811.000 -18.801.000 65.010.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 37.888.000 -8.858.000 29.030.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 45.923.000 -9.943.000 35.980.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 876.326.636 -95.299.048 781.027.588 |
|
|
| 09 Ajutor social
|
| 3.071.840.000 -2.000.000 3.069.840.000
|
| |
| 14 Alocatia de incredintare si plasament familial
|
| 431.873.000 69.960.000 501.833.000
|
| |
| 15 Alocatia de stat pentru copii
|
| 11.895.973.273 514.145.745 12.410.119.018
|
| |
| 17 Ajutoare pentru sotii de militari in termen
|
| 7.363.000 1.029.704 8.392.704
|
| |
| 18 Centre de primire, triere si cazare a persoanelor solicitante
|
| a statutului de refugiat
|
| 17.705.702 17.650.000 35.355.702
|
|
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 7 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 19 Alocatia pentru familiile cu copii
|
| 4.508.183.000 122.880.000 4.631.063.000
|
|
|
| 20 Pensii, ajutoare, indemnizatii si
|
| sporuri I.O.V.R., veterani de razboi si pentru alte categorii
|
| de beneficiari
|
| 20.552.885.823 5.011.260.045 25.564.145.868
|
|
|
| 21 Pensii militari
|
| 14.339.274.681 296.470.163 14.635.744.844
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 514.590.683 -29.215.977 485.374.706
|
| |
| 29 Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani
|
| 5.220.800 246.907 5.467.707
|
| |
| 37 Ajutoare speciale
|
| 3.152.390.400 3.152.390.400
|
| |
| 38 Indemnizatii nevazatori salariati
|
| 2.675.600 2.675.600
|
| |
| 43 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
|
| 144.528.000 -2.324.903 142.203.097
|
| |
| 48 Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala
|
| a persoanelor cu handicap
|
| 32.670.000 32.670.000
|
|
|
| 50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,
|
| ajutoare si indemnizatii
|
| 2.857.252.825 32.249.000 2.889.501.825
|
|
|
| 53 Servicii sociale
|
| 15.016.723 -4.203.123 10.813.600
|
|
|
|6301 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
|
| 7.105.769.821 -1.112.128.759 5.993.641.062
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.479.308.700 -30.508.279 1.448.800.421
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 11.281.000 11.281.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.468.027.700 -30.508.279 1.437.519.421
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.648.529.021 -344.668.380 2.303.860.641
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 2.977.932.100 -736.952.100 2.240.980.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 2.977.932.100 -736.952.100 2.240.980.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 1.505.470.000 -372.520.000 1.132.950.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.472.462.100 -364.432.100 1.108.030.000
|
| |
| 08 Locuinte
|
| 3.747.855.921 -375.642.130 3.372.213.791
|
| |
| 50 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte
|
| 3.357.913.900 -736.486.629 2.621.427.271
|
|
|
|6401 MEDIU SI APE
|
| 3.517.444.528 -159.887.223 3.357.557.305
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.547.901.356 -97.061.955 1.450.839.401
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 549.484.586 -2.351.400 547.133.186
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 307.109.170 307.109.170
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 8 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 38 TRANSFERURI
|
| 691.307.600 -94.710.555 596.597.045
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.538.815.672 1.538.815.672
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 430.727.500 -62.825.268 367.902.232
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 430.727.500 -62.825.268 367.902.232
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 64.175.000 -8.038.816 56.136.184
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 366.552.500 -54.786.452 311.766.048
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 354.475.131 -7.076.400 347.398.731
|
|
|
| 02 Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice
|
| 2.435.901.693 -62.825.268 2.373.076.425
|
|
|
| 03 Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul
|
| poluarii |
| 727.067.704 -89.985.555 637.082.149
|
|
|
|6601 INDUSTRIE |
| 9.920.237.754 -589.074.379 9.331.163.375
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 8.008.774.254 -514.196.879 7.494.577.375
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 343.299.468 -56.290.879 287.008.589
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 374.479.650 374.479.650
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 4.602.518.320 4.602.518.320
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.688.476.816 -457.906.000 2.230.570.816
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.373.526.000 1.373.526.000
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 537.937.500 -74.877.500 463.060.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 537.937.500 -74.877.500 463.060.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 478.292.500 -106.442.500 371.850.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 59.645.000 31.565.000 91.210.000
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 840.301.751 -62.657.479 777.644.272
|
| |
| 02 Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de
|
| resurse minerale
|
| 160.000.000 160.000.000
|
|
|
| 03 Combustibili minerali solizi
|
| 2.700.218.000 2.700.218.000
|
| |
| 06 Resurse minerale, altele decat combustibili
|
| 3.789.494.412 -11.400.000 3.778.094.412
|
| |
| 07 Industrie prelucratoare
|
| 399.209.603 399.209.603
|
| |
| 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
|
| 2.031.013.988 -515.016.900 1.515.997.088
|
| |
|6701 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
|
| 27.030.593.529 -1.085.270.875 25.945.322.654
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 25.751.623.529 -1.175.223.507 24.576.400.022
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 9 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 1.180.113.319 67.299.200 1.247.412.519
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 752.053.000 -61.302.583 690.750.417
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 6.358.298.427 -599.482.007 5.758.816.420
|
| |
| 36 PRIME
|
| 1.800.000.000 1.800.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 15.661.158.783 -581.738.117 15.079.420.666
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 979.990.000 161.740.177 1.141.730.177
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 298.980.000 -71.787.545 227.192.455
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 298.980.000 -71.787.545 227.192.455
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 163.080.000 -37.708.242 125.371.758
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 135.900.000 -34.079.303 101.820.697
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 1.085.397.507 10.773.673 1.096.171.180
|
|
|
| 02 Amendare soluri acide si alcaline
|
| 80.000.000 -25.000.000 55.000.000
|
|
|
| 03 Acoperire sume fixe la seminte
|
| 852.200.000 -242.000.000 610.200.000
|
|
|
| 04 Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal
|
| 480.241.177 -70.000.000 410.241.177
|
|
|
| 05 Reproductie si selectie animale
|
| 264.086.495 264.086.495
|
|
|
| 06 Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole
|
| 79.275.000 -19.616.100 59.658.900 |
|
|
| 07 Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate
|
| producatorilor agricoli
|
| 40.000.000 40.000.000
|
|
|
| 10 Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 14.077.753.575 -537.155.587 13.540.597.988
|
|
|
| 14 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a
|
| eroziunii solului |
| 2.214.220.000 -317.626.481 1.896.593.519
|
|
|
| 15 Silvicultura |
| 577.907.705 153.424.883 731.332.588
|
|
|
| 17 Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea
|
| epizootiilor
|
| 70.000.000 10.000.000 80.000.000
|
| |
| 18 Despagubiri in caz de calamitati naturale
|
| 215.000.000 -45.000.000 170.000.000
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 5.332.367.765 82.111.787 5.414.479.552
|
|
|
| 50 Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
|
| silviculturii
|
| 1.662.144.305 -85.183.050 1.576.961.255
|
| |
|6801 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
|
| 37.540.421.189 -4.771.262.637 32.769.158.552
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 19.849.106.604 -1.719.914.621 18.129.191.983
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 246.283.561 -29.719.629 216.563.932
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 10 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 2.166.400.469 2.166.400.469
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 7.005.132.000 7.005.132.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 10.431.290.574 -1.690.194.992 8.741.095.582
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.828.943.689 -157.886.620 3.671.057.069
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 13.862.370.896 -2.893.461.396 10.968.909.500
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 13.745.297.896 -2.867.977.896 10.877.320.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 7.468.565.200 -1.715.605.200 5.752.960.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane |
| 6.276.732.696 -1.152.372.696 5.124.360.000
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 117.073.000 -25.483.500 91.589.500
|
|
|
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 101.659.000 -22.182.950 79.476.050
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 15.414.000 -3.300.550 12.113.450
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 1.529.449.999 -175.630.056 1.353.819.943
|
|
|
| 02 Aviatie civila |
| 2.589.545.395 -397.320.378 2.192.225.017
|
|
|
| 03 Navigatie civila |
| 1.062.995.600 -142.297.610 920.697.990
|
|
|
| 05 Drumuri si poduri |
| 15.646.121.686 -2.895.855.971 12.750.265.715
|
|
|
| 06 Transport feroviar |
| 12.930.838.005 -956.791.012 11.974.046.993
|
|
|
| 07 Transport in comun
|
| 3.624.586.304 -199.744.480 3.424.841.824
|
|
|
| 08 Aeroporturi de interes local
|
| 33.300.000 33.300.000
|
|
|
| 09 Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala
|
| 123.584.200 -3.623.130 119.961.070
|
|
|
|6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
|
| 16.884.768.890 -76.176.801 16.808.592.089
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 15.227.282.694 342.075.199 15.569.357.893
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 223.461.211 11.900.111 235.361.322
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 616.945.255 -20.000.000 596.945.255
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 20.000.000 20.000.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 14.366.876.228 350.175.088 14.717.051.316
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 863.603.696 -230.905.000 632.698.696
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 793.882.500 -187.347.000 606.535.500
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 793.882.500 -187.347.000 606.535.500
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 11 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 517.930.000 -121.053.300 396.876.700
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 275.952.500 -66.293.700 209.658.800
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 262.989.888 -16.528.772 246.461.116
|
|
|
| 02 Rezerve de stat si de mobilizare
|
| 1.313.581.920 -233.701.029 1.079.880.891
|
|
|
| 03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
|
| 11.285.782 11.285.782
|
|
|
| 04 Meteorologie si hidrologie
|
| 1.085.209.107 -158.797.000 926.412.107
|
|
|
| 05 Stimulare productie de export si a exportului
|
| 4.350.160.000 -392.000.000 3.958.160.000
|
|
|
| 07 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
|
| dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
|
| 1.021.340.920 -50.000.000 971.340.920
|
| |
| 10 Sistemul National Antigrindina
|
| 52.017.120 52.017.120
|
| |
| 13 Promovarea si dezvoltarea turismului
|
| 191.102.652 191.102.652
|
|
|
| 18 Fondul National de Preaderare
|
| 6.809.068.411 1.046.400.000 7.855.468.411
|
|
|
| 19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
|
| 1.495.043.890 -243.000.000 1.252.043.890
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 20.000.000 20.000.000
|
|
|
| 27 Parcuri industriale |
| 60.836.700 60.836.700
|
|
|
| 50 Alte cheltuieli pentru actiuni economice |
| 212.132.500 -28.550.000 183.582.500
|
|
|
|7101 CERCETARE STIINTIFICA |
| 7.228.147.082 86.543.477 7.314.690.559
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 7.006.674.466 91.233.477 7.097.907.943
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 773.215.574 51.286.588 824.502.162
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 497.482.174 -28.774.217 468.707.957
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 26.693.419 26.693.419
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 5.709.283.299 68.721.106 5.778.004.405
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 221.472.616 -4.690.000 216.782.616
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 268.127.330 57.726.850 325.854.180
|
| |
| 02 Cercetare fundamentala
|
| 746.118.889 30.596.135 776.715.024
|
| |
| 03 Cercetare aplicativa si experimentala
|
| 5.980.374.163 -346.013.872 5.634.360.291
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica
|
| 233.526.700 344.234.364 577.761.064
|
| |
|7201 ALTE ACTIUNI
|
| 6.993.444.862 -2.554.948.586 4.438.496.276
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 6.534.643.199 -2.519.763.586 4.014.879.613
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 3.591.747.003 -2.634.211.706 957.535.297
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 552.373.393 925.550 553.298.943
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 200.000.000 -24.000.000 176.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.190.522.803 137.522.570 2.328.045.373
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 278.641.663 278.641.663
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 12 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 180.160.000 -35.185.000 144.975.000
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 180.160.000 -35.185.000 144.975.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 26.050.000 -6.440.000 19.610.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane |
| 154.110.000 -28.745.000 125.365.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala vamala si unitati teritoriale |
| 1.028.649.580 103.132.386 1.131.781.966
|
|
|
| 05 Sistemul national de decoratii
|
| 52.920.000 -4.093.100 48.826.900
|
|
|
| 06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale
|
| 7.150.000 -5.187.500 1.962.500
|
|
|
| 07 Protectie civila
|
| 294.333.473 37.195.198 331.528.671
|
|
|
| 08 Executarea silita a creantelor bugetare
|
| 40.200.000 15.563.000 55.763.000
|
|
|
| 10 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului potrivit dispozitiilor legale
|
| 1.783.214.118 150.299.300 1.933.513.418
|
| |
| 11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal
|
| 5.000.000 5.000.000
|
| |
| 12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru
|
| trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale
|
| 272.418.056 -7.005.000 265.413.056
|
|
|
| 13 Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei
|
| 128.303.472 128.303.472
|
|
|
| 14 Proiect privind infrastructura urbana
|
| 76.710.000 -9.580.000 67.130.000
|
|
|
| 18 Masuri active pentru combaterea somajului
|
| 6.983.750 -5.137.550 1.846.200
|
|
|
| 19 Zboruri speciale
|
| 200.000.000 -24.000.000 176.000.000
|
|
|
| 20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
|
| 161.800.000 -37.554.530 124.245.470
|
| |
| 22 Proiecte de finantare rurala
|
| 11.330.000 -2.810.000 8.520.000
|
| |
| 30 Suma globala pentru proiecte si masuri nenominalizate
|
| 2.763.070.790 -2.763.070.790
|
| |
| 50 Alte cheltuieli
|
| 161.361.623 -2.700.000 158.661.623
|
| |
|8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT
|
| 13.460.430.647 -11.826.645.647 1.633.785.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 13 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 13.460.430.647 -11.826.645.647 1.633.785.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 13.460.430.647 -11.826.645.647 1.633.785.000
|
| |
| 03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
|
| investitii finantate partial din imprumuturi externe
|
| 1.700.000.000 -100.000.000 1.600.000.000
|
|
|
| 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale de stat |
| 11.626.645.647 -11.626.645.647
|
|
|
| 05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din
|
| Fondul de interventie
|
| 133.785.000 -100.000.000 33.785.000
|
|
|
|8601 IMPRUMUTURI
|
| 129.160.900 -92.000.000 37.160.900
|
|
|
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 129.160.900 -92.000.000 37.160.900
|
|
|
| 02 Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin
|
| conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale
|
| 100.000.000 -65.000.000 35.000.000
|
| |
| 05 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul
|
| de refugiat si protectie umanitara conditionata
|
| 5.837.760 -3.676.860 2.160.900
|
|
|
| 11 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara
|
| activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in |
| vederea intretinerii materiale
|
| 23.323.140 -23.323.140
|
|
|
|8801 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI
|
| 34.751.740.000 -4.116.276.360 30.635.463.640
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 34.751.740.000 -4.116.276.360 30.635.463.640
|
|
|
| 49 DOBANZI |
| 34.751.740.000 -4.116.276.360 30.635.463.640
|
|
|
| 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
|
| 11.371.000.000 -138.000.000 11.233.000.000
|
|
|
| 02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei
|
| publice externe
|
| 10.729.200.000 -459.936.360 10.269.263.640
|
| |
| 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de
|
| stat si de riscul imprumuturilor
|
| 2.193.900.000 2.193.900.000
|
| |
| 04 Diferente de curs aferente datoriei publice externe
|
| 9.057.640.000 -2.232.640.000 6.825.000.000
|
| |
| 05 Diferente de curs aferente datoriei publice interne
|
| 1.000.000.000 -885.700.000 114.300.000
|
| |
| 06 Comisioane pentru operatiunile prin
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 14 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| contul curent general al Trezoreriei Statului
|
| 400.000.000 -400.000.000
|
|
|
|9501 FONDURI DE REZERVA
|
| 478.495.084 4.280.576.281 4.759.071.365
|
|
|
| 60 REZERVE |
| 478.495.084 4.280.576.281 4.759.071.365
|
|
|
| 01 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
|
| 412.280.084 101.750.285 514.030.369
|
|
|
| 02 Fond de interventie la dispozitia Guvernului
|
| 66.215.000 4.178.825.996 4.245.040.996
|
|
|
|5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII |
| 15.652.527.815 1.634.594.949 17.287.122.764
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 11.404.668.192 236.164.097 11.640.832.289
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 3.758.273.063 175.762.952 3.934.036.015
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 7.272.578.109 60.401.145 7.332.979.254
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 373.817.020 373.817.020
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 4.228.144.023 1.353.715.252 5.581.859.275
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 19.715.600 19.715.600 39.431.200
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si |
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 19.715.600 19.715.600 39.431.200
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 19.715.600 19.715.600 39.431.200
|
| |
|5103 AUTORITATI PUBLICE
|
| 186.473.000 15.802.000 202.275.000
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 154.871.140 15.802.000 170.673.140
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 81.524.620 7.802.000 89.326.620
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 73.346.520 8.000.000 81.346.520
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 31.601.860 31.601.860
|
|
|
| 02 Autoritati Legislative
|
| 54.000.000 54.000.000
|
|
|
| 05 Autoritati executive
|
| 132.473.000 15.802.000 148.275.000
|
|
|
|5403 APARARE NATIONALA |
| 1.253.249.560 -3.260.000 1.249.989.560
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 819.355.789 -208.536.628 610.819.161
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 114.001.228 114.001.228
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 705.354.561 -208.536.628 496.817.933
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 433.893.771 205.276.628 639.170.399
|
|
|
| 02 Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii
|
| 1.253.249.560 -3.260.000 1.249.989.560
|
|
|
|5503 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 1.193.179.065 423.147.000 1.616.326.065
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 15 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 938.105.201 183.267.000 1.121.372.201
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 355.894.034 57.747.000 413.641.034
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 581.211.167 125.520.000 706.731.167
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.000.000 1.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 235.358.264 220.164.400 455.522.664
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 19.715.600 19.715.600 39.431.200
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 19.715.600 19.715.600 39.431.200
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 19.715.600 19.715.600 39.431.200
|
| |
| 04 Paza si supravegherea frontierei
|
| 3.200.000 3.200.000
|
| |
| 05 Jandarmerie
|
| 395.162.749 119.000.000 514.162.749
|
| |
| 06 Siguranta nationala
|
| 8.000.000 8.000.000
|
| |
| 08 Sistemul national unic de apeluri de urgenta
|
| 538.464.000 200.000.000 738.464.000
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
|
| siguranta nationala
|
| 248.352.316 104.147.000 352.499.316
|
| |
|5703 INVATAMANT
|
| 9.947.605.655 23.200.000 9.970.805.655
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 7.884.717.655 -2.418.000 7.882.299.655
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 3.140.127.472 -2.151.000 3.137.976.472
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 4.716.773.163 -267.000 4.716.506.163
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 27.817.020 27.817.020
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.062.888.000 618.000 2.063.506.000
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 25.000.000 25.000.000
|
| |
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 25.000.000 25.000.000
|
|
|
| 04 Invatamant liceal
|
| 1.500.000 1.500.000
|
|
|
| 09 Invatamant superior
|
| 8.096.756.836 23.200.000 8.119.956.836
|
|
|
| 14 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
|
| 870.000.000 870.000.000
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni de invatamant
|
| 979.348.819 979.348.819
|
| |
|5803 SANATATE
|
| 427.680.000 427.680.000
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 377.680.000 377.680.000
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 16 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| SERVICII
|
| 377.680.000 377.680.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 50.000.000 50.000.000
|
|
|
| 07 Centre de transfuzii sanguine
|
| 18.540.000 18.540.000
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 361.502.500 361.502.500
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni sanitare |
| 47.637.500 47.637.500
|
|
|
|5903 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
|
| TINERET
|
| 450.888.730 1.334.870 452.223.600
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 318.827.730 1.834.870 320.662.600
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 5.238.320 176.000 5.414.320
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 163.589.410 1.658.870 165.248.280
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 150.000.000 150.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 132.061.000 -500.000 131.561.000
|
|
|
| 07 Case de cultura |
| 26.123.600 26.123.600
|
|
|
| 20 Activitatea sportiva |
| 400.000.000 400.000.000
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 21.600.000 21.600.000
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
|
| activitatea sportiva si de tineret
|
| 3.165.130 1.334.870 4.500.000
|
|
|
|6303 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
|
| 677.322.226 677.322.226
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 491.782.098 491.782.098
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 13.204.579 13.204.579
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 283.577.519 283.577.519
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 195.000.000 195.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 185.540.128 185.540.128
|
|
|
| 50 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte
|
| 677.322.226 677.322.226
|
|
|
|6703 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
|
| 1.008.000.000 1.008.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.008.000.000 1.008.000.000
|
|
|
| 15 Silvicultura
|
| 560.000.000 560.000.000
|
|
|
| 50 Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
|
| silviculturii
|
| 448.000.000 448.000.000
|
|
|
|6903 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
|
| 426.391.677 889.000.000 1.315.391.677
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 355.350.677 355.350.677
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 28.381.908 28.381.908
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 326.968.769 326.968.769
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 71.041.000 889.000.000 960.041.000
|
|
|
| 02 Rezerve materiale nationale si de mobilizare
|
| 301.501.411 889.000.000 1.190.501.411
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 17 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 50 Alte cheltuieli pentru actiuni economice
|
| 124.890.266 124.890.266
|
|
|
|7103 CERCETARE STIINTIFICA
|
| 80.237.902 285.371.079 364.608.981
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 62.477.902 246.214.855 308.692.757 |
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 19.900.902 112.188.952 132.089.854
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 42.577.000 134.025.903 176.602.903
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 17.760.000 39.156.224 56.916.224
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 7.926.045 172.103.981 180.030.026
|
| |
| 02 Cercetare fundamentala
|
| 59.196.304 108.207.098 167.403.402
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica
|
| 13.115.553 5.060.000 18.175.553
|
| |
|7203 ALTE ACTIUNI
|
| 1.500.000 1.500.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.500.000 1.500.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.500.000 1.500.000
|
|
|
| 50 Alte cheltuieli |
| 1.500.000 1.500.000
|
|
|
|5014 CREDITE EXTERNE |
| 47.786.408.158 -13.547.229.020 34.239.179.138
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 27.481.911.632 -8.788.294.714 18.693.616.918
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 56.289.234 -17.360.000 38.929.234
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.160.934.028 -147.928.000 1.013.006.028
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 226.500.000 -133.390.000 93.110.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 26.038.188.370 -8.489.616.714 17.548.571.656
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 20.280.110.026 -4.792.934.306 15.487.175.720
|
|
|
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 24.386.500 34.000.000 58.386.500
|
|
|
|5114 AUTORITATI PUBLICE
|
| 2.049.830.000 -870.290.000 1.179.540.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.451.450.000 -549.410.000 902.040.000
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 680.000 -170.000 510.000
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 565.344.000 -179.182.000 386.162.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 885.426.000 -370.058.000 515.368.000
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 598.380.000 -320.880.000 277.500.000
|
| |
| 03 Autoritati judecatoresti
|
| 320.880.000 -320.880.000
|
| |
| 05 Autoritati executive
|
| 1.728.950.000 -549.410.000 1.179.540.000
|
|
|
|5414 APARARE NATIONALA
|
| 3.553.536.038 -1.018.130.000 2.535.406.038
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.553.536.038 -1.018.130.000 2.535.406.038
|
|
|
| 02 Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii
|
| 3.553.536.038 -1.018.130.000 2.535.406.038
|
|
|
|5514 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 6.776.152.500 -1.769.454.688 5.006.697.812
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 80.000.000 80.000.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 18 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 80.000.000 80.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 6.776.152.500 -1.849.454.688 4.926.697.812
|
|
|
| 01 Administratie centrala |
| 758.772.500 3.238.186.512 3.996.959.012
|
|
|
| 02 Politie |
| 298.225.000 -227.939.125 70.285.875
|
|
|
| 04 Paza si supravegherea frontierei |
| 4.108.807.500 -4.045.858.425 62.949.075
|
|
|
| 06 Siguranta nationala
|
| 972.090.000 -353.584.688 618.505.312
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
|
| siguranta nationala
|
| 638.257.500 -380.258.962 257.998.538
|
|
|
|5714 INVATAMANT |
| 3.174.775.000 -1.076.570.000 2.098.205.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 473.404.262 473.404.262
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 21.837.484 21.837.484
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 430.975.528 430.975.528
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 20.591.250 20.591.250
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.701.370.738 -1.076.570.000 1.624.800.738
|
|
|
| 03 Invatamant primar si gimnazial
|
| 1.909.970.000 -645.942.000 1.264.028.000
|
|
|
| 04 Invatamant liceal
|
| 1.264.805.000 -430.628.000 834.177.000
|
|
|
|5814 SANATATE
|
| 3.446.427.500 -837.302.262 2.609.125.238
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 122.500.000 -40.500.000 82.000.000
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 28.600.000 -14.600.000 14.000.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 90.700.000 -26.700.000 64.000.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 3.200.000 800.000 4.000.000
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.323.927.500 -796.802.262 2.527.125.238
|
| |
| 03 Spitale
|
| 2.986.062.750 -446.265.250 2.539.797.500
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni sanitare
|
| 460.364.750 -391.037.012 69.327.738
|
| |
|5914 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
|
| TINERET
|
| 26.425.000 -6.550.000 19.875.000 |
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 23.405.000 -5.800.000 17.605.000
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 75.500 -20.000 55.500
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 22.197.000 -5.500.000 16.697.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.132.500 -280.000 852.500
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.020.0000 -750.000 2.270.000
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
|
| activitatea sportiva si de tineret
|
| 26.425.000 -6.550.000 19.875.000
|
|
|
|6014 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
|
| 224.801.250 -56.082.000 168.719.250
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 126.651.250 29.773.000 156.424.250
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 5.096.250 -2.570.000 2.526.250
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 19 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 25.292.500 -3.893.000 21.399.500
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 96.262.500 36.236.000 132.498.500
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 98.150.000 -85.855.000 12.295.000
|
| |
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 128.538.750 -92.318.000 36.220.750
|
| |
| 43 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
|
| 24.500.000 23.200.000 47.700.000
|
| |
| 50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,
|
| ajutoare si indemnizatii
|
| 2.900.000 2.900.000
|
|
|
| 53 Servicii sociale
|
| 71.762.500 10.136.000 81.898.500
|
| |
|6314 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
|
| 2.764.432.500 -619.297.319 2.145.135.181
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 2.111.999.250 -519.106.620 1.592.892.630
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.111.999.250 -519.106.620 1.592.892.630
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 652.433.250 -100.190.699 552.242.551
|
| |
| 08 Locuinte
|
| 462.437.500 -53.092.219 409.345.281
|
| |
| 50 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte
|
| 2.301.995.000 -566.205.100 1.735.789.900
|
|
|
|6414 MEDIU SI APE
|
| 1.427.330.000 -312.850.000 1.114.480.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 343.530.000 -184.430.000 159.100.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 343.530.000 -184.430.000 159.100.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 1.083.800.000 -128.420.000 955.380.000
|
|
|
| 02 Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice
|
| 1.427.330.000 -312.850.000 1.114.480.000
|
|
|
|6614 INDUSTRIE |
| 1.474.649.370 -485.230.000 989.419.370
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 956.994.370 -560.830.000 396.164.370
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 956.994.370 -560.830.000 396.164.370
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 517.655.000 75.600.000 593.255.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 956.994.370 -560.830.000 396.164.370
|
|
|
| 05 Electricitate si alte forme de energie
|
| 517.655.000 75.600.000 593.255.000
|
|
|
|6714 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
|
| 834.650.000 -405.390.000 429.260.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 834.650.000 -405.390.000 429.260.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 834.650.000 -405.390.000 429.260.000
|
| |
| 15 Silvicultura
|
| 290.680.000 -128.750.000 161.930.000
|
| |
| 50 Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
|
| silviculturii
|
| 543.970.000 -276.640.000 267.330.000
|
|
|
|6814 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
|
| 21.014.297.500 -5.709.259.751 15.305.037.749
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 20.042.612.500 -6.217.778.094 13.824.834.406
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 20.042.612.500 -6.217.778.094 13.824.834.406
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 971.685.000 508.518.343 1.480.203.343
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 15.446.167.500 -7.825.778.867 7.620.388.633
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 20 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 02 Aviatie civila
|
| 268.025.000 154.488.264 422.513.264
|
|
|
| 03 Navigatie civila
|
| 246.130.000 -9.454.621 236.675.379
|
| |
| 05 Drumuri si poduri
|
| 2.835.030.000 390.641.496 3.225.671.496
|
| |
| 06 Transport feroviar
|
| 1.515.285.000 1.398.398.858 2.913.683.858
|
| |
| 07 Transport in comun
|
| 703.660.000 182.445.119 886.105.119
|
| |
|6914 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
|
| 679.500.000 -316.500.000 363.000.000
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 679.500.000 -316.500.000 363.000.000
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 226.500.000 -133.390.000 93.110.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 453.000.000 -183.110.000 269.890.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 226.500.000 -133.390.000 93.110.000
|
|
|
| 04 Meteorologie si hidrologie
|
| 453.000.000 -183.110.000 269.890.000
|
|
|
|7214 ALTE ACTIUNI |
| 315.215.000 -98.323.000 216.892.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 315.215.000 -98.323.000 216.892.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 26.425.000 -12.653.000 13.772.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 288.790.000 -85.670.000 203.120.000
|
|
|
| 07 Protectie civila
|
| 62.290.000 -29.620.000 32.670.000
|
|
|
| 18 Masuri active pentru combaterea somajului
|
| 26.425.000 -12.653.000 13.772.000
|
|
|
| 20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
|
| 226.500.000 -56.050.000 170.450.000
|
|
|
|8614 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 24.386.500 34.000.000 58.386.500
|
|
|
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 24.386.500 34.000.000 58.386.500
|
|
|
| 13 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si
|
| administrate prin agentii de credit |
| 24.386.500 34.000.000 58.386.500
|
|
|
|5015 IMPRUMUTURI INTERNE
|
| 350.000.000 350.000.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 100.000.000 100.000.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 100.000.000 100.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 250.000.000 250.000.000
|
|
|
|5515 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 350.000.000 350.000.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 100.000.000 100.000.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 100.000.000 100.000.000
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 250.000.000 250.000.000
|
| |
| 06 Siguranta nationala
|
| 350.000.000 350.000.000
|
| |
|5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
|
| 47.364.887.728 -1.310.588.802 46.054.298.926
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 44.077.695.045 -1.284.433.802 42.793.261.243
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 110.852.780 2.683.576 113.536.356
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 21 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 3.759.131.756 -434.886.164 3.324.245.592
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 40.207.710.509 -852.231.214 39.355.479.295
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.287.192.683 -26.155.000 3.261.037.683
|
| |
|5130 AUTORITATI PUBLICE
|
| 2.155.579.081 26.252.198 2.181.831.279
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.802.317.381 -73.041.602 1.729.275.779
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 84.552.780 2.683.576 87.236.356
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.344.347.816 -107.448.029 1.236.899.787
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 373.416.785 31.722.851 405.139.636
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 353.261.700 99.293.800 452.555.500
|
|
|
| 01 Administratia Prezidentiala |
| 679.486 679.486
|
|
|
| 03 Autoritati judecatoresti |
| 34.459.300 -4.346.800 30.112.500
|
|
|
| 04 Alte organe ale autoritatilor publice
|
| 36.907.800 24.916.645 61.824.445
|
|
|
| 05 Autoritati executive
|
| 2.084.211.981 5.002.867 2.089.214.848
|
|
|
|5530 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 1.935.747.600 1.935.747.600
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 258.100.000 258.100.000
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 2.500.000 2.500.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 255.600.000 255.600.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.677.647.600 1.677.647.600
|
| |
| 04 Paza si supravegherea frontierei
|
| 373.739.200 373.739.200
|
| |
| 05 Jandarmerie
|
| 3.000.000 3.000.000
|
| |
| 06 Siguranta nationala
|
| 1.015.782.000 1.015.782.000
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
|
| siguranta nationala
|
| 543.226.400 543.226.400
|
|
|
|5730 INVATAMANT
|
| 690.988.920 -8.608.160 682.380.760
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 690.988.920 -8.608.160 682.380.760
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 690.988.920 -8.608.160 682.380.760
|
| |
| 05 Invatamant profesional
|
| 68.833.160 -8.608.160 60.225.000
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni de invatamant
|
| 622.155.760 622.155.760
|
| |
|5830 SANATATE
|
| 884.160.000 -363.985.000 520.175.000
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 669.852.000 -294.977.000 374.875.000
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 23.800.000 23.800.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 269.252.000 -100.352.000 168.900.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 376.800.000 -194.625.000 182.175.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 214.308.000 -69.008.000 145.300.000
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 884.160.000 -363.985.000 520.175.000
|
|
|
|5930 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 22 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| SI DE TINERET
|
| 182.627.892 60.322.628 242.950.520
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 182.627.892 60.322.628 242.950.520
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 182.627.892 60.322.628 242.950.520
|
|
|
| 21 Activitatea de tineret
|
| 61.375.520 61.375.520
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
|
| activitatea sportiva si de tineret |
| 121.252.372 60.322.628 181.575.000
|
|
|
|6030 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
|
| 2.645.236.480 -299.873.535 2.345.362.945
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 2.295.927.480 -256.189.535 2.039.737.945
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.653.130.440 -197.472.135 1.455.658.305
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 642.797.040 -58.717.400 584.079.640
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 349.309.000 -43.684.000 305.625.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 1.615.353.540 -202.013.415 1.413.340.125
|
|
|
| 43 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
|
| 756.650.440 -63.690.120 692.960.320
|
| |
| 48 Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala
a|
| persoanelor cu handicap
|
| 273.232.500 -34.170.000 239.062.500
|
|
|
|6430 MEDIU SI APE
|
| 2.116.841.200 2.116.841.200
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.867.841.200 1.867.841.200
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.867.841.200 1.867.841.200
|
|
|
| 01 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 249.000.000 249.000.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 249.000.000 249.000.000
|
|
|
| 03 Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul
|
| poluarii
|
| 1.867.841.200 1.867.841.200
|
|
|
|6630 INDUSTRIE
|
| 132.500.000 132.500.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 132.500.000 132.500.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 132.500.000 132.500.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 132.500.000 132.500.000
|
|
|
|6730 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
|
| 18.623.954.920 18.623.954.920 |
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 18.623.954.920 18.623.954.920
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 18.623.954.920 18.623.954.920
|
| |
| 10 Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 18.623.954.920 18.623.954.920
|
| |
|6830 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
|
| 11.407.362.222 11.407.362.222
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 11.065.702.639 11.065.702.639
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 11.065.702.639 11.065.702.639
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 341.659.583 341.659.583
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 254.405.434 254.405.434
|
|
|
| 03 Navigatie civila
|
| 214.300.000 214.300.000
|
|
|
| 05 Drumuri si poduri
|
| 7.215.369.993 7.215.369.993
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 23 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 06 Transport feroviar
|
| 3.723.286.795 3.723.286.795
|
|
|
|6930 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
|
| 5.730.846.433 -687.111.433 5.043.735.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 5.730.846.433 -687.111.433 5.043.735.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 20.572.800 -2.572.800 18.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 5.710.273.633 -684.538.633 5.025.735.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala |
| 236.460.000 236.460.000
|
|
|
| 07 Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
|
| 7.712.459 -962.459 6.750.000
|
|
|
| 19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
|
| 5.486.673.974 -686.148.974 4.800.525.000
|
|
|
|7130 CERCETARE STIINTIFICA
|
| 540.807.480 540.807.480
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 540.807.480 540.807.480
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 540.807.480 540.807.480
|
|
|
| 03 Cercetare aplicativa si experimentala
|
| 540.807.480 540.807.480
|
|
|
|7230 ALTE ACTIUNI
|
| 318.235.500 -37.585.500 280.650.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 216.228.700 -24.828.700 191.400.000
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 216.228.700 -27.041.200 189.187.500
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.212.500 2.212.500
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 102.006.800 -12.756.800 89.250.000
|
| |
| 12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru
|
| trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale
|
| 318.235.500 -37.585.500 280.650.000
|
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 4
SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social si ajutor pentru
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, potrivit
legii, pe anul 2005
- mii lei -
_____________________________________________________________________
Nr. Judetul Program Influente Program
crt. actualizat rectificat
_____________________________________________________________________
TOTAL 6.019.888.442 -6.019.888.442 0
1. ALBA 119.635.372 -119.635.372 0
2. ARAD 107.937.000 -107.937.000 0
3. ARGES 176.759.000 -176.759.000 0
4. BACAU 111.636.000 -111.636.000 0
5. BIHOR 157.545.000 -157.545.000 0
6. BISTRITA-NASAUD 80.036.000 -80.036.000 0
7. BOTOSANI 218.420.000 -218.420.000 0
8. BRASOV 172.003.000 -172.003.000 0
9. BRAILA 94.714.000 -94.714.000 0
10. BUZAU 224.581.000 -224.581.000 0
11. CARAS-SEVERIN 94.720.000 -94.720.000 0
12. CALARASI 157.055.000 -157.055.000 0
13. CLUJ 125.383.000 -125.383.000 0
14. CONSTANTA 164.789.352 -164.789.352 0
15. COVASNA 62.199.000 -62.199.000 0
16. DAMBOVITA 200.716.000 -200.716.000 0
17. DOLJ 330.842.000 -330.842.000 0
18. GALATI 205.165.000 -205.165.000 0
19. GIURGIU 80.294.000 -80.294.000 0
20. GORJ 129.886.000 -129.886.000 0
21. HARGHITA 74.908.920 -74.908.920 0
22. HUNEDOARA 147.926.000 -147.926.000 0
23. IALOMITA 102.323.000 -102.323.000 0
24. IASI 360.228.000 -360.228.000 0
25. ILFOV 72.051.000 -72.051.000 0
26. MARAMURES 133.952.000 -133.952.000 0
27. MEHEDINTI 135.084.000 -135.084.000 0
28. MURES 176.745.000 -176.745.000 0
29. NEAMT 173.805.000 -173.805.000 0
30. OLT 180.848.000 -180.848.000 0
31. PRAHOVA 180.671.000 -180.671.000 0
32. SATU MARE 97.176.000 -97.176.000 0
33. SALAJ 68.434.000 -68.434.000 0
34. SIBIU 106.971.000 -106.971.000 0
35. SUCEAVA 150.183.000 -150.183.000 0
36. TELEORMAN 158.348.000 -158.348.000 0
37. TIMIS 93.278.000 -93.278.000 0
38. TULCEA 76.598.952 -76.598.952 0
39. VASLUI 259.168.000 -259.168.000 0
40. VALCEA 102.473.846 -102.473.846 0
41. VRANCEA 108.545.000 -108.545.000 0
42. Municipiul BUCURESTI 45.855.000 -45.855.000 0
_____________________________________________________________________
ANEXA 5
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, potrivit
legii, pe anul 2005
- mii lei -
_____________________________________________________________________
Nr. Judetul Program Influente Program
crt. actualizat rectificat
_____________________________________________________________________
TOTAL 0 6.019.888.442 6.019.888.442
1. ALBA 0 119.635.372 119.635.372
2. ARAD 0 107.937.000 107.937.000
3. ARGES 0 176.759.000 176.759.000
4. BACAU 0 111.636.000 111.636.000
5. BIHOR 0 157.545.000 157.545.000
6. BISTRITA-NASAUD 0 80.036.000 80.036.000
7. BOTOSANI 0 218.420.000 218.420.000
8. BRASOV 0 172.003.000 172.003.000
9. BRAILA 0 94.714.000 94.714.000
10. BUZAU 0 224.581.000 224.581.000
11. CARAS-SEVERIN 0 94.720.000 94.720.000
12. CALARASI 0 157.055.000 157.055.000
13. CLUJ 0 125.383.000 125.383.000
14. CONSTANTA 0 164.789.352 164.789.352
15. COVASNA 0 62.199.000 62.199.000
16. DAMBOVITA 0 200.716.000 200.716.000
17. DOLJ 0 330.842.000 330.842.000
18. GALATI 0 205.165.000 205.165.000
19. GIURGIU 0 80.294.000 80.294.000
20. GORJ 0 129.886.000 129.886.000
21. HARGHITA 0 74.908.920 74.908.920
22. HUNEDOARA 0 147.926.000 147.926.000
23. IALOMITA 0 102.323.000 102.323.000
24. IASI 0 360.228.000 360.228.000
25. ILFOV 0 72.051.000 72.051.000
26. MARAMURES 0 133.952.000 133.952.000
27. MEHEDINTI 0 135.084.000 135.084.000
28. MURES 0 176.745.000 176.745.000
29. NEAMT 0 173.805.000 173.805.000
30. OLT 0 180.848.000 180.848.000
31. PRAHOVA 0 180.671.000 180.671.000
32. SATU MARE 0 97.176.000 97.176.000
33. SALAJ 0 68.434.000 68.434.000
34. SIBIU 0 106.971.000 106.971.000
35. SUCEAVA 0 150.183.000 150.183.000
36. TELEORMAN 0 158.348.000 158.348.000
37. TIMIS 0 93.278.000 93.278.000
38. TULCEA 0 76.598.952 76.598.952
39. VASLUI 0 259.168.000 259.168.000
40. VALCEA 0 102.473.846 102.473.846
41. VRANCEA 0 108.545.000 108.545.000
42. Municipiul BUCURESTI 0 45.855.000 45.855.000
_____________________________________________________________________
ANEXA 6
I Program actualizat
II Influente
III Program rectificat
SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a
persoanelor cu handicap, cultura si culte si echilibrarea bugetelor locale, pe
anul 2005
- mii lei -
_________________________________________________________________________
TOTAL
I. Program actualizat
TOTAL 15.320.616.596
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 3.367.100.558
- Cultura si culte 962.802.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 866.494.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 96.308.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 10.990.714.038
II. Influente
TOTAL -15.320.616.596
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -3.367.100.558
- Cultura si culte -962.802.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -866.494.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale -96.308.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -10.990.714.038
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
1. Judetul ALBA
I. Program actualizat
TOTAL 366.250.666
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 102.596.628
- Cultura si culte 40.999.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 35.535.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 5.464.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 222.655.038
II. Influente
TOTAL -366.250.666
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -102.596.628
- Cultura si culte -40.999.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -35.535.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale -5.464.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -222.655.038
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
2. Judetul ARAD
I. Program actualizat
TOTAL 292.906.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 50.200.000
- Cultura si culte 18.787.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 18.787.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 223.919.000
II. Influente
TOTAL -292.906.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -50.200.000
- Cultura si culte -18.787.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -18.787.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -223.919.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
3. Judetul ARGES
I. Program actualizat
TOTAL 406.226.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 109.830.000
- Cultura si culte 27.503.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 26.361.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 1.142.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 268.893.000
II. Influente
TOTAL -406.226.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -109.830.000
- Cultura si culte -27.503.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -26.361.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale -1.142.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -268.893.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
4. Judetul BACAU
I. Program actualizat
TOTAL 536.554.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 193.309.000
- Cultura si culte 21.506.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 21.506.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 321.739.000
II. Influente
TOTAL -536.554.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -193.309.000
- Cultura si culte -21.506.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -21.506.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -321.739.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
5. Judetul BIHOR
I. Program actualizat
TOTAL 417.452.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 93.979.000
- Cultura si culte 41.021.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 41.021.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 282.452.000
II. Influente
TOTAL -417.452.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -93.979.000
- Cultura si culte -41.021.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -41.021.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -282.452.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
6. Judetul BISTRITA-NASAUD
I. Program actualizat
TOTAL 274.483.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 32.270.000
- Cultura si culte 13.059.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 13.059.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 229.154.000
II. Influente
TOTAL -274.483.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -32.270.000
- Cultura si culte -13.059.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -13.059.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -229.154.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
7. Judetul BOTOSANI
I. Program actualizat
TOTAL 532.410.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 88.674.000
- Cultura si culte 28.254.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.428.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 15.826.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 415.482.000
II. Influente
TOTAL -532.410.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -88.674.000
- Cultura si culte -28.254.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -12.428.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale -15.826.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -415.482.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
8. Judetul BRASOV
I. Program actualizat
TOTAL 276.477.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 64.605.000
- Cultura si culte 20.971.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 20.971.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 190.901.000
II. Influente
TOTAL -276.477.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -64.605.000
- Cultura si culte -20.971.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -20.971.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -190.901.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
9. Judetul BRAILA
I. Program actualizat
TOTAL 277.632.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 50.048.000
- Cultura si culte 9.078.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 9.078.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 218.506.000
II. Influente
TOTAL -277.632.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -50.048.000
- Cultura si culte -9.078.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -9.078.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -218.506.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
10. Judetul BUZAU
I. Program actualizat
TOTAL 393.956.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 63.898.000
- Cultura si culte 12.137.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.137.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 317.921.000
II. Influente
TOTAL -393.956.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -63.898.000
- Cultura si culte -12.137.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -12.137.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -317.921.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
11. Judetul CARAS-SEVERIN
I. Program actualizat
TOTAL 398.690.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 87.174.000
- Cultura si culte 25.438.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 25.438.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 286.078.000
II. Influente
TOTAL -398.690.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -87.174.000
- Cultura si culte -25.438.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -25.438.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -286.078.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
12. Judetul CALARASI
I. Program actualizat
TOTAL 337.832.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 51.825.000
- Cultura si culte 5.486.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 5.486.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 280.521.000
II. Influente
TOTAL -337.832.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -51.825.000
- Cultura si culte -5.486.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -5.486.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -280.521.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
13. Judetul CLUJ
I. Program actualizat
TOTAL 322.695.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 54.632.000
- Cultura si culte 37.671.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 37.671.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 230.392.000
II. Influente
TOTAL -322.695.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -54.632.000
- Cultura si culte -37.671.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -37.671.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -230.392.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
14. Judetul CONSTANTA
I. Program actualizat
TOTAL 340.363.648
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 104.811.648
- Cultura si culte 12.768.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.768.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 222.784.000
II. Influente
TOTAL -340.363.648
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -104.811.648
- Cultura si culte -12.768.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -12.768.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -222.784.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
15. Judetul COVASNA
I. Program actualizat
TOTAL 177.939.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 32.188.000
- Cultura si culte 7.282.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 7.282.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 138.469.000
II. Influente
TOTAL -177.939.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -32.188.000
- Cultura si culte -7.282.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -7.282.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -138.469.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
16. Judetul DAMBOVITA
I. Program actualizat
TOTAL 403.885.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 101.885.000*)
- Cultura si culte 23.809.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 18.642.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 5.167.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 278.191.000
II. Influente
TOTAL -403.885.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -101.885.000*)
- Cultura si culte -23.809.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -18.642.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale -5.167.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -278.191.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
17. Judetul DOLJ
I. Program actualizat
TOTAL 452.269.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 83.208.000
- Cultura si culte 19.322.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 19.322.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 349.739.000
II. Influente
TOTAL -452.269.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -83.208.000
- Cultura si culte -19.322.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -19.322.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -349.739.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
18. Judetul GALATI
I. Program actualizat
TOTAL 309.125.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 32.694.000
- Cultura si culte 22.235.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 22.235.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 254.196.000
II. Influente
TOTAL -309.125.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -32.694.000
- Cultura si culte -22.235.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -22.235.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -254.196.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
19. Judetul GIURGIU
I. Program actualizat
TOTAL 297.664.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 63.829.000
- Cultura si culte 4.515.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 4.515.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 229.320.000
II. Influente
TOTAL -297.664.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -63.829.000
- Cultura si culte -4.515.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -4.515.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -229.320.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
20. Judetul GORJ
I. Program actualizat
TOTAL 221.772.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 52.466.000
- Cultura si culte 14.807.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 14.807.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 154.499.000
II. Influente
TOTAL -221.772.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -52.466.000
- Cultura si culte -14.807.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -14.807.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -154.499.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
21. Judetul HARGHITA
I. Program actualizat
TOTAL 269.643.080
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 39.607.080
- Cultura si culte 13.544.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 13.544.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 216.492.000
II. Influente
TOTAL -269.643.080
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -39.607.080
- Cultura si culte -13.544.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -13.544.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -216.492.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
22. Judetul HUNEDOARA
I. Program actualizat
TOTAL 305.722.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 47.156.000
- Cultura si culte 14.710.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 14.710.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 243.856.000
II. Influente
TOTAL -305.722.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -47.156.000
- Cultura si culte -14.710.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -14.710.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -243.856.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
23. Judetul IALOMITA
I. Program actualizat
TOTAL 279.240.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 49.265.000
- Cultura si culte 7.282.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 7.282.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 222.693.000
II. Influente
TOTAL -279.240.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -49.265.000
- Cultura si culte -7.282.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -7.282.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -222.693.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
24. Judetul IASI
I. Program actualizat
TOTAL 491.076.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 101.272.000
- Cultura si culte 33.060.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 33.060.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 356.744.000
II. Influente
TOTAL -491.076.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -101.272.000
- Cultura si culte -33.060.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -33.060.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -356.744.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
25. Judetul ILFOV
I. Program actualizat
TOTAL 118.040.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 52.322.000
- Cultura si culte 9.757.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 9.757.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 55.961.000
II. Influente
TOTAL -118.040.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -52.322.000
- Cultura si culte -9.757.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -9.757.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -55.961.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
26. Judetul MARAMURES
I. Program actualizat
TOTAL 438.366.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 82.510.000
- Cultura si culte 33.934.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 33.934.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 321.922.000
II. Influente
TOTAL -438.366.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -82.510.000
- Cultura si culte -33.934.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -33.934.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -321.922.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
27. Judetul MEHEDINTI
I. Program actualizat
TOTAL 252.255.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 31.587.000
- Cultura si culte 12.574.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.574.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 208.094.000
II. Influente
TOTAL -252.255.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -31.587.000
- Cultura si culte -12.574.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -12.574.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -208.094.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
28. Judetul MURES
I. Program actualizat
TOTAL 409.534.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 111.590.000
- Cultura si culte 34.322.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 34.322.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 263.622.000
II. Influente
TOTAL -409.534.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -111.590.000
- Cultura si culte -34.322.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -34.322.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -263.622.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
29. Judetul NEAMT
I. Program actualizat
TOTAL 570.751.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 131.200.000
- Cultura si culte 44.516.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 44.516.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 395.035.000
II. Influente
TOTAL -570.751.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -131.200.000
- Cultura si culte -44.516.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -44.516.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -395.035.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
30. Judetul OLT
I. Program actualizat
TOTAL 377.395.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 61.036.000
- Cultura si culte 15.583.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 15.583.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 300.776.000
II. Influente
TOTAL -377.395.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -61.036.000
- Cultura si culte -15.583.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -15.583.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -300.776.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
31. Judetul PRAHOVA
I. Program actualizat
TOTAL 423.135.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 132.407.000
- Cultura si culte 11.408.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 11.408.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 279.320.000
II. Influente
TOTAL -423.135.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -132.407.000
- Cultura si culte -11.408.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -11.408.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -279.320.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
32. Judetul SATU MARE
I. Program actualizat
TOTAL 299.999.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 68.745.000
- Cultura si culte 19.904.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 19.904.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 211.350.000
II. Influente
TOTAL -299.999.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -68.745.000
- Cultura si culte -19.904.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -19.904.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -211.350.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
33. Judetul SALAJ
I. Program actualizat
TOTAL 244.725.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 56.527.000
- Cultura si culte 23.350.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 23.350.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 164.848.000
II. Influente
TOTAL -244.725.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -56.527.000
- Cultura si culte -23.350.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -23.350.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -164.848.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
34. Judetul SIBIU
I. Program actualizat
TOTAL 342.675.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 117.711.000
- Cultura si culte 43.357.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 25.487.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 17.870.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 181.607.000
II. Influente
TOTAL -342.675.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -117.711.000
- Cultura si culte -43.357.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -25.487.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale -17.870.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -181.607.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
35. Judetul SUCEAVA
I. Program actualizat
TOTAL 736.648.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 139.589.000
- Cultura si culte 57.471.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 29.274.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 28.197.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 539.588.000
II. Influente
TOTAL -736.648.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -139.589.000
- Cultura si culte -57.471.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -29.274.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale -28.197.000
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -539.588.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
36. Judetul TELEORMAN
I. Program actualizat
TOTAL 366.203.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 48.534.000
- Cultura si culte 14.855.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 14.855.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 302.814.000
II. Influente
TOTAL -366.203.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -48.534.000
- Cultura si culte -14.855.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -14.855.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -302.814.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
37. Judetul TIMIS
I. Program actualizat
TOTAL 388.007.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 115.507.000
- Cultura si culte 33.254.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 33.254.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 239.246.000
II. Influente
TOTAL -388.007.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -115.507.000
- Cultura si culte -33.254.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -33.254.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -239.246.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
38. Judetul TULCEA
I. Program actualizat
TOTAL 263.979.048
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 38.738.048
- Cultura si culte 12.331.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.331.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 212.910.000
II. Influente
TOTAL -263.979.048
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -38.738.048
- Cultura si culte -12.331.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -12.331.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -212.910.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
39. Judetul VASLUI
I. Program actualizat
TOTAL 518.351.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 66.227.000
- Cultura si culte 15.049.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 15.049.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 437.075.000
II. Influente
TOTAL -518.351.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -66.227.000
- Cultura si culte -15.049.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -15.049.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -437.075.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
40. Judetul VALCEA
I. Program actualizat
TOTAL 364.032.154
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 108.841.154
- Cultura si culte 24.321.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 24.321.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 230.870.000
II. Influente
TOTAL -364.032.154
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -108.841.154
- Cultura si culte -24.321.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -24.321.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -230.870.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
41. Judetul VRANCEA
I. Program actualizat
TOTAL 378.359.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 83.068.000
- Cultura si culte 11.505.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 11.505.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 283.786.000
II. Influente
TOTAL -378.359.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -83.068.000
- Cultura si culte -11.505.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -11.505.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -283.786.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
42. MUNICIPIUL BUCURESTI
I. Program actualizat
TOTAL 239.606.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 169.539.000
- Cultura si culte 70.067.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 47.425.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 22.642.000*)
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare
II. Influente
TOTAL -239.606.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap -169.539.000
- Cultura si culte -70.067.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical -47.425.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale -22.642.000*)
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
Sume ce se repartizeaza in baza unor acte normative
I. Program actualizat*)
TOTAL 206.294.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap
- Cultura si culte
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 206.294.000
II. Influente*)
TOTAL -206.294.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap
- Cultura si culte
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare -206.294.000
III. Program rectificat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 0
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
*) In baza prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999,
aprobata prin Legea nr. 55/2000 si a Legii nr. 298/2003, se aloca Consiliului
Local al Comunei Gura Ocnitei suma de 5.672.000 mii lei;
*) In baza prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
253/2000, aprobata prin Legea nr. 163/2001 se aloca Consiliului Judetean Iasi
suma de 60.669.000 mii lei, in baza prevederilor art. 4 alin. (2) si (4) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, aprobata prin Legea nr.
643/2002, se aloca Consiliului Local al Municipiului Iasi suma de 72.613.000
mii lei si Consiliului Local al Municipiului Suceava suma de 73.012.000 mii
lei;
*) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrari in continuare si dotari la
sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii nr. 70 - 72.
NOTA:
La stabilirea criteriilor pentru repartizarea in proportie de 15% a sumelor
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum
si a cotei defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, Consiliul
Judetean Iasi va avea in vedere si asigurarea sumelor necesare finantarii
obiectivului de investitii "Sala multifunctionala, cu anexele aferente, ca
sediu pentru autoritatile administratiei publice locale ale municipiului
Pascani."
ANEXA 7
I Program actualizat
II Influente
III Program rectificat
SUME
defalcate din taxa pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu
handicap, cultura si culte si echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005
- mii lei -
_________________________________________________________________________
TOTAL
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 15.333.900.596
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 3.367.100.558
- Cultura si culte 976.086.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 879.778.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 96.308.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 10.990.714.038
III. Program rectificat
TOTAL 15.333.900.596
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap 3.367.100.558
- Cultura si culte 976.086.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 879.778.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 96.308.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 10.990.714.038
_________________________________________________________________________
1. Judetul ALBA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 366.795.666
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 102.596.628
cu handicap
- Cultura si culte 41.544.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 36.080.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 5.464.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 222.655.038
III. Program rectificat
TOTAL 366.795.666
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 102.596.628
cu handicap
- Cultura si culte 41.544.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 36.080.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 5.464.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 222.655.038
_________________________________________________________________________
2. Judetul ARAD
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 293.194.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 50.200.000
cu handicap
- Cultura si culte 19.075.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 19.075.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 223.919.000
III. Program rectificat
TOTAL 293.194.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 50.200.000
cu handicap
- Cultura si culte 19.075.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 19.075.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 223.919.000
_________________________________________________________________________
3. Judetul ARGES
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 406.630.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 109.830.000
cu handicap
- Cultura si culte 27.907.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 26.765.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 1.142.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 268.893.000
III. Program rectificat
TOTAL 406.630.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 109.830.000
cu handicap
- Cultura si culte 27.907.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 26.765.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 1.142.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 268.893.000
_________________________________________________________________________
4. Judetul BACAU
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 536.884.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 193.309.000
cu handicap
- Cultura si culte 21.836.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 21.836.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 321.739.000
III. Program rectificat
TOTAL 536.884.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 193.309.000
cu handicap
- Cultura si culte 21.836.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 21.836.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 321.739.000
_________________________________________________________________________
5. Judetul BIHOR
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 418.081.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 93.979.000
cu handicap
- Cultura si culte 41.650.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 41.650.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 282.452.000
III. Program rectificat
TOTAL 418.081.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 93.979.000
cu handicap
- Cultura si culte 41.650.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 41.650.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 282.452.000
_________________________________________________________________________
6. Judetul BISTRITA-NASAUD
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 274.683.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 32.270.000
cu handicap
- Cultura si culte 13.259.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 13.259.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 229.154.000
III. Program rectificat
TOTAL 274.683.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 32.270.000
cu handicap
- Cultura si culte 13.259.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 13.259.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 229.154.000
_________________________________________________________________________
7. Judetul BOTOSANI
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 532.600.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 88.674.000
cu handicap
- Cultura si culte 28.444.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.618.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 15.826.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 415.482.000
III. Program rectificat
TOTAL 532.600.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 88.674.000
cu handicap
- Cultura si culte 28.444.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.618.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 15.826.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 415.482.000
_________________________________________________________________________
8. Judetul BRASOV
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 276.799.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 64.605.000
cu handicap
- Cultura si culte 21.293.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 21.293.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 190.901.000
III. Program rectificat
TOTAL 276.799.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 64.605.000
cu handicap
- Cultura si culte 21.293.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 21.293.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 190.901.000
_________________________________________________________________________
9. Judetul BRAILA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 277.771.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 50.048.000
cu handicap
- Cultura si culte 9.217.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 9.217.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 218.506.000
III. Program rectificat
TOTAL 277.771.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 50.048.000
cu handicap
- Cultura si culte 9.217.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 9.217.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 218.506.000
_________________________________________________________________________
10. Judetul BUZAU
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 394.142.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 63.898.000
cu handicap
- Cultura si culte 12.323.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.323.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 317.921.000
III. Program rectificat
TOTAL 394.142.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 63.898.000
cu handicap
- Cultura si culte 12.323.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.323.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 317.921.000
_________________________________________________________________________
11. Judetul CARAS-SEVERIN
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 399.080.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 87.174.000
cu handicap
- Cultura si culte 25.828.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 25.828.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 286.078.000
III. Program rectificat
TOTAL 399.080.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 87.174.000
cu handicap
- Cultura si culte 25.828.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 25.828.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 286.078.000
_________________________________________________________________________
12. Judetul CALARASI
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 337.916.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 51.825.000
cu handicap
- Cultura si culte 5.570.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 5.570.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 280.521.000
III. Program rectificat
TOTAL 337.916.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 51.825.000
cu handicap
- Cultura si culte 5.570.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 5.570.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 280.521.000
_________________________________________________________________________
13. Judetul CLUJ
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 323.273.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 54.632.000
cu handicap
- Cultura si culte 38.249.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 38.249.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 230.392.000
III. Program rectificat
TOTAL 323.273.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 54.632.000
cu handicap
- Cultura si culte 38.249.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 38.249.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 230.392.000
_________________________________________________________________________
14. Judetul CONSTANTA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 340.559.648
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 104.811.648
cu handicap
- Cultura si culte 12.964.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.964.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 222.784.000
III. Program rectificat
TOTAL 340.559.648
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 104.811.648
cu handicap
- Cultura si culte 12.964.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.964.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 222.784.000
_________________________________________________________________________
15. Judetul COVASNA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 178.051.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 32.188.000
cu handicap
- Cultura si culte 7.394.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 7.394.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 138.469.000
III. Program rectificat
TOTAL 178.051.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 32.188.000
cu handicap
- Cultura si culte 7.394.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 7.394.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 138.469.000
_________________________________________________________________________
16. Judetul DAMBOVITA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 404.171.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 101.885.000*)
cu handicap
- Cultura si culte 24.095.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 18.928.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 5.167.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 278.191.000
III. Program rectificat
TOTAL 404.171.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 101.885.000*)
cu handicap
- Cultura si culte 24.095.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 18.928.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 5.167.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 278.191.000
_________________________________________________________________________
17. Judetul DOLJ
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 452.565.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 83.208.000
cu handicap
- Cultura si culte 19.618.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 19.618.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 349.739.000
III. Program rectificat
TOTAL 452.565.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 83.208.000
cu handicap
- Cultura si culte 19.618.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 19.618.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 349.739.000
_________________________________________________________________________
18. Judetul GALATI
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 309.465.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 32.694.000
cu handicap
- Cultura si culte 22.575.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 22.575.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 254.196.000
III. Program rectificat
TOTAL 309.465.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 32.694.000
cu handicap
- Cultura si culte 22.575.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 22.575.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 254.196.000
_________________________________________________________________________
19. Judetul GIURGIU
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 297.734.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 63.829.000
cu handicap
- Cultura si culte 4.585.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 4.585.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 229.320.000
III. Program rectificat
TOTAL 297.734.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 63.829.000
cu handicap
- Cultura si culte 4.585.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 4.585.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 229.320.000
_________________________________________________________________________
20. Judetul GORJ
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 221.998.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 52.466.000
cu handicap
- Cultura si culte 15.033.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 15.033.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 154.499.000
III. Program rectificat
TOTAL 221.998.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 52.466.000
cu handicap
- Cultura si culte 15.033.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 15.033.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 154.499.000
_________________________________________________________________________
21. Judetul HARGHITA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 269.851.080
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 39.607.080
cu handicap
- Cultura si culte 13.752.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 13.752.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 216.492.000
III. Program rectificat
TOTAL 269.851.080
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 39.607.080
cu handicap
- Cultura si culte 13.752.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 13.752.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 216.492.000
_________________________________________________________________________
22. Judetul HUNEDOARA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 305.947.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 47.156.000
cu handicap
- Cultura si culte 14.935.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 14.935.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 243.856.000
III. Program rectificat
TOTAL 305.947.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 47.156.000
cu handicap
- Cultura si culte 14.935.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 14.935.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 243.856.000
_________________________________________________________________________
23. Judetul IALOMITA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 279.352.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 49.265.000
cu handicap
- Cultura si culte 7.394.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 7.394.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 222.693.000
III. Program rectificat
TOTAL 279.352.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 49.265.000
cu handicap
- Cultura si culte 7.394.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 7.394.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 222.693.000
_________________________________________________________________________
24. Judetul IASI
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 491.582.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 101.272.000
cu handicap
- Cultura si culte 33.566.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 33.566.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 356.744.000
III. Program rectificat
TOTAL 491.582.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 101.272.000
cu handicap
- Cultura si culte 33.566.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 33.566.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 356.744.000
_________________________________________________________________________
25. Judetul ILFOV
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 118.190.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 52.322.000
cu handicap
- Cultura si culte 9.907.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 9.907.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 55.961.000
III. Program rectificat
TOTAL 118.190.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 52.322.000
cu handicap
- Cultura si culte 9.907.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 9.907.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 55.961.000
_________________________________________________________________________
26. Judetul MARAMURES
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 438.886.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 82.510.000
cu handicap
- Cultura si culte 34.454.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 34.454.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 321.922.000
III. Program rectificat
TOTAL 438.886.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 82.510.000
cu handicap
- Cultura si culte 34.454.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 34.454.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 321.922.000
_________________________________________________________________________
27. Judetul MEHEDINTI
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 252.447.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 31.587.000
cu handicap
- Cultura si culte 12.766.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.766.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 208.094.000
III. Program rectificat
TOTAL 252.447.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 31.587.000
cu handicap
- Cultura si culte 12.766.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.766.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 208.094.000
_________________________________________________________________________
28. Judetul MURES
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 410.060.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 111.590.000
cu handicap
- Cultura si culte 34.848.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 34.848.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 263.622.000
III. Program rectificat
TOTAL 410.060.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 111.590.000
cu handicap
- Cultura si culte 34.848.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 34.848.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 263.622.000
_________________________________________________________________________
29. Judetul NEAMT
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 571.433.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 131.200.000
cu handicap
- Cultura si culte 45.198.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 45.198.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 395.035.000
III. Program rectificat
TOTAL 571.433.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 131.200.000
cu handicap
- Cultura si culte 45.198.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 45.198.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 395.035.000
_________________________________________________________________________
30. Judetul OLT
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 377.634.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 61.036.000
cu handicap
- Cultura si culte 15.822.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 15.822.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 300.776.000
III. Program rectificat
TOTAL 377.634.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 61.036.000
cu handicap
- Cultura si culte 15.822.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 15.822.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 300.776.000
_________________________________________________________________________
31. Judetul PRAHOVA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 423.310.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 132.407.000
cu handicap
- Cultura si culte 11.583.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 11.583.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 279.320.000
III. Program rectificat
TOTAL 423.310.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 132.407.000
cu handicap
- Cultura si culte 11.583.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 11.583.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 279.320.000
_________________________________________________________________________
32. Judetul SATU MARE
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 300.304.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 68.745.000
cu handicap
- Cultura si culte 20.209.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 20.209.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 211.350.000
III. Program rectificat
TOTAL 300.304.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 68.745.000
cu handicap
- Cultura si culte 20.209.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 20.209.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 211.350.000
_________________________________________________________________________
33. Judetul SALAJ
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 245.083.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 56.527.000
cu handicap
- Cultura si culte 23.708.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 23.708.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 164.848.000
III. Program rectificat
TOTAL 245.083.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 56.527.000
cu handicap
- Cultura si culte 23.708.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 23.708.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 164.848.000
_________________________________________________________________________
34. Judetul SIBIU
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 343.065.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 117.711.000
cu handicap
- Cultura si culte 43.747.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 25.877.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 17.870.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 181.607.000
III. Program rectificat
TOTAL 343.065.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 117.711.000
cu handicap
- Cultura si culte 43.747.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 25.877.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 17.870.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 181.607.000
_________________________________________________________________________
35. Judetul SUCEAVA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 737.096.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 139.589.000
cu handicap
- Cultura si culte 57.919.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 29.722.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 28.197.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 539.588.000
III. Program rectificat
TOTAL 737.096.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 139.589.000
cu handicap
- Cultura si culte 57.919.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 29.722.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 28.197.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 539.588.000
_________________________________________________________________________
36. Judetul TELEORMAN
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 366.430.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 48.534.000
cu handicap
- Cultura si culte 15.082.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 15.082.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 302.814.000
III. Program rectificat
TOTAL 366.430.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 48.534.000
cu handicap
- Cultura si culte 15.082.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 15.082.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 302.814.000
_________________________________________________________________________
37. Judetul TIMIS
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 388.517.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 115.507.000
cu handicap
- Cultura si culte 33.764.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 33.764.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 239.246.000
III. Program rectificat
TOTAL 388.517.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 115.507.000
cu handicap
- Cultura si culte 33.764.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 33.764.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 239.246.000
_________________________________________________________________________
37. Judetul TULCEA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 264.168.048
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 38.738.048
cu handicap
- Cultura si culte 12.520.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.520.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 212.910.000
III. Program rectificat
TOTAL 264.168.048
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 38.738.048
cu handicap
- Cultura si culte 12.520.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 12.520.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 212.910.000
_________________________________________________________________________
39. Judetul VASLUI
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 518.582.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 66.227.000
cu handicap
- Cultura si culte 15.280.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 15.280.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 437.075.000
III. Program rectificat
TOTAL 518.582.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 66.227.000
cu handicap
- Cultura si culte 15.280.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 15.280.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 437.075.000
_________________________________________________________________________
40. Judetul VALCEA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 364.405.154
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 108.841.154
cu handicap
- Cultura si culte 24.694.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 24.694.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 230.870.000
III. Program rectificat
TOTAL 364.405.154
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 108.841.154
cu handicap
- Cultura si culte 24.694.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 24.694.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 230.870.000
_________________________________________________________________________
41. Judetul VRANCEA
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 378.535.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 83.068.000
cu handicap
- Cultura si culte 11.681.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 11.681.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 283.786.000
III. Program rectificat
TOTAL 378.535.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 83.068.000
cu handicap
- Cultura si culte 11.681.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 11.681.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 283.786.000
_________________________________________________________________________
42. MUNICIPIUL BUCURESTI
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente
TOTAL 240.337.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 169.539.000
cu handicap
- Cultura si culte 70.798.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 48.156.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 22.642.000*)
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare
III. Program rectificat
TOTAL 240.337.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 169.539.000
cu handicap
- Cultura si culte 70.798.000
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 48.156.000
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 22.642.000*)
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
_________________________________________________________________________
Sume ce se repartizeaza in baza unor acte normative
I. Program actualizat
TOTAL 0
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap
- Cultura si culte
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 0
II. Influente*)
TOTAL 206.294.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor
cu handicap
- Cultura si culte
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 206.294.000
III. Program rectificat*)
TOTAL 206.294.000
din care, pentru:
- Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor 0
cu handicap
- Cultura si culte 0
din care:
- Contributii pentru personalul neclerical 0
- Institutii de cultura preluate de autoritatile
locale 0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrare 206.294.000
_________________________________________________________________________
*) In baza prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999,
aprobata prin Legea nr. 298/2003, se aloca Consiliului Local al Comunei Gura
Ocnitei suma de 5.672.000 mii lei;
*) In baza prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
253/2000, aprobata prin Legea nr. 163/2001 se aloca Consiliului Judetean Iasi
suma de 60.669.000 mii lei, in baza prevederilor art. 4 alin. (2) si (4) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, aprobata prin Legea nr.
643/2002, se aloca Consiliului Local al Municipiului Iasi suma de 72.613.000
mii lei si Consiliului Local al Municipiului Suceava suma de 73.012.000 mii
lei;
*) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrari in continuare si dotari la
sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii nr. 70 - 72.
NOTA:
La stabilirea criteriilor pentru repartizarea in proportie de 15% a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale,
precum si a cotei defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, Consiliul
Judetean Iasi va avea in vedere si asigurarea sumelor necesare finantarii
obiectivului de investitii "Sala multifunctionala, cu anexele aferente, ca
sediu pentru autoritatile administratiei publice locale ale municipiului
Pascani."
ANEXA 8
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice
livrata populatiei pe anul 2005
- mii lei -
_____________________________________________________________________
Nr. Judetul Program Influente Program
crt. actualizat rectificat
_____________________________________________________________________
TOTAL 4.975.073.000 -6.427.000 4.968.646.000
1. ALBA 10.230.000 0 10.230.000
2. ARAD 121.076.000 0 121.076.000
3. ARGES 236.776.000 0 236.776.000
4. BACAU 234.855.000 0 234.855.000
5. BIHOR 251.317.000 0 251.317.000
6. BISTRITA-NASAUD 24.409.000 0 24.409.000
7. BOTOSANI 208.937.000 -16.624.000 192.313.000
8. BRASOV 149.441.000 -469.000 148.972.000
9. BRAILA 60.821.000 0 60.821.000
10. BUZAU 130.387.000 0 130.387.000
11. CARAS-SEVERIN 41.240.000 -5.890.000 35.350.000
12. CALARASI 32.642.000 0 32.642.000
13. CLUJ 79.456.000 0 79.456.000
14. CONSTANTA 302.156.000 0 302.156.000
15. COVASNA 12.425.000 0 12.425.000
16. DAMBOVITA 51.908.000 0 51.908.000
17. DOLJ 154.896.000 0 154.896.000
18. GALATI 121.710.000 0 121.710.000
19. GIURGIU 47.444.000 0 47.444.000
20. GORJ 22.191.000 -804.000 21.387.000
21. HARGHITA 65.664.000 0 65.664.000
22. HUNEDOARA 80.715.000 0 80.715.000
23. IALOMITA 13.371.000 0 13.371.000
24. IASI 91.592.000 0 91.592.000
25. ILFOV 2.411.000 0 2.411.000
26. MARAMURES 1.179.000 -188.000 991.000
27. MEHEDINTI 59.696.000 0 59.696.000
28. MURES 22.190.000 10.178.000 32.368.000
29. NEAMT 38.774.000 0 38.774.000
30. OLT 37.378.000 8.040.000 45.418.000
31. PRAHOVA 158.515.000 0 158.515.000
32. SATU MARE 0 0 0
33. SALAJ 24.515.000 0 24.515.000
34. SIBIU 26.789.000 0 26.789.000
35. SUCEAVA 272.090.000 0 272.090.000
36. TELEORMAN 74.395.000 -670.000 73.725.000
37. TIMIS 328.242.000 0 328.242.000
38. TULCEA 82.709.000 0 82.709.000
39. VASLUI 55.793.000 0 55.793.000
40. VALCEA 68.907.000 0 68.907.000
41. VRANCEA 82.403.000 0 82.403.000
42. Municipiul BUCURESTI 1.093.428.000 0 1.093.428.000
_____________________________________________________________________
ANEXA 9
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de
personal ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din bugetele
locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2005
- mii lei -
_____________________________________________________________________
Nr. Judetul Program Influente Program
crt. actualizat rectificat
_____________________________________________________________________
TOTAL 40.947.025.600 5.341.030.000 46.288.055.600
1. ALBA 842.900.000 108.036.000 950.936.000
2. ARAD 801.622.000 107.275.000 908.897.000
3. ARGES 1.346.029.000 170.699.000 1.516.728.000
4. BACAU 1.408.917.000 180.555.000 1.589.472.000
5. BIHOR 1.187.524.000 160.680.000 1.348.204.000
6. BISTRITA-NASAUD 686.731.000 94.328.000 781.059.000
7. BOTOSANI 899.218.000 177.353.000 1.016.571.000
8. BRASOV 1.063.736.000 138.905.000 1.202.641.000
9. BRAILA 676.126.000 87.759.000 763.885.000
10. BUZAU 942.611.000 123.537.000 1.066.148.000
11. CARAS-SEVERIN 612.616.000 83.336.000 695.952.000
12. CALARASI 540.644.000 68.258.000 608.902.000
13. CLUJ 1.319.967.000 175.795.000 1.495.762.000
14. CONSTANTA 1.254.690.000 161.762.000 1.416.452.000
15. COVASNA 515.195.000 65.777.000 580.972.000
16. DAMBOVITA 1.011.329.000 129.477.000 1.140.806.000
17. DOLJ 1.359.623.000 176.159.000 1.535.782.000
18. GALATI 1.063.993.000 139.836.000 1.203.829.000
19. GIURGIU 402.020.000 51.654.000 453.674.000
20. GORJ 817.656.000 104.290.000 921.946.000
21. HARGHITA 811.202.000 101.920.000 913.122.000
22. HUNEDOARA 943.734.000 121.410.000 1.065.144.000
23. IALOMITA 487.042.000 62.758.000 549.800.000
24. IASI 1.627.686.000 213.905.000 1.841.591.000
25. ILFOV 366.564.000 50.071.000 416.635.000
26. MARAMURES 1.074.355.000 141.047.000 1.215.402.000
27. MEHEDINTI 604.398.000 77.303.000 681.701.000
28. MURES 1.215.295.000 155.657.000 1.370.952.000
29. NEAMT 1.088.817.000 143.649.000 1.232.466.000
30. OLT 941.989.000 120.532.000 1.062.521.000
31. PRAHOVA 1.382.098.000 178.198.000 1.560.296.000
32. SATU MARE 813.186.000 105.319.000 918.505.000
33. SALAJ 600.362.000 76.759.000 677.121.000
34. SIBIU 847.640.000 111.925.000 959.565.000
35. SUCEAVA 1.391.720.000 190.236.000 1.581.956.000
36. TELEORMAN 778.553.000 99.466.000 878.019.000
37. TIMIS 1.212.390.000 163.059.000 1.375.449.000
38. TULCEA 490.274.000 62.623.000 552.897.000
39. VASLUI 903.030.000 118.700.000 1.021.730.000
40. VALCEA 887.010.000 112.456.000 999.466.000
41. VRANCEA 700.820.000 90.466.000 791.286.000
42. Municipiul BUCURESTI 3.025.713.600 398.100.000 3.423.813.600
_____________________________________________________________________
NOTA:
Cu influentele respective se modifica in mod corespunzator si anexele nr.
8, 8a si 8b la Legea nr. 511/2004.
ANEXA 9a
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
institutiilor de invatamant special pe anul 2005
- mii lei -
_____________________________________________________________________
Nr. Judetul Program Influente Program
crt. actualizat rectificat
_____________________________________________________________________
TOTAL 1.976.000.000 262.044.000 2.238.044.000
1. ALBA 29.335.000 3.890.000 33.225.000
2. ARAD 58.326.000 7.735.000 66.061.000
3. ARGES 29.030.000 3.850.000 32.880.000
4. BACAU 30.304.000 4.019.000 34.323.000
5. BIHOR 105.940.000 14.049.000 119.989.000
6. BISTRITA-NASAUD 70.158.000 9.304.000 79.462.000
7. BOTOSANI 33.226.000 4.406.000 37.632.000
8. BRASOV 58.425.000 7.748.000 66.173.000
9. BRAILA 30.122.000 3.995.000 34.117.000
10. BUZAU 47.156.000 6.254.000 53.410.000
11. CARAS-SEVERIN 56.710.000 7.521.000 64.231.000
12. CALARASI 0 0 0
13. CLUJ 111.612.000 14.801.000 126.413.000
14. CONSTANTA 41.728.000 5.534.000 47.262.000
15. COVASNA 14.993.000 1.988.000 16.981.000
16. DAMBOVITA 22.100.000 2.931.000 25.031.000
17. DOLJ 54.382.000 7.212.000 61.594.000
18. GALATI 51.064.000 6.772.000 57.836.000
19. GIURGIU 2.832.000 376.000 3.208.000
20. GORJ 16.552.000 2.195.000 18.747.000
21. HARGHITA 14.574.000 1.933.000 16.507.000
22. HUNEDOARA 35.360.000 4.689.000 40.049.000
23. IALOMITA 12.450.000 1.651.000 14.101.000
24. IASI 86.174.000 11.428.000 97.602.000
25. ILFOV 29.273.000 3.882.000 33.155.000
26. MARAMURES 58.147.000 7.711.000 65.858.000
27. MEHEDINTI 12.360.000 1.639.000 13.999.000
28. MURES 37.326.000 4.950.000 42.276.000
29. NEAMT 63.328.000 8.398.000 71.726.000
30. OLT 23.375.000 3.100.000 26.475.000
31. PRAHOVA 43.500.000 5.769.000 49.269.000
32. SATU MARE 35.215.000 4.670.000 39.885.000
33. SALAJ 19.578.000 2.596.000 22.174.000
34. SIBIU 53.405.000 7.082.000 60.487.000
35. SUCEAVA 121.518.000 16.115.000 137.633.000
36. TELEORMAN 16.949.000 2.248.000 19.197.000
37. TIMIS 105.387.000 13.976.000 119.363.000
38. TULCEA 11.402.000 1.512.000 12.914.000
39. VASLUI 39.772.000 5.274.000 45.046.000
40. VALCEA 18.808.000 2.494.000 21.302.000
41. VRANCEA 21.776.000 2.888.000 24.664.000
42. Municipiul BUCURESTI 252.328.000 33.459.000 285.787.000
_____________________________________________________________________
NOTA:
Cu influentele respective se modifica in mod corespunzator si anexele nr. 8
si 8a la Legea nr. 511/2004.
ANEXA 10
ANEXA 10/01
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anul 2005
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
I - Capitol
II - Subcapitol
III - Titlu/Articol
IV - Alineat
Anexa nr. 10/01 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
|______________|________________________|_________________|____________________|
|5000 TOTAL GENERAL
|
| 77.123.428.202 5.030.111.885 82.153.540.087
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 76.907.428.202 5.030.111.885 81.937.540.087
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 748.678.188 -45.588.115 703.090.073
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 76.158.750.014 5.075.700.000 81.234.450.014
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 216.000.000 216.000.000
|
| |
|5016 CHELTUIELI - TOTAL
|
| 77.118.199.202 5.030.111.885 82.148.311.087
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 76.902.199.202 5.030.111.885 81.932.311.087
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 748.678.188 -45.588.115 703.090.073
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 76.153.521.014 5.075.700.000 81.229.221.014
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 216.000.000 216.000.000
|
|
|
|5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE |
| 5.229.000 5.229.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 5.229.000 5.229.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 5.229.000 5.229.000
|
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 10
ANEXA 10/02
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2005
(sume alocate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate)
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
I - Capitol
II - Subcapitol
III - Titlu/Articol
IV - Alineat
Anexa nr. 10/02 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5016 CHELTUIELI - TOTAL
|
| 77.118.199.202 5.030.111.885 82.148.311.087
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 76.902.199.202 5.030.111.885 81.932.311.087
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 784.678.188 -45.588.115 703.090.073
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 76.153.521.014 5.075.700.000 81.229.221.014
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 216.000.000 216.000.000
|
| |
|5700 16 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
|
| 75.855.753.800 5.075.700.000 80.931.453.800
|
| |
|6216 SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE
|
| 75.855.753.800 5.075.700.000 80.931.453.800
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 75.855.753.800 5.075.700.000 80.931.453.800
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 75.855.753.800 5.075.700.000 80.931.453.800
|
| |
| 01 Asistenta medicala primara
|
| 4.440.075.000 4.440.075.000
|
|
|
| 02 Asistenta medicala ambulatorie (de specialitate) pentru
|
| specialitati clinice
|
| 2.690.000.000 2.690.000.000
|
| |
| 03 Asistenta medicala ambulatorie stomatologica
|
| 655.742.000 655.742.000
|
| |
| 04 Asistenta medicala ambulatorie pentru specialitati
|
| paraclinice
|
| 2.139.590.000 2.139.590.000
|
|
|
| 05 Medicamente si materiale specifice utilizate in spital si
|
| ambulatoriu pentru unele boli cronice si specialitati
|
| clinice, pe baza de programe
|
| 8.001.648.000 70.000.000 8.001.648.000
|
| |
| 06 Dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii
|
| deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor
|
| deficiente fizice
|
| 347.372.000 347.372.000
|
|
|
| 07 Medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul
|
| ambulatoriu
|
| 12.874.300.000 2.725.700.000 15.600.000.000
|
|
|
| 08 Servicii medicale spitalicesti
|
| 34.846.140.000 2.070.000.000 36.916.140.000
|
|
|
| 09 Servicii de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de
|
| transport medical
|
| 2.118.406.000 210.000.000 2.328.406.000
|
| |
| 10 Servicii de recuperare-reabilitare a sanatatii
|
| 808.433.000 808.433.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 10/02 pag. 2 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|__________________________|_______________|____________________|
| 11 Medicamente utilizate in tratamentul in spital
|
| 6.902.860.000 6.902.860.000
|
| |
| 12 Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu
|
| 31.187.800 31.187.800
|
| |
|7100 16 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI
|
| 1.262.445.402 -45.588.115 1.216.857.287
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.046.445.402 -45.588.115 1.000.857.287
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 748.678.188 -45.588.115 703.090.073
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 297.767.214 297.767.214
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 216.000.000 216.000.000
|
|
|
|7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
|
| 1.262.445.402 -45.588.115 1.216.857.287
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 1.046.445.402 -45.588.115 1.000.857.287
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 748.678.188 -45.588.115 703.090.073
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 297.767.214 297.767.214
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 216.000.000 216.000.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 252.489.080 -11.397.029 241.092.051
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 1.009.956.322 -34.191.086 975.765.236
|
|
|
|9500 16 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA
|
| 747.123.224 33.416.776 780.540.000
|
|
|
|9516 FONDURI DE REZERVA
|
| 747.123.224 33.416.776 780.540.000
|
|
|
| 60 REZERVE
|
| 747.123.224 33.416.776 780.540.000
|
|
|
| 06 Fondul de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
|
| 747.123.224 33.416.776 780.540.000
|
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 10/03
SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2005
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
I - Capitol
II - Subcapitol
III - Titlu/Articol
IV - Alineat
Anexa nr. 10/03 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
|
| 5.229.000 5.229.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 5.229.000 5.229.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 5.229.000 5.229.000
|
|
|
|7330 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI |
| 5.229.000 5.229.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 5.229.000 5.229.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 5.229.000 5.229.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 5.229.000 5.229.000
|
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 10/04
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
BUGETUL
FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
pe anul 2005
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
I - Capitol
II - Subcapitol
III - Titlu/Articol
IV - Alineat
Anexa nr. 10/04 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|0001 16 VENITURI - TOTAL
|
| 77.865.322.426 2.467.377.574 80.332.700.000
|
| |
|0002 I. VENITURI CURENTE
|
| 74.726.291.626 2.360.806.574 77.087.098.200
|
|
|
|0003 A. VENITURI FISCALE
|
| 72.536.400.000 3.815.698.200 76.352.098.200
|
|
|
|0004 A1. IMPOZITE DIRECTE
|
| 72.536.400.000 3.815.698.200 76.352.098.200
|
|
|
|1216 CONTRIBUTII LA FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE
DE|
| SANATATE
|
| 72.536.400.000 3.815.698.200 76.352.098.200
|
| |
| 01 Contributii de la persoane juridice sau fizice, care
|
| angajeaza personal salariat
|
| 35.928.331.082 1.720.003.926 37.648.335.008
|
|
|
| 02 Contributia datorata de persoanele asigurate care au
|
| calitatea de angajat |
| 34.061.702.718 1.805.418.800 35.867.121.518
|
|
|
| 03 Contributia datorata de alte persoane asigurate
|
| 559.726.200 290.275.474 850.001.674
|
|
|
| 04 Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate
|
| de persoanele aflate in somaj
|
| 536.640.000 536.640.000
|
|
|
| 05 Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de
|
| catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
|
| 1.450.000.000 1.450.000.000
|
| |
|1900 16 B. VENITURI NEFISCALE
|
| 2.189.891.626 -1.454.891.626 735.000.000
|
| |
|2216 DIVERSE VENITURI
|
| 2.189.891.626 -1.454.891.626 735.000.000
|
| |
| 05 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
|
| precedenti
|
| 89.891.626 -54.891.626 35.000.000 |
|
|
| 30 Incasari din alte surse
|
| 2.100.000.000 -1.400.000.000 700.000.000
|
| |
|3400 16 V. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE
|
| 860.330.800 106.571.000 966.901.800
|
| |
|3516 SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN
|
| EFECTUL LEGII
|
| 469.044.800 469.044.800
|
|
|
| 01 Persoane care satisfac serviciul militar in termen
|
| 200.598.080 200.598.080
|
|
|
| 02 Persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau
|
| arest preventiv |
| 268.446.720 268.446.720
|
|
|
|3616 SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE PENTRU PERSOANELE ASIGURATE
|
| PRIN EFECTUL LEGII
|
| 391.286.000 106.571.000 497.857.000
|
|
|
| 01 Persoane care se afla in concediu
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 10/04 pag. 2 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|__________________________|_______________|____________________|
| medical, concediu medical pentru sarcina si lauzie sau in
|
| concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in
|
| varsta de pana la 7 ani
|
| 391.286.000 91.576.000 482.862.000
|
|
|
| 02 Persoane care se afla in concediu medical din cauza de
|
| accidente de munca si boli profesionale
|
| 14.995.000 14.995.000
|
|
|
|3700 16 VI. SUBVENTII
|
| 2.278.700.000 2.278.700.000
|
|
|
|3716 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT
|
| 2.278.700.000 2.278.700.000
|
|
|
| 10 Subventii primite de bugetul fondului de asigurari sociale
|
| de sanatate |
| 2.278.700.000 2.278.700.000
|
|
|
|5016 CHELTUIELI - TOTAL |
| 77.118.199.202 5.030.111.885 82.148.311.087
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 76.902.199.202 5.030.111.885 81.932.311.087
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 748.678.188 -45.588.115 703.090.073
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 76.153.521.014 5.075.700.000 81.229.221.014
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 216.000.000 216.000.000
|
|
|
|5700 16 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
|
| 75.855.753.800 5.075.700.000 80.931.453.800
|
|
|
|6216 SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE
|
| 75.855.753.800 5.075.700.000 80.931.453.800
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 75.855.753.800 5.075.700.000 80.931.453.800
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 75.855.753.800 5.075.700.000 80.931.453.800
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 75.855.753.800 5.075.700.000 80.931.453.800
|
| |
| 01 Asistenta medicala primara
|
| 4.440.075.000 4.440.075.000
|
| |
| 02 Asistenta medicala ambulatorie (de specialitate) pentru
|
| specialitati clinice
|
| 2.690.000.000 2.690.000.000
|
|
|
| 03 Asistenta medicala ambulatorie stomatologica
|
| 655.742.000 655.742.000
|
|
|
| 04 Asistenta medicala ambulatorie pentru specialitati
|
| paraclinice |
| 2.139.590.000 2.139.590.000
|
|
|
| 05 Medicamente si materiale specifice utilizate in spital si |
| ambulatoriu pentru unele boli cronice si specialitati
|
| clinice, pe baza de programe
|
| 8.001.648.000 70.000.000 8.071.648.000
|
| |
| 06 Dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii
|
| deficientelor organice sau functionale ori
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 10/04 pag. 3 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|__________________________|_______________|____________________|
| corectarii unor deficiente fizice
|
| 347.372.000 347.372.000
|
|
|
| 07 Medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul
|
| ambulatoriu
|
| 12.874.300.000 2.725.700.000 15.600.000.000
|
|
|
| 08 Servicii medicale spitalicesti
|
| 34.846.140.000 2.070.000.000 36.916.140.000
|
|
|
| 09 Servicii de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de
|
| transport medical
|
| 2.118.406.000 210.000.000 2.328.406.000
|
|
|
| 10 Servicii de recuperare-reabilitare a sanatatii
|
| 808.433.000 808.433.000
|
|
|
| 11 Medicamente utilizate in tratamentul in spital
|
| 6.902.860.000 6.902.860.000
|
|
|
| 12 Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu |
| 31.187.800 31.187.800
|
|
|
|7100 16 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI
|
| 1.262.445.402 -45.588.115 1.216.857.287
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.046.445.402 -45.588.115 1.000.857.287
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 748.678.188 -45.588.115 703.090.073
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 297.767.214 297.767.214
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 216.000.000 216.000.000
|
|
|
|7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
|
| 1.262.445.402 -45.588.115 1.216.857.287
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.046.445.402 -45.588.115 1.000.857.287
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 748.678.188 -45.588.115 703.090.073
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 551.940.494 -36.754.333 515.186.161
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 110.388.099 2.952.857 113.340.956
|
| |
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 16.558.215 -1.102.630 15.455.585
|
| |
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 38.635.835 -2.572.803 36.063.032
|
| |
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 28.395.843 -7.927.434 20.468.409
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 24.895.843 -7.489.584 17.406.259
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 3.500.000 -437.850 3.062.150
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale
|
| 2.759.702 -183.772 2.575.930
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 297.767.214 297.767.214
|
| |
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 163.060.377 163.060.377
|
| |
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 76.271.397 76.271.397
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 10/04 pag. 4 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|__________________________|_______________|____________________|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 16.962.384 16.962.384
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 17.348.328 17.348.328
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 10.603.369 10.603.369
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 6.174.523 6.174.523
|
| |
| 30 Alte cheltuieli
|
| 7.346.836 7.346.836
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 216.000.000 216.000.000
|
| |
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 216.000.000 216.000.000
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 252.489.080 -11.397.029 241.092.051
|
| |
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 1.009.956.322 -34.191.086 975.765.236
|
| |
|9500 16 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA
|
| 747.123.224 33.416.776 780.540.000
|
|
|
|9516 FONDURI DE REZERVA
|
| 747.123.224 33.416.776 780.540.000
|
|
|
| 60 REZERVE
|
| 747.123.224 33.416.776 780.540.000
|
|
|
| 06 Fondul de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
|
| 747.123.224 33.416.776 780.540.000
|
|
|
|9916 EXCEDENT/DEFICIT |
| -2.596.151.087 -2.596.151.087
|
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 10/05
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2005
(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate)
Anexa nr. 10/05 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| Denumire indicator | Cod | Program | Influente | Program
|
| | | actualizat | | rectificat
|
|_________________________________|_____|____________|____________|____________|
|CHELTUIELI - TOTAL |5016 | | |
|
| | | | |
|
|Fond aferent salariilor de baza |001 | 293.525.660| 118.258|
293.643.918|
|Salarii de merit |002 | 12.556.000| |
12.556.000|
|Indemnizatie de conducere |003 | 22.773.000| |
22.773.000|
|Spor de vechime |004 | 67.300.000| |
67.300.000|
|Alte sporuri |006 | 8.679.000| |
8.679.000|
|Ore suplimentare |007 | 5.000.000| |
5.000.000|
|Fond de premii |008 | 60.000.000| |
60.000.000|
|Indemnizatii platite unor | | | |
|
|persoane din afara unitatii |013 | 18.000.000| |
18.000.000|
|Alte drepturi salariale |014 | 64.106.834| -10.118.258|
53.988.576|
|Economii la fondul de salarii |016 | | -26.754.333|
-26.754.333|
|Cheltuieli cu salariile |020 | 551.940.494| -36.754.333|
515.186.161|
| | | | |
|
|CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A |7316 | | |
|
|FONDULUI | | | |
|
|Fond aferent salariilor de baza |001 | 293.525.660| 118.258| 293.643.918|
|Salarii de merit |002 | 12.556.000| |
12.556.000|
|Indemnizatie de conducere |003 | 22.773.000| |
22.773.000|
|Spor de vechime |004 | 67.300.000| |
67.300.000|
|Alte sporuri |006 | 8.679.000| |
8.679.000|
|Ore suplimentare |007 | 5.000.000| |
5.000.000|
|Fond de premii |008 | 60.000.000| |
60.000.000|
|Indemnizatii platite unor | | | |
|
|persoane din afara unitatii |013 | 18.000.000| |
18.000.000|
|Alte drepturi salariale |014 | 64.106.834| -10.118.258|
53.988.576|
|Economii la fondul de salarii |016 | | -26.754.333|
-26.754.333|
|Cheltuieli cu salariile |020 | 551.940.494| -36.754.333|
515.186.161|
|_________________________________|_____|____________|____________|____________|
ANEXA 10/06
Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
pe anul 2005
(SUMELE ALOCATE PRIN FONDUL PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE)
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Aprobat prin buget
N - Nr. luni pentru influente pe functie
Anexa nr. 10/06 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2004
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2005 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2005
|
|______________________________________|
|__________________________________|
| A |Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
| | | (+/-) | | | | |
|
| | | | | | | |
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
TOTAL:
4.028 3.697 3.697 293.525.660 118.258 293.643.918
din care:
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
4.028 3.697 3.697 293.525.660 118.258 293.643.918
din care:
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica
1 1 1 421.636 421.636
Secretar de stat 36.664
1 1 1 421.636 421.636
V. A. Functii publice generale (conform Legii nr. 161/2003)
3.365
2. Functii publice de conducere
338
Director general adjunct 9.442
3
Director 9.836
13
Director adjunct 9.518
5
Sef serviciu 9.207
154
Sef birou 9.163
74
Director executiv 9.178
89
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 10/06 pag. 2 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2004
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2005 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2005
|
|______________________________________| |__________________________________|
| A |Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
| | | (+/-) | | | | |
|
| | | | | | | |
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
3. Functii publice de executie
3.027
a. Clasa I - studii superioare
1.867
Expert principal 7.295
28
Expert asistent 5.705
28
Expert debutant 3.371
3
Consilier superior 9.066
556
Consilier principal 8.279
457
Consilier asistent 6.877
141
Consilier debutant 3.371
5
Consilier juridic superior 8.614
61
Consilier juridic principal 7.360
56
Consilier juridic asistent 5.875
42
Consilier juridic debutant 3.371
8
Auditor superior 9.411
116
Auditor principal 8.740
129
Auditor asistent 7.369
30
Inspector superior 7.447
4
Inspector principal 7.099
83
Inspector asistent 6.003
115
Inspector debutant 3.371
5
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata
31
Referent de specialitate superior 7.235
6
Referent de specialitate principal 6.769
17
Referent de specialitate asistent 5.711
8
c. Clasa III - studii medii
1.129
Referent superior 5.003
412
Referent principal 4.464
485
Referent asistent 3.891
227
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 10/06 pag. 3 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2004
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2005 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2005
|
|______________________________________|
|__________________________________|
| A |Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente| Rectificat|
| | | (+/-) | | | | |
|
| | | | | | | |
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
Referent debutant 2.968
5
V. B. Functii publice specifice (conform Legii nr. 161/2003)
44
1. Functii specifice de conducere
44
Medic sef (C.N.A.S.) 9.201
44
V. A. Functii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004)
3.061 -7 3.054 249.792.953 -358.162 249.434.791
2. Functii publice de conducere
340 340 36.179.782 36.179.782
Director general adjunct 9.442
3 3 325.749 325.749
Director 9.836
13 13 1.470.482 1.470.482
Director adjunct 9.518
5 5 547.285 547.285
Sef serviciu 10.108
7 7 813.694 813.694
Director executiv 9.178
90 90 9.499.230 9.499.230
Sef serviciu, sef administratie financiara - nivel oras 9.214
148 148 15.682.228 15.682.228
Sef serviciu, sef administratie financiara - nivel comuna 9.214
74 74 7.841.114 7.841.114
3. Functii publice de executie
2.721 -7 2.714 213.613.171 -358.162 213.255.009
a. Clasa I - studii superioare
1.681 -5 1.676 157.545.886 -314.104 157.231.782
Consilier superior treapta 1 9.518
49 -3 46 7,00 6.062.966 -199.878 5.863.088
Consilier superior treapta 2 8.321
3 3 287.075 287.075
Consilier superior treapta 3 7.537
6 6 520.053 520.053
Expert superior treapta 1 9.518
2 2 218.914 218.914
Expert superior treapta 3 7.537
3 3 260.027 260.027
Inspector superior treapta 1 9.518
1 1 142.770 142.770
Consilier juridic superior treapta 1 9.518
4 4 537.767 537.767
Consilier principal treapta 1 6.757
6 -1 5 7,00 702.728 -47.299 655.429
Consilier principal treapta 3 5.618
1 1 64.607 64.607
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 10/06 pag. 4 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2004
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2005 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2005
|
|______________________________________|
|__________________________________|
| A |Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
| | | (+/-) | | | | |
|
| | | | | | | |
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
Expert principal treapta 1 6.757
5 5 412.177 412.177
Expert principal treapta 2 6.072
1 1 69.828 69.828
Inspector principal treapta 1 6.757
7 7 543.939 543.939
Inspector principal treapta 2 6.072
1 1 69.828 69.828
Consilier juridic principal treapta 1 6.757
1 1 101.355 101.355
Consilier asistent treapta 1 5.057
1 1 75.855 75.855
Consilier asistent treapta 3 4.383
2 2 100.809 100.809
Expert asistent treapta 3 4.383
2 2 100.809 100.809
Inspector asistent treapta 3 4.383
3 -1 2 7,00 151.214 -30.681 120.533
Consilier juridic asistent treapta 1 5.057
17.700 17.700
Consilier juridic asistent treapta 3 4.383
4 4 201.618 201.618
Consilier debutant 3.371
1 1 38.767 38.767
Expert debutant 3.371
1 1 38.767 38.767
Inspector debutant 3.371
1 1 38.767 38.767
Consilier juridic debutant 3.371
1 1 38.767 38.767
Auditor superior treapta 1 13.651
11 11 1.774.630 1.774.630
Auditor superior treapta 2 10.718
1 1 123.257 123.257
Auditor superior treapta 3 8.760
1 1 100.740 100.740
Auditor principal treapta 3 5.618
1 1 64.607 64.607
Auditor asistent treapta 1 5.057
17.700 17.700
Auditor asistent treapta 3 4.383
1 1 50.405 50.405
Consilier superior treapta 1 9.214
536 -1 535 7,00 58.859.032 -64.498 58.794.534
Consilier superior treapta 2 8.321
98 98 9.756.373 9.756.373
Consilier superior treapta 3 7.537
130 -1 129 7,00 11.716.267 -52.759 11.663.508
Expert superior treapta 3 7.537
1 1 86.676 86.676
Consilier juridic superior treapta 1 9.214
35 1 36 7,00 3.869.880 64.498 3.934.378
Consilier juridic superior treapta 2 8.321
7 7 669.841 669.841
Consilier juridic superior treapta 3 7.537
14 14 1.292.596 1.292.596
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 10/06 pag. 5 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2004
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2005 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2005
|
|______________________________________|
|__________________________________|
| A |Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
| | | (+/-) | | | | |
|
| | | | | | | |
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
Consilier principal treapta 1 6.757
65 65 5.476.549 5.476.549
Consilier principal treapta 2 6.072
40 40 2.856.876 2.856.876
Consilier principal treapta 3 5.618
26 26 1.758.434 1.758.434
Expert principal treapta 1 6.757
12 12 979.765 979.765
Expert principal treapta 2 6.072
16 16 1.117.248 1.117.248
Expert principal treapta 3 5.618
6 6 387.642 387.642
Inspector principal treapta 1 6.757
70 70 5.533.983 5.533.983
Inspector principal treapta 2 6.072
37 37 2.668.644 2.668.644
Inspector principal treapta 3 5.618
17 17 1.117.982 1.117.982
Consilier juridic principal treapta 1 6.757
36 36 2.797.398 2.797.398
Consilier juridic principal treapta 2 6.072
18 18 1.256.904 1.256.904
Consilier juridic principal treapta 3 5.618
1 1 64.607 64.607
Consilier asistent treapta 1 5.057
12 12 804.063 804.063
Consilier asistent treapta 2 4.720
14 14 759.920 759.920
Consilier asistent treapta 3 4.383
54 54 2.798.546 2.798.546
Expert asistent treapta 1 5.057
2 2 222.508 222.508
Expert asistent treapta 2 4.720
1 1 54.280 54.280
Expert asistent treapta 3 4.383
5 5 282.704 282.704
Inspector asistent treapta 1 5.057
1 1 75.855 75.855
Inspector asistent treapta 2 4.720
4 4 266.680 266.680
Inspector asistent treapta 3 4.383
43 43 2.305.458 2.305.458
Consilier juridic asistent treapta 1 5.057
2 2 116.311 116.311
Consilier juridic asistent treapta 2 4.720
1 1 54.280 54.280
Consilier juridic asistent treapta 3 4.383
27 -1 26 7,00 1.376.262 -30.681 1.345.581
Consilier debutant 3.371
1 1 74.162 74.162
Inspector debutant 3.371
1 1 2 7,00 50.565 23.597 74.162
Consilier juridic debutant 3.371
1 1 7,00 23.597 23.597 47.194
Auditor superior treapta 1 9.214
147 147 16.060.002 16.060.002
_______________________________________________________________________________
Anexa nr. 10/06 pag. 6 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2004 |
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2005 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2005
|
|______________________________________|
|__________________________________|
| A |Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
| | | (+/-) | | | | |
|
| | | | | | | |
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
Auditor superior treapta 2 8.321
32 32 3.091.252 3.091.252
Auditor superior treapta 3 7.537
23 23 2.072.675 2.072.675
Auditor principal treapta 1 6.757
13 13 1.081.120 1.081.120
Auditor principal treapta 2 6.072
3 3 230.736 230.736
Auditor principal treapta 3 5.618
4 4 297.754 297.754
Auditor asistent treapta 3 4.383
5 5 252.023 252.023
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata
36 36 2.595.704 2.595.704
Referent de specialitate superior treapta 1 8.321
1 1 95.692 95.692
Referent de specialitate superior treapta 2 6.758
1 1 77.717 77.717
Referent de specialitate asistent treapta 3 3.147
1 1 36.191 36.191
Referent de specialitate superior treapta 1 8.321
7 7 669.841 669.841
Referent de specialitate superior treapta 2 6.758
1 1 77.717 77.717
Referent de specialitate superior treapta 3 6.072
10 10 698.280 698.280
Referent de specialitate principal treapta 1 5.618
8 8 516.856 516.856
Referent de specialitate principal treapta 2 5.484
5 5 315.330 315.330
Referent de specialitate principal treapta 3 4.169
2 2 95.887 95.887
Referent de specialitate asistent treapta 1 3.484
12.194 12.194
c. Clasa III - studii medii
1.004 -2 1.002 53.471.582 -44.058 53.427.524
Referent superior treapta 1 5.093
29 29 1.698.516 1.698.516
Referent superior treapta 2 4.401
1 1 50.612 50.612
Referent superior treapta 3 3.984
3 3 137.448 137.448
Referent principal treapta 1 3.670
2 2 148.635 148.635
Referent asistent treapta 1 3.147
2 2 72.381 72.381
Referent asistent treapta 3 2.978
7 7 239.729 239.729
Referent superior treapta 1 5.093
537 537 32.022.238 32.022.238
Referent superior treapta 2 4.401
120 120 6.196.608 6.196.608
Referent superior treapta 3 3.984
103 103 4.746.936 4.746.936
Referent principal treapta 1 3.670
98 98 4.251.695 4.251.695
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 10/06 pag. 7 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2004
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2005 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2005
|
|______________________________________|
|__________________________________|
| A |Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
| | | (+/-) | | | | |
|
| | | | | | | |
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
Referent principal treapta 2 3.371
43 43 1.737.751 1.737.751
Referent principal treapta 3 3.259
14 14 547.512 547.512
Referent asistent treapta 1 3.147
2 -2 7,00 83.396 -44.058 39.338
Referent asistent treapta 2 3.090
2 2 81.885 81.885
Referent asistent treapta 3 2.978
41 41 1.456.242 1.456.242
V. B. Functii publice specifice (conform O.U. nr. 92/2004)
44 44 4.665.780 4.665.780
2. Functii de conducere
44 44 4.665.780 4.665.780
Medic sef C.N.A.S 9.518
1 1 109.457 109.457
Medic sef 9.214
43 43 4.556.323 4.556.323
VII. Personal cu contract de munca
a) Personal de specialitate
273 263 7 270 23.163.849 476.420 23.640.269
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
gradul IA 9.496
139 139 139 15.141.372 15.141.372
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
gradul I 8.321
5 6 6 574.149 574.149
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
gradul II 6.281
2 4 4 227.686 227.686
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
contabil; gradul III 6.678
8 7 7 522.554 522.554
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
contabil; gradul IV 5.972
10 13 13 892.814 892.814
Referent, inspector, revizor contabil; debutant 3.147
1 1 1 36.191 36.191
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA 8.321
11 10 10 986.039 986.039
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 10/06 pag. 8 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna |
| | decembrie
|
| | 2004
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2005 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2005
|
|______________________________________|
|__________________________________|
| A |Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
| | | (+/-) | | | | |
|
| | | | | | | |
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I 6.758
5 4 4 310.868 310.868
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II 6.072
1 1 1 69.828 69.828
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III 5.484
1 1 1 63.066 63.066
Consilier juridic gradul IA 9.518
1 1 1 109.457 109.457
Consilier juridic gradul I 8.321
1 1 95.692 95.692
Consilier juridic gradul II 7.537
1 1 1 86.676 86.676
Consilier juridic gradul III 6.757
2 2 2 155.411 155.411
Consilier juridic gradul IV 6.072
1 1 69.828 69.828
Consilier juridic debutant 3.147
2 2 72.381 72.381
Referent IA 4.790
65 49 49 2.699.165 2.699.165
Referent I 4.185
6 5 5 240.638 240.638
Referent II 3.919
4 3 3 135.206 135.206
Referent III 3.432
2 2 2 78.936 78.936
Referent IV 3.259
9 9 9 337.307 337.307
Referent debutant 2.968
1 1 2 7,00 34.132 20.776 54.908
Sef departament, director general 19.518
1 1 1 224.457 224.457
Stenodactilograf, sef cabinet, referent 6.072
1 1 7,00 42.504 42.504
Director de cabinet 14.875
1 1 7,00 104.125 104.125
Consilier 14.875
2 2 7,00 208.250 208.250
Consultant 9.304
1 1 7,00 65.128 65.128
Secretar cabinet, secretar-dactilograf 5.091
1 1 7,00 35.637 35.637
VII. Personal cu contract de munca
b) care ocupa functii comune
343 326 326 14.769.593 14.769.593
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 3.606
35 33 33 1.381.098 1.381.098
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 3.277
3 2 2 75.371 75.371
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 10/06 pag. 9 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2004
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2005 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2005
|
|______________________________________|
|__________________________________|
| A |Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente| Rectificat|
| | | (+/-) | | | | |
|
| | | | | | | |
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|______|__________|_________|__________|____|___________|__________|___________|
Administrator I 4.564
2 2 2 104.972 104.972
Casier magaziner; I 4.010
38 34 34 1.567.910 1.567.910
Casier magaziner; II 3.598
5 5 5 206.885 206.885
Functionar arhivar; I 3.922
9 8 8 374.551 374.551
Functionar arhivar; II 3.598
4 4 4 165.508 165.508
Functionar arhivar; III 3.277
4 4 4 150.742 150.742
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; I 3.229
77 73 73 2.744.650 2.744.650
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; II 3.150
6 3 3 141.750 141.750
Sofer IA 5.163
6 6 6 356.247 356.247
Sofer I 4.450
90 87 87 4.483.375 4.483.375
Sofer II 4.334
23 23 23 1.146.343 1.146.343
Muncitor calificat I 4.284
9 10 10 507.654 507.654
Muncitor calificat II 4.099
11 11 11 518.524 518.524
Muncitor calificat III 3.808
5 6 6 262.752 262.752
Muncitor calificat IV 3.598
1 1 1 41.377 41.377
Muncitor calificat VI 3.247
7 6 6 246.772 246.772
Muncitor necalificat 3.186
8 8 8 293.112 293.112
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica, specifice
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
2 2 2 711.850 711.850
Vicepresedinte (asimilat cu subsecretar de stat) 30.950
2 2 2 711.850 711.850
________________________________________________________________________________
ANEXA 10/07
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
SINTEZA PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
Anexa nr. 10/07 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| Denumirea proiectului/surse de finantare | | Valoare |Realizat | Program
|
| | | proiect |pana la | 2004
|
| | | |31.12.2003|
|
|___________________________________________|__|__________|__________|_________|
| 1 | | 2 | 3 | 4
|
|___________________________________________|__|__________|__________|_________|
| Program 2005 | Estimari
|
|__________________________________|___________________________________________|
|Actualizat |Influente| Rectificat | 2006 | 2007 | 2008 |anii
|
| | | | | |
|ulteriori|
|___________|_________|____________|___________|__________|__________|_________|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|___________|_________|____________|___________|__________|__________|_________|
TOTAL I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din care, finantat din:
- Finantare externa nerambursabila I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din care:
- Uniunea Europeana I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
PROIECTUL: 1 Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate
TOTAL I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din care, finantat din:
- Finantare externa nerambursabila I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din care:
- Uniunea Europeana I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
________________________________________________________________________________
ANEXA 10/08
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
FISA PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
Anexa nr. 10/08 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| Denumirea proiectului/surse de |Cod| | Valoare |Realizat | Program
|
| finantare | | | proiect |pana la | 2004
|
| | | | |31.12.2003|
|
|_______________________________________|___|__|__________|__________|_________|
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4
|
|_______________________________________|___|__|__________|__________|_________|
| Program 2005 | Estimari
|
|__________________________________|___________________________________________|
|Actualizat |Influente| Rectificat | 2006 | 2007 | 2008 |anii
|
| | | | | |
|ulteriori|
|___________|_________|____________|___________|__________|__________|_________|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|___________|_________|____________|___________|__________|__________|_________|
Proiectul: 1 Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate
TOTAL
- valuta mii EUR 00 I 481 125
122 18 140 100 116
00 II 481 125
122 18 140 100 116
- mii lei, din care: 00 I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
00 II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
CHELTUIELI CURENTE 01 I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
01 II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
20 II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din total, finantat din:
1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA
(Uniunea Europeana si alti donatori)
- valuta mii EUR 00 I 481 125
122 18 140 100 116
00 II 481 125
122 18 140 100 116
- mii lei 00 I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
00 II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din care:
1.1. UNIUNEA EUROPEANA
- valuta mii EUR 00 I 481 125
122 18 140 100 116
00 II 481 125
122 18 140 100 116
- mii lei, din care: 00 I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
00 II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
CHELTUIELI CURENTE 01 I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
01 II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 I 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
20 II 19.490.600 5.000.000
5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
________________________________________________________________________________
ANEXA 10/09
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
Semnificatia coloanei R din tabelul de mai jos este urmatoarea:
R - Realizari 2003
Anexa nr. 10/09 pag. 1 din 1 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Cod Denumire
________________________________________________________________________________
R Program Rectificare Estimari Estimari Estimari
2004 2005 2006 2007 2008
________________________________________________________________________________
168 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
0 TOTAL CHELTUIELI
00 TOTAL SURSE
7.890.000.000 10.350.348.000 12.688.272.000 13.739.952.000 14.323.041.000
01 Bugetul de stat
03 Venituri proprii
7.890.000.000 10.350.348.000 12.688.272.000 13.739.952.000 14.323.041.000
430 Boli transmisibile
00 TOTAL PROGRAM
1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000
03 Venituri proprii
1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000
431 Boli netransmisibile
00 TOTAL PROGRAM
6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000
03 Venituri proprii
6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000
465 Program pentru acordarea compensata in proportie de 90% a
medicamentelor in tratamentul ambulatoriu pentru pensionari
00 TOTAL PROGRAM
600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000
01 Bugetul de stat
03 Venituri proprii
600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000
510 Program pentru acordarea medicamentelor in tratamentul
ambulatoriu cu contributie personala, compensate in proportie de
90% din pretul de referinta
00 TOTAL PROGRAM
978.700.000
03 Venituri proprii
978.700.000
________________________________________________________________________________
ANEXA 10/10
FISA PROGRAMELOR
Anexa nr. 10/10 pag. 1 din 3 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Cod Cod Denumire Cod
ordonator program
indicator
________________________________________________________________________________
Realizari Program Rectificare Estimari Estimari Estimari
2003 2004 2005 2006 2007 2008
________________________________________________________________________________
168 0 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
SCOP:
Imbunatatirea starii de sanatate si cresterea
sperantei de viata a bolnavilor
OBIECTIVE:
- Asigurarea medicamentelor si/sau materialelor
sanitare specifice in tratamentul bolilor cronice
- Asigurarea medicamentelor compensate in
proportie de 90% pentru pensionari
- Acordarea medicamentelor compensate
asiguratilor
430 PROGRAM:
Boli transmisibile
INDICATORI DE FUNDAMENTARE:
Cost mediu/bolnav (mii lei) EFI
33.589 36.852 46.295 52.601
59.034
Numar bolnavi tratati FIZ
31.558 31.558 31.558 31.558
31.558
SURSE DE FINANTARE: 00
Venituri proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003
1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000
1.863.000.000
SANATATE 5803
1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000
1.863.000.000
Cheltuieli curente 580301
1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000
1.863.000.000
Cheltuieli materiale si servicii 580320
1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000
1.863.000.000
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 10/10 pag. 2 din 3 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Cod Cod Denumire Cod
ordonator program
indicator
________________________________________________________________________________
Realizari Program Rectificare Estimari Estimari Estimari
2003 2004 2005 2006 2007 2008
________________________________________________________________________________
168 430 TOTAL PROGRAM 430 999999
1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000
1.863.000.000
431 PROGRAM:
Boli netransmisibile
INDICATORI DE FUNDAMENTARE:
Cost mediu/bolnav (mii lei) EFI
16.855 18.690 23.259 26.400
29.640
Numar bolnavi tratati FIZ
369.623 369.623 369.623 369.623
369.623
SURSE DE FINANTARE: 00
Venituri proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003
6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000
10.955.641.000
SANATATE 5803
6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000
10.955.641.000
Cheltuieli curente 580301
6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000
10.955.641.000
Cheltuieli materiale si servicii 580320
6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000
10.955.641.000
TOTAL PROGRAM 431 999999
6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000
10.955.641.000
465 PROGRAM:
Program pentru acordarea compensata in proportie
de 90% a medicamentelor in tratamentul
ambulatoriu pentru pensionari
INDICATORI DE FUNDAMENTARE:
Suma medie compensata EFI
545.455 569.675 701.387 714.338
752.200
Numar beneficiari FIZ
1.100.000 2.282.000 3.750.000 3.250.000
2.000.000
SURSE DE FINANTARE: 00
Venituri proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003
600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000
1.504.400.000
SANATATE 5803
600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000
1.504.400.000
Cheltuieli curente 580301
600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000
1.504.400.000
Cheltuieli materiale si servicii 580320
600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000
1.504.400.000
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 10/10 pag. 3 din 3 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Cod Cod Denumire Cod
ordonator program
indicator
________________________________________________________________________________
Realizari Program Rectificare Estimari Estimari Estimari
2003 2004 2005 2006 2007 2008
________________________________________________________________________________
168 465 TOTAL PROGRAM 465 999999
600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000
1.504.400.000
510 PROGRAM:
Program pentru acordarea medicamentelor in tratamentul
ambulatoriu cu contributie personala, compensate in
proportie de 90% din pretul de referinta
INDICATORI DE FUNDAMENTARE:
Suma medie compensata EFI
500.000
Numar beneficiari FIZ
1.957.400
SURSE DE FINANTARE: 00
Venituri proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003
978.700.000
SANATATE 5803
978.700.000
Cheltuieli curente 580301
978.700.000
Cheltuieli materiale si servicii 580320
978.700.000
TOTAL PROGRAM 510 999999
978.700.000
________________________________________________________________________________
ANEXA 10/11
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE
FINANTARE
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
Anexa nr. 10/11 pag. 1 - mii lei -
________________________________________________________________________________
I - credite de angajament TOTAL
II - credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
________________________________________________________________________________
0 1 2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
_____________________________________________________
pana la in 2004 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2003 2005
_________________________________________
2006 2007 2008 A
________________________________________________________________________________
3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare I
71.729.380
19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750
II
1.108.289.886
19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite interne I
II
1.3 Credite externe I
II
1.4 Buget FNUAS de sanatate I
71.729.380
19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750
II
1.108.289.886
19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000
1.5 Alte surse I
II
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare I
37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
II
37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite interne I
II
1.3 Credite externe I
II
1.4 Buget FNUAS de sanatate I
37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
II
37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
1.5 Alte surse I
II
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE
FINANTARE
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
Anexa nr. 10/11 pag. 2 - mii lei -
________________________________________________________________________________
I - credite de angajament TOTAL
II - credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
________________________________________________________________________________
0 1 2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
_____________________________________________________
pana la in 2004 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2003 2005
_________________________________________
2006 2007 2008 A
________________________________________________________________________________
3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare I
33.814.782
998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
II
1.070.375.288
998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite interne I
II
1.3 Credite externe I
II
1.4 Buget FNUAS de sanatate I
33.814.782
998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
II
1.070.375.288
998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000
1.5 Alte surse I
II
________________________________________________________________________________
Capitol: 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare I
71.729.380
19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750
II
1.108.289.886
19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite interne I
II
1.3 Credite externe I
II
1.4 Buget FNUAS de sanatate I
71.729.380
19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750
II 1.108.289.886
19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000
1.5 Alte surse I
II
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE
FINANTARE
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
Anexa nr. 10/11 pag. 3 - mii lei -
________________________________________________________________________________
I - credite de angajament TOTAL
II - credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
________________________________________________________________________________
0 1 2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
_____________________________________________________
pana la in 2004 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2003 2005
_________________________________________
2006 2007 2008 A
________________________________________________________________________________
3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare I
37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
II
37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite interne I
II
1.3 Credite externe I
II
1.4 Buget FNUAS de sanatate I
37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
II
37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
1.5 Alte surse I
II
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare I
33.814.782
998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
II
1.070.375.288
998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite interne I
II
1.3 Credite externe I
II
1.4 Buget FNUAS de sanatate I 33.814.782
998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
II
1.070.375.288
998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000
1.5 Alte surse I
II
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE
FINANTARE
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
Anexa nr. 10/11 pag. 4 - mii lei -
________________________________________________________________________________
I - credite de angajament TOTAL
II - credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
________________________________________________________________________________
0 1 2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
_____________________________________________________
pana la in 2004 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2003 2005
_________________________________________
2006 2007 2008 A
________________________________________________________________________________
3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
Programul s-a obtinut din centralizarea a 3 fise.
ANEXA 10/12
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.40
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
SEDIUL CAS VRANCEA
Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
Anexa nr. 10/12 pag. 1
________________________________________________________________________________
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector VRANCEA
1.2 Municipiu/Oras/Comuna FOCSANI
1.3 Amplasament STR. CUZA VODA NR. 52 BIS
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP 913206/2000
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 15.400.000
(in preturi luna 01/anul 2000)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice) CLADIRE 4 NIVELE; AC 585
5MP; AD1694 1 MP
3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii 13.992.219
(mii lei) (in preturi luna 11/anul 2001)
2. Durata de realizare contractata (numar luni) 24
3. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2001
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2003
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 18.814.598
6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 4.000.000
7. Valoarea ramasa de finantat la
31/12/2004 (mii lei) 15.100.000
________________________________________________________________________________
Pag. 2
(Cod obiectiv: 68.73.16.40)
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
- mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si costuri de functionare I/II TOTAL
________________________________________________________________________________
0 1 2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
_____________________________________________________
pana la in 2004 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2003 2005
________________________________________
2006 2007 2008 A
________________________________________________________________________________
3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare I 37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
II 37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite interne I
II
1.3 Credite externe I
II
1.4 Buget FNUAS de sanatate
I 37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
II 37.914.598
18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
1.5 Alte surse I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.001
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotari independente
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
Anexa nr. 10/12 pag. 3
________________________________________________________________________________
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna/anul)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
(mii lei) (in preturi luna/anul)
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 149.731.910
7. Valoarea ramasa de finantat la
31/12/2004 (mii lei) 886.828.596
________________________________________________________________________________
Pag. 4
(Cod obiectiv: 68.73.16.001)
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
- mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si costuri de functionare I/II TOTAL
________________________________________________________________________________
0 1 2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE _____________________________________________________
pana la in 2004 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2003 2005
________________________________________
2006 2007 2008 A
________________________________________________________________________________
3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare I
II 1.036.560.506
149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.250
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite interne I
II
1.3 Credite externe I
II
1.4 Buget FNUAS de sanatate I
II 1.036.560.506
149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.250
1.5 Alte surse I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.01
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
Anexa nr. 10/12 pag. 5
________________________________________________________________________________
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna/anul)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
(mii lei) (in preturi luna/anul)
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 998.378
6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 16.600.000
7. Valoarea ramasa de finantat la
31/12/2004 (mii lei) 16.216.404
________________________________________________________________________________
Pag. 6
(Cod obiectiv: 68.73.16.01)
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
- mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si costuri de functionare I/II TOTAL
________________________________________________________________________________
0 1 2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
_____________________________________________________
pana la in 2004 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2003 2005
________________________________________
2006 2007 2008 A
________________________________________________________________________________
3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare I 33.814.782
998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
II 33.814.782
998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite interne I
II
1.3 Credite externe I
II
1.4 Buget FNUAS de sanatate I 33.814.782
998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
II 33.814.782
998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
1.5 Alte surse I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
ANEXA 10/13/26
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
FISA
PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
Anexa nr. 10/13/26 pag. 1
______________________________________________________________________________
| DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
|
|______________________________________________________________________________|
- ANGAJAMENTUL Integrare Europeana
- Documentul prin care a fost asumat angajamentul
PND, document de pozitie
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a
acestora
Conturarea unei strategii nationale si teritoriale pentru perioada
premergatoare aderarii la UE
- Descrierea stadiului
In derulare 5 ani
- Rezultate asteptate
Dezvoltarea si actualizarea continua la nevoile sistemului de asigurari
sociale de sanatate, a unui sistem vocational de educatie si instruire
care va garanta durabilitatea viitoare a sistemului de asigurari
sociale
de sanatate
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
Anexa nr. 10/13/26 pag. 2 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI DE INTEGRARE | | Cod| 2003 | 2004
|
| EUROPEANA/DENUMIRE INDICATORI BUGETARI | | | Realizari| Program
|
|_______________________________________________|___|____|__________|__________|
| 1 | | 2 | 3 | 4
|
|_______________________________________________|___|____|__________|__________|
| Program 2005 | Estimari
|
|____________________________________|_________________________________________|
| Actualizat | Influente| Rectificat | 2006 | 2007 | 2008 | anii
|
| | | | | | |
ulteriori|
|____________|__________|____________|___________|___________|______|__________|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|____________|__________|____________|___________|___________|______|__________|
TOTAL I 00 60.000.000
15.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI CURENTE I 01 60.000.000
15.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 60.000.000 15.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Din total, din care, pe surse de finantare:
4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE I 00 60.000.000
15.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI CURENTE I 01 60.000.000
15.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 60.000.000
15.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
________________________________________________________________________________
ANEXA 10/14
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
CHELTUIELILE AFERENTE
institutiilor sanitare cu paturi finantate pe baza de contracte incheiate cu
casele de asigurari de sanatate pe anul 2005
Anexa nr. 10/14 pag. 1
______________________________________________________________________________
| Denumire indicator |Program |Influente |Program
|
| |actualizat |
|rectificat|
|____________________________________________|___________|__________|__________|
| A. CHELTUIELI - TOTAL (mild. lei) | 42.153,3 | 2.070,0 | 44.223,3
|
| din care: | | |
|
| I. Cheltuieli de personal | 23.279,1 | 2.070,0 | 25.349,1
|
| din care: | | |
|
| - cheltuieli cu salariile | 16.921,5 | 816,2 | 17.737,7
|
| - contributii pentru asigurari sociale | 3.384,3 | 518,1 | 3.902,4
|
| de stat | | |
|
| - contributii pentru asigurarile de somaj | 507,6 | 24,5 | 532,1
|
| - contributii pentru asigurarile sociale | 1.184,5 | 57,1 | 1.241,6
|
| de sanatate | | |
|
| - deplasari, detasari, transferari | 18,6 | 0,0 | 18,6
|
| - tichete de masa | 1.178,0 | 650,0 | 1.828,0
|
| - fond de risc | 84,6 | 4,1 | 88,7
|
| II. Cheltuieli materiale si servicii | 18.874,2 | 0,0 | 18.874,2
|
| din care: | | |
|
| - medicamente si materiale sanitare | 8.807,1 | 0,0 | 8.807,1
|
| | | |
|
| B. Numarul maxim de posturi - TOTAL | 171.571,0 | 0,0 |171.571,0
|
| din care: | | |
|
| I. Personal sanitar (medici, alt personal | 97.707,0 | 0,0 | 97.707,0
|
| sanitar superior si personal sanitar mediu)| | |
|
| II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, | 73.864,0 | 0,0 | 73.864,0
|
| economic, administrativ, muncitori: | | |
|
| din care pe unitati sanitare care incheie| | |
|
| contracte cu: | | |
|
| 1. Case teritoriale de asigurari de | 161.583,0 | 0,0 |161.583,0
|
| sanatate - total*) | | |
|
| din care: | | |
|
| I. Personal sanitar (medici, alt personal | 91.930,0 | 0,0 | 91.930,0
|
| sanitar superior si personal sanitar | | |
|
| mediu)*) | | |
|
| II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, | 69.653,0 | 0,0 | 69.653,0
|
| economic, administrativ, muncitori*) | | |
|
| 2. Casa OPSNAJ - total | 6.671,0 | 0,0 | 6.671,0
|
| din care: | | |
|
| I. Personal sanitar (medici, alt personal | 4.013,0 | 0,0 | 4.013,0
|
| sanitar superior si personal sanitar | | |
|
| mediu) | | |
|
| II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, | 2.658,0 | 0,0 | 2.658,0
|
| economic, administrativ, muncitori | | |
|
| 3. Casa MTCT - total | 3.317,0 | 0,0 | 3.317,0
|
| din care: | | |
|
| I. Personal sanitar (medici, alt personal | 1.764,0 | 0,0 | 1.764,0
|
| sanitar superior si personal sanitar mediu)| | |
|
| II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, | 1.553,0 | 0,0 | 1.553,0
|
| economic, administrativ, muncitori | | |
|
|____________________________________________|___________|__________|__________|
*) este cuprins si numarul maxim de posturi aferent Spitalului Elias din
subordinea Academiei Romane:
in 2005 = 1460 posturi (800 personal sanitar si 660 personal auxiliar)
NOTA:
La propunerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu avizul
Ministerului Sanatatii si al Ministerului Finantelor Publice se pot face, in
tot cursul anului bugetar, redistribuiri intre titlurile, articolele si
alineatele prevazute in aceasta anexa.